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A 3.1 Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017

Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.022.500 1.019.140 1.029.300 1.039.500 1.049.700

30330000 Jagdsteuer 110.000 0 0 0 0

30521000 Erstattung Land SGBII

Nettoentlastung 912.500 1.019.140 1.029.300 1.039.500 1.049.700 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

154.848.190 163.968.180 165.232.200 163.049.000 162.892.100

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 26.627.200 27.058.400 25.800.000 24.306.000 24.306.000 31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG

Einwohner 2.528.000 2.506.900 2.494.000 2.481.000 2.481.000 31310300 Gebühren der Unteren

Verwaltungsbehörde 5.617.800 4.896.040 4.945.000 4.994.000 5.042.900 31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG

Sonderbehörden 2.380.760 2.427.400 2.451.700 2.475.900 2.500.200 31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG 7.097.840 7.245.200 7.317.700 7.390.100 7.462.600

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 0 0 0

31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 12.949.310 12.809.500 12.709.500 12.609.500 12.509.500 31411000 Ausgl.f.Grundsich. im

Alter/Erwerbsmind. 7.100.000 9.895.200 9.994.200 10.093.100 10.192.100 31418000 Eingl.hilfelastenausgleich § 21a

FAG 0 0 0 0 0

31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG 373.300 0 0 0 0

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 6.000 5.000 5.100 5.100 5.200 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv.

Unternehmen 5.000 2.000 2.000 2.000 2.100

31470101 Zuweis. lfd. Zwecke priv.

Unternehmen WA 0 0 0 0 0

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 0 0

31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG 7.727.940 8.080.000 8.200.000 7.600.000 7.218.900 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 2.524.500 2.681.000 2.707.800 2.734.600 2.761.400

31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 0 0 0 0 0

31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 0 0 0 0 0

31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden 0 0 0 0 0

31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen

gestzl. Sozia 0 0 0 0 0

31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen

priv.U. 0 0 0 0 0

31820000 Kreisumlage 73.905.100 81.108.900 83.300.000 83.000.000 83.000.000 31910000 Umsetzung Grundsich. f.

Arbeitssuchende 6.005.440 0 5.305.200 5.357.700 5.410.200

31910101 Umsetzung Grundsich. f.

Arbeitss.WAUS 0 5.252.640 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge 8.665.000 8.287.100 8.369.900 8.453.000 8.535.700 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz

a.v.E. 1.250.800 1.049.400 1.059.900 1.070.400 1.080.900

32120101 Übergeleitete

Unterhaltsansprüche a.v.E. 22.500 18.800 19.000 19.200 19.400 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern

a.v.E. 246.200 220.700 222.900 225.100 227.300

32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E 4.600 3.500 3.500 3.600 3.600 32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z.

Darl.) a. 169.000 168.100 169.800 171.500 173.100

32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i.

E. 2.836.000 2.834.200 2.862.500 2.890.900 2.919.200

32220101 Übergeleitete

Unterhaltsansprüche i. E. 473.000 434.100 438.400 442.800 447.100

A-39

lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017

Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern

i.E. 3.268.400 3.218.400 3.250.600 3.282.800 3.315.000

32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 128.000 120.000 121.200 122.400 123.600 32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z.

Darl.) i. 266.500 219.900 222.100 224.300 226.500

32910101 Andere sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.250.895 1.228.600 1.240.900 1.253.200 1.265.500

33110000 Verwaltungsgebühren 4.200 4.200 4.200 4.300 4.300

33210000 Benutzungsgebühren und

ähnliche Entgelte 1.086.695 1.068.400 1.079.100 1.089.800 1.100.500 33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte

Fachschüler 160.000 156.000 157.600 159.100 160.700

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 476.790 515.940 521.100 526.300 531.400 34110000 Mieten und Pachten 383.390 405.640 409.700 413.800 417.800 34210000 Erträge aus Verkauf 33.450 33.100 33.400 33.800 34.100 34610000 Sonstige privatrechtl.

Leistungsentgelte 59.950 76.800 77.600 78.300 79.100

34610001 Nutzungsentschädigung

Dienstfahrzeuge 0 400 400 400 400

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.063.610 11.612.010 11.728.200 11.844.100 11.960.300 34800000 Erstattungen vom Bund 1.548.200 987.000 996.900 1.006.700 1.016.600 34800101 Erstattungen vom Bund WAUS 0 578.000 583.800 589.600 595.300 34810000 Erstattungen vom Land 5.137.850 5.612.060 5.668.200 5.724.300 5.780.400 34810101 Erstattungen vom Land WAUS 0 70.000 70.700 71.400 72.100 34820000 Erstattungen von Gemeinden und

GV 1.946.310 1.901.200 1.920.200 1.939.200 1.958.200

34820101 Erstattungen von Gde. und GV

WAUS 0 216.900 219.100 221.200 223.400

34840000 Erstattungen v. gesetzl.

Sozialvers. 1.077.850 928.950 938.200 947.500 956.800

34850000 Erstattungen von verbundenen

Unternehmen 908.300 796.700 804.700 812.600 820.600

34870000 Erstattungen von privaten

Unternehmen 85.300 122.100 123.300 124.500 125.800

34880000 Erstattungen von übrigen

Bereichen 359.800 399.100 403.100 407.100 411.100

7 + Zinsen und ähnliche Erträge 86.000 77.400 78.100 78.700 79.400 36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm. 24.000 16.400 16.600 16.700 16.900 36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 36510000 Gewinnanteile

verb.Unterneh.u.Beteil. 20.000 50.000 50.500 51.000 51.500

36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen und

Bestandsveränderungen 133.500 155.000 0 0 0

9 + Sonstige ordentliche Erträge 166.000 928.945 938.200 947.500 956.900

35210000 Erstattung von Steