Anlage 8
Aufteilung der Anschubfinanzierung i. R. der Gebietsreform
in EURHHStelle Bezeichnung Ausgaben Einnahmen erforderlicher Finanzierung vom Land Eigenanteil über Anschub-
finanzierung 2007 2008 2009 2010 2011
VwH Umstrukturierung Stadtverwaltung 500.000 500.000 400.000 53.600 0 177.800 146.300 22.300
(Personalwesen - VwH)
06010 Konvertierung von Datenbeständen in EDV- Verfahren, Auftrennung der Netzwerke und Server
150.000 150.000 150.000 150.000
06010. Kosten für EDV- u. Nachrichtentechnik 600.000 600.000 400.000 150.000 250.000
im Falle von Ämterumzügen 06000 Kosten für Ämterumzüge und baul.
Veränderungen 510.000 510.000 410.000 60.000 200.000 150.000
VwH Anmietung GGZ bei Umzug ARGE-L. 225.000 225.000 225.000 30.000 50.000 145.000
in VWZ (VwH)
23100 Clara-Wieck-Gymnasium 7.987.000 5.990.250 1.996.750 200.000 200.000
Sanierung
27200 Förderschule für Geistigbehinderte 5.415.000 4.061.250 1.353.750 300.000 300.000 Reko und Anbau
61522 R.-Schumann-Konservatorium 1.500.000 1.200.000 300.000
33510 nicht förderfähiger Teil der Sanierung 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100.000 975.000 620.000 805.000
4.000.000 1.200.000 2.800.000
Bereich Sportstätten 410.000
56100 - Leichtathletikanlage Eckersbach 100.000 100.000 100.000
56100 - Sportanlage Biel 20.000 20.000 20.000
56200 - Sportplatz Bürgerschachtstr. 20.000 20.000 20.000
56200 - E.-Grube-Sportplatz 20.000 20.000 20.000
56200 - Sportplatz Marienthal 250.000 250.000 250.000
410.000 410.000
davon über Anschubfinanzierung - in Jahresscheiben
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Anlage 8 HHStelle Bezeichnung Ausgaben Einnahmen erforderlicher Finanzierung
vom Land Eigenanteil über Anschub-
finanzierung 2007 2008 2009 2010 2011
davon über Anschubfinanzierung - in Jahresscheiben
Instandhaltung/Sanierung Freibäder 230.000
57100 - Freibad Crossen 45.000 45.000 45.000
57100 - 04-Bad 85.000 85.000 85.000
57100 - Planitzer Bad 100.000 100.000 100.000
57100 - Planitzer Bad (netto) (84.040)
61010 geothermische Nutzung von
Grubenwasser, Erkundungsbohrungen Innenstadt (über INTERREG)
300.000 225.000 75.000 75.000 75.000
61522 Historischer Stadtkern / Denkmalschutz
- Sanierung histor. Rathaus 18.445.000 6.455.750 11.989.250 2.000.000 320.000 (1.680.000)
- Ersatzneubau Rathaus 680.000 1.000.000
- Freiflächengestaltung B 93 453.000 244.400 208.600 100.000 100.000
- Erhaltung Ringgrün 1.437.000 1.149.600 287.400 232.600 28.000 164.000 40.600
- Gestaltung Straßen und Plätze 667.400 132.080 332.920 145.940 56.460
..Jerusalemer Platz 745.800 596.640 149.160
.. P.-Breuer-Straße 466.800 373.440 93.360
.. Vorplatz ehemal. E.-Zinna-Schule 218.100 174.480 43.620 .. Inn. Plauensche Str., Marienplatz,
Marienstraße 1.208.600 966.880 241.720
..Schwanengasse 115.400 92.320 23.080
..Georgenplatz/Römerplatz 300.000 240.000 60.000
3.054.700 2.443.760 610.940
63018 Umrüstung Lichtsignalanlagen 211.000 211.000 211.000 211.000
63023 Radwege ins Umland 800.000 800.000 200.000 200.000
63029 Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan 125.000 125.000 125.000 90.000 35.000
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Anlage 8 HHStelle Bezeichnung Ausgaben Einnahmen erforderlicher Finanzierung
vom Land Eigenanteil über Anschub-
finanzierung 2007 2008 2009 2010 2011
davon über Anschubfinanzierung - in Jahresscheiben 63100 Grundhafte Instandsetzung von
Nebenstraßen aus dem Landkreis
298.000 140.000 158.000 130.000 130.000
63100 Zufahrt VWZ (Kopernikusstraße) 150.000 75.000 75.000 150.000 15.000 60.000
63100 Erweiterung Anbindung Kopernikusstra0e zu Werdauer Straße
437.000 198.000 239.000 155.000 15.000 85.000 130.000
63100 Erneuerung Pölbitzer Straße
als Zubringer zum VWZ 529.000 245.000 284.000 170.000 70.000 100.000
79700 ÖPNV/SPNV- Verknüpfnungsstelle
Hauptbahnhof 500.000 500.000 100.000 100.000
Neumarkt (Vorplanung) 100.000 100.000 100.000 100.000
88000 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen 4.500.000 4.500.000 209.000 209.000
VwH Abbruch von einsturzgefährdeten Gebäuden (VwH)
150.000 150.000 150.000 150.000
Finanzierung gesamt pro Jahresscheibe 53.600 2.527.080 3.643.720 2.851.240 924.360
10.000.000
Summe 10.000.000
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