lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017
Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.022.500 1.019.140 1.029.300 1.039.500 1.049.700
30330000 Jagdsteuer 110.000 0 0 0 0
30521000 Erstattung Land SGBII
Nettoentlastung 912.500 1.019.140 1.029.300 1.039.500 1.049.700 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
154.848.190 163.968.180 165.232.200 163.049.000 162.892.100
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 26.627.200 27.058.400 25.800.000 24.306.000 24.306.000 31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG
Einwohner 2.528.000 2.506.900 2.494.000 2.481.000 2.481.000 31310300 Gebühren der Unteren
Verwaltungsbehörde 5.617.800 4.896.040 4.945.000 4.994.000 5.042.900 31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG
Sonderbehörden 2.380.760 2.427.400 2.451.700 2.475.900 2.500.200 31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG 7.097.840 7.245.200 7.317.700 7.390.100 7.462.600
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 0 0 0
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 12.949.310 12.809.500 12.709.500 12.609.500 12.509.500 31411000 Ausgl.f.Grundsich. im
Alter/Erwerbsmind. 7.100.000 9.895.200 9.994.200 10.093.100 10.192.100 31418000 Eingl.hilfelastenausgleich § 21a
FAG 0 0 0 0 0
31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG 373.300 0 0 0 0
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 6.000 5.000 5.100 5.100 5.200 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv.
Unternehmen 5.000 2.000 2.000 2.000 2.100
31470101 Zuweis. lfd. Zwecke priv.
Unternehmen WA 0 0 0 0 0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 0 0
31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG 7.727.940 8.080.000 8.200.000 7.600.000 7.218.900 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 2.524.500 2.681.000 2.707.800 2.734.600 2.761.400
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 0 0 0 0 0
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 0 0 0 0 0
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden 0 0 0 0 0
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen
gestzl. Sozia 0 0 0 0 0
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen
priv.U. 0 0 0 0 0
31820000 Kreisumlage 73.905.100 81.108.900 83.300.000 83.000.000 83.000.000 31910000 Umsetzung Grundsich. f.
Arbeitssuchende 6.005.440 0 5.305.200 5.357.700 5.410.200
31910101 Umsetzung Grundsich. f.
Arbeitss.WAUS 0 5.252.640 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 8.665.000 8.287.100 8.369.900 8.453.000 8.535.700 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz
a.v.E. 1.250.800 1.049.400 1.059.900 1.070.400 1.080.900
32120101 Übergeleitete
Unterhaltsansprüche a.v.E. 22.500 18.800 19.000 19.200 19.400 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern
a.v.E. 246.200 220.700 222.900 225.100 227.300
32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E 4.600 3.500 3.500 3.600 3.600 32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z.
Darl.) a. 169.000 168.100 169.800 171.500 173.100
32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i.
E. 2.836.000 2.834.200 2.862.500 2.890.900 2.919.200
32220101 Übergeleitete
Unterhaltsansprüche i. E. 473.000 434.100 438.400 442.800 447.100
A-39
lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017
Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern
i.E. 3.268.400 3.218.400 3.250.600 3.282.800 3.315.000
32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 128.000 120.000 121.200 122.400 123.600 32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z.
Darl.) i. 266.500 219.900 222.100 224.300 226.500
32910101 Andere sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.250.895 1.228.600 1.240.900 1.253.200 1.265.500
33110000 Verwaltungsgebühren 4.200 4.200 4.200 4.300 4.300
33210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte 1.086.695 1.068.400 1.079.100 1.089.800 1.100.500 33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte
Fachschüler 160.000 156.000 157.600 159.100 160.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 476.790 515.940 521.100 526.300 531.400 34110000 Mieten und Pachten 383.390 405.640 409.700 413.800 417.800 34210000 Erträge aus Verkauf 33.450 33.100 33.400 33.800 34.100 34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte 59.950 76.800 77.600 78.300 79.100
34610001 Nutzungsentschädigung
Dienstfahrzeuge 0 400 400 400 400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.063.610 11.612.010 11.728.200 11.844.100 11.960.300 34800000 Erstattungen vom Bund 1.548.200 987.000 996.900 1.006.700 1.016.600 34800101 Erstattungen vom Bund WAUS 0 578.000 583.800 589.600 595.300 34810000 Erstattungen vom Land 5.137.850 5.612.060 5.668.200 5.724.300 5.780.400 34810101 Erstattungen vom Land WAUS 0 70.000 70.700 71.400 72.100 34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV 1.946.310 1.901.200 1.920.200 1.939.200 1.958.200
34820101 Erstattungen von Gde. und GV
WAUS 0 216.900 219.100 221.200 223.400
34840000 Erstattungen v. gesetzl.
Sozialvers. 1.077.850 928.950 938.200 947.500 956.800
34850000 Erstattungen von verbundenen
Unternehmen 908.300 796.700 804.700 812.600 820.600
34870000 Erstattungen von privaten
Unternehmen 85.300 122.100 123.300 124.500 125.800
34880000 Erstattungen von übrigen
Bereichen 359.800 399.100 403.100 407.100 411.100
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 86.000 77.400 78.100 78.700 79.400 36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm. 24.000 16.400 16.600 16.700 16.900 36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 36510000 Gewinnanteile
verb.Unterneh.u.Beteil. 20.000 50.000 50.500 51.000 51.500
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen 133.500 155.000 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 166.000 928.945 938.200 947.500 956.900
35210000 Erstattung von Steuern 0 0 0 0 0
35610000 Zwangsgelder 13.000 13.500 13.600 13.800 13.900
35610100 Verwarnungs- und Bußgelder 0 770.000 777.700 785.400 793.100 35620000 Säumniszuschläge,
Mahngebühren u. ä. 42.000 41.700 42.100 42.500 43.000
35650000 Ausb. Kleinbetrag 0 0 0 0 0
35820000 Erträge aus Auflö. v.
Rückstellungen 0 0 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflö. v. Rückst. UVG 0 0 0 0 0
35831000 Auflösung von Wb. auf
Forderungen 0 0 0 0 0
35839000 Sonst. nicht zahlungswirk.
ordentl. Ert. 0 0 0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche
Erträge 111.000 103.745 104.800 105.800 106.900
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 177.712.485 187.792.315 189.137.900 187.191.300 187.271.000 11 - Personalaufwendungen -41.718.900 -42.905.400 -43.763.600 -44.621.700 -45.479.700 40110000 Beamte -9.606.400 -9.758.900 -9.954.100 -10.149.300 -10.344.400 40120000 Tariflich Beschäftigte -22.348.200 -23.327.500 -23.794.100 -24.260.600 -24.727.200 40210000 Beiträge Versorgungskasse
Beamte -2.347.500 -2.383.300 -2.431.000 -2.478.600 -2.526.300 40220000 Beiträge Versorgungskasse
tar.Besch. -2.078.400 -2.052.100 -2.093.100 -2.134.200 -2.175.200 40320000 Sozialversicherungsbeiträge
tar.Besch. -4.545.500 -4.579.700 -4.671.300 -4.762.900 -4.854.500 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.
Beschäftigte -792.900 -803.900 -820.000 -836.100 -852.100
40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn. 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen -956.800 -986.900 -1.006.700 -1.026.400 -1.046.100 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -530.000 -554.100 -565.200 -576.300 -587.300
A-40
lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017
Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
41410000 Beihilfen, Unterstützungen
Vers.empfäng. -426.800 -432.800 -441.500 -450.100 -458.800
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen -12.777.200 -15.485.025 -14.955.700 -14.986.600 -15.125.600 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche
Anlagen -1.454.350 -2.439.200 -1.543.500 -1.447.000 -1.447.000 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -1.349.300 -1.065.900 -1.397.800 -1.310.400 -1.310.400 42110003 Wartung technische Anlagen -203.410 -259.160 -258.700 -242.600 -242.600 42120010 Unterhaltung Altdeponien -28.000 -31.000 -31.300 -31.600 -31.900
42121000 Unterhaltung der Straßen
-Materialaufw.- 0 -2.600 -2.600 -2.700 -2.700
42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen -100.000 -130.000 -131.300 -132.600 -133.900 42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen -294.000 -305.000 -308.100 -311.100 -314.200 42122003 Verkehrssignalanlagen Strom -45.000 -50.000 -50.500 -51.000 -51.500 42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung -110.000 -160.000 -161.600 -163.200 -164.800 42122005 Straßenunterführung Strom -55.000 -56.000 -56.600 -57.100 -57.700 42122006 Straßenunterführung Wartung u.
Unterhalt -103.000 -172.000 -173.700 -175.400 -177.200
42122007 Felssicherung -50.000 -50.000 -50.500 -51.000 -51.500 42122008 Sicherheitsbeauftragter -50.000 -30.000 -30.300 -30.600 -30.900 42122009 Deckenmaßnahmen -400.000 -440.000 -600.000 -600.000 -600.000 42122010 Brückensanierungen -50.000 -350.000 -300.000 -300.000 -300.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens -219.370 -226.170 -228.400 -230.700 -233.000
42211000 Reparatur/Wartung Telefon -42.700 -40.650 -41.100 -41.500 -41.900 42212000 Rep./Wartung Reinigung -25.100 -23.200 -23.400 -23.700 -23.900 42220000 Erwerb geringwert.
Vermögensgegenstände -433.760 -697.300 -530.900 -640.800 -688.200 42221000 Beschaffung Telefon -15.550 -26.050 -26.300 -26.600 -26.800 42222000 Beschaffung Reinigung 0 -39.000 -39.400 -39.800 -40.200
42310000 Mieten und Pachten Schulen -62.400 0 0 0 0
42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -465.750 -529.300 -534.600 -539.900 -545.200 42312000 Mieten und Pachten beweglich -177.700 -236.560 -238.900 -241.300 -243.700
42320000 Leasing -69.180 -83.510 -84.300 -85.200 -86.000
42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -717.300 -660.000 -666.600 -673.200 -679.800 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -824.900 -835.000 -843.400 -851.700 -860.100 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -72.800 -86.200 -87.100 -87.900 -88.800 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -123.700 -140.150 -141.600 -143.000 -144.400 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -49.850 -69.220 -69.900 -70.600 -71.300 42450000 Aufwand
Gebäudeunterhaltsreinigung -271.500 -303.500 -306.500 -309.600 -312.600 42450001 Aufwand Gebäude
Sonderreinigung -26.600 -29.000 -29.300 -29.600 -29.900
42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -79.800 -111.900 -113.000 -114.100 -115.300 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -23.600 -24.300 -24.500 -24.800 -25.000 42450004 Aufwand allgemeiner
Hygienebedarf -89.700 -95.800 -96.800 -97.700 -98.700
42450005 Aufwendungen Reinigung
Gutachten 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
42460000 Aufwand für gebäudebezog.
Versicherungen -149.350 -150.700 -152.200 -153.700 -155.200 42470000 Aufwand für gebäudebezogene
Steuern -41.650 -45.240 -45.700 -46.100 -46.600
42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul.
Anlage -82.200 -92.900 -93.800 -94.800 -95.700
42510000 Haltung von Fahrzeugen -405.470 -437.420 -441.800 -446.200 -450.500 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -171.340 -184.730 -186.600 -188.400 -190.300 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -285.400 -314.600 -317.700 -320.900 -324.000 42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw. -429.195 -413.255 -417.400 -421.500 -425.700
42710006 Ausländische Partnerschaften -28.230 -36.000 -36.400 -36.700 -37.100 42710007 Ehrungen, Repräsentationen -15.200 -15.200 -15.400 -15.500 -15.700
42710008 Besondere Ehrungen durch den
Landkreis -12.000 -500 -500 -500 -500
42720000 Aufwend. für EDV
-Datenverarbeitung- 0 -651.020 -657.500 -664.000 -670.600
42721000 Beschaffung EDV -358.385 -567.100 -572.800 -578.400 -584.100 42721100 Reparat./Wartung EDV -538.640 -633.140 -639.500 -645.800 -652.100
42731000 Aufwendungen für
Dienstleistungen -1.003.100 -1.103.790 -1.114.800 -1.125.900 -1.136.900 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -123.400 -119.350 -120.500 -121.700 -122.900 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial
Software -9.500 0 0 0 0
42750000 Lernmittel Abendgymnasium -1.500 0 0 0 0
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Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017
Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
42751000 Lernmittel für Schüler;
Schulbücher -399.500 -312.500 -309.400 -306.300 -303.100
42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -187.000 -215.690 -213.500 -211.400 -209.200
42753000 Lernmittel, Fotokopien -38.200 0 0 0 0
42754000 Lernmittel, Software -12.500 0 0 0 0
42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf -8.100 0 0 0 0
42790000 Schulveranstaltungen -29.400 -27.600 -27.300 -27.000 -26.800 42791000 Sonst.Aufw. Sachleist. med.
Bedarf -2.320 -3.020 -3.100 -3.100 -3.100
42792000 Sachleistungen
Landschaftspflegebetrieb -15.000 -15.000 -15.200 -15.300 -15.500 42810000 Erwerb Streugut f.
Straßenwinterdienst -135.000 -135.000 -136.400 -137.700 -139.100 42910000 Aufwendungen für
Schulmittagessen -212.300 -206.600 -208.700 -240.700 -242.800 14 - Planmäßige Abschreibungen -6.987.300 -7.316.000 -7.389.200 -7.462.300 -7.535.500 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.720.500 -2.637.900 -2.484.900 -2.339.300 -2.222.400
45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV
(Treasury) -161.000 -214.600 -201.700 -189.500 -185.000
45150100 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV
(AWB) Kasse -75.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR
(Treasury) -2.104.300 0 0 0 0
45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute
(Treasury) -307.700 -2.350.800 -2.210.700 -2.077.300 -1.964.900 45170100 Zinsen Kassenkredite an
Kreditinstitute -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
45930000 Aufwand des Geldverkehrs -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 45930010 Aufwand aus Bankgebühren -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 - Transferaufwendungen -85.292.175 -85.903.830 -87.956.600 -89.453.000 -89.791.600 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -256.000 -267.000 -269.700 -272.300 -275.000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -435.100 -416.100 -420.300 -424.400 -428.600 43150000 Zuschüsse an verbundene
Unternehmen -6.162.800 -6.144.700 -6.250.000 -6.350.000 -6.450.000 43170000 Zuschüsse an private
Unternehmen -11.900 -12.100 -12.200 -12.300 -12.500
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich -81.750 -819.160 -810.300 -818.300 -826.300 43182000 Institut.Förd. d. ehem. LWV an
soz. Einr -512.700 -529.700 -535.000 -540.300 -545.600
43250000 Schuldendiensthilfen an verb.
Untern. -543.750 0 0 0 0
43270000 Schuldendiensthilfen an priv.
Untern. 0 0 0 0 0
43310000
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. 0 0 0 0 0
43310101
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. WA -20.813.000 -19.912.760 -20.129.000 -20.328.300 -20.527.500 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in
Einrichtungen 0 0 0 0 0
43320101
Soz.Leist.a.nat.Pers.innerh.Einricht. WA -46.502.000 -49.123.300 -49.614.500 -50.105.800 -50.597.000 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche -495.960 0 0 0 0
43580101 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche 0 0 0 0 0
43710000 FAG-Umlage -6.484.715 -5.959.110 -7.087.100 -7.747.900 -7.249.600 43720000 Umlage an KVJS -845.100 -910.800 -1.001.300 -1.008.100 -1.016.100 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG -2.147.400 -1.809.100 -1.827.200 -1.845.300 -1.863.400 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.172.830 -24.948.860 -25.198.400 -25.448.000 -25.697.200
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw. -85.880 -91.180 -92.100 -93.000 -93.900
44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u.
sonst.Tätigkeit -133.500 -142.200 -143.600 -145.000 -146.500 44290000 Sonstige Aufwendungen -217.840 -276.240 -279.000 -281.800 -284.500 44290001 Mitgliedsbeiträge -123.040 -126.280 -127.500 -128.800 -130.100 44290002 Aufwendungen für Catering -27.810 -35.540 -35.900 -36.300 -36.600 44295000 Aufwendungen für
Schülerbeförderung -2.955.600 -3.150.000 -3.181.500 -3.213.000 -3.244.500 44296000 Verfügungsmittel -7.180 -7.200 -7.300 -7.300 -7.400 44310001 Bürobedarf -347.320 -345.020 -348.500 -351.900 -355.400 44310002 Bücher und Zeitungen -105.030 -107.260 -108.300 -109.400 -110.500
44310003 Datenverarbeitung -606.420 0 0 0 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -132.030 -165.960 -167.600 -169.300 -170.900 44310005 Dienstreisen -333.100 -294.100 -297.000 -300.000 -302.900
44310006 Porto -254.900 -256.550 -259.100 -261.700 -264.200
44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -145.150 -160.650 -162.300 -163.900 -165.500
A-42
lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017
Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
44310008 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl.
Kosten -251.030 -317.600 -320.800 -324.000 -327.100
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -263.000 -293.930 -296.900 -299.800 -302.700 44430000 Versicherungen -437.900 -441.850 -446.300 -450.700 -455.100
44500000 Erstattungen an den Bund 0 0 0 0 0
44501000 Erstattungen/Rückstellungen f.
Bund/Land 0 0 0 0 0
44510000 Erstattungen an das Land -143.600 -204.400 -206.400 -208.500 -210.500 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -1.462.000 -1.859.700 -1.878.300 -1.896.900 -1.915.500
44520101 Erstattungen an Gden/GV WAUS 0 0 0 0 0
44530000 Erstattungen an Zweckverbände
u. dergl. -7.500 -7.500 -7.600 -7.700 -7.700
44540000 Erstattungen an sonst. öffentl.
Bereich -980.000 -1.030.000 -1.040.300 -1.050.600 -1.060.900 44550000 Erstattungen an verb.
Unternehmen -30.000 -30.000 -30.300 -30.600 -30.900
44570000 Erstattungen an private
Unternehmen -94.000 -105.700 -106.800 -107.800 -108.900
44610000 Leistungsbet. Grundsich.
Arbeitssuchende -16.029.000 -15.500.000 -15.655.000 -15.810.000 -15.965.000 44610101 Leistungsbet. Grdsich. Arbeitss.
WAUS 0 0 0 0 0
44910500 Aufwand für diverse Differenzen 0 0 0 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen -175.625.705 -180.183.915 -182.755.100 -185.337.300 -186.898.100 19 = Ordentliches Ergebnis 2.086.780 7.608.400 6.382.800 1.854.000 372.900 21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.086.780 7.608.400 6.382.800 1.854.000 372.900
22 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
23 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 2.086.780 7.608.400 6.382.800 1.854.000 372.900 26 nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses -2.086.780 0 0 0 0 27 nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus
Überschüssen des Sondergebnisses 0 0 0 0 0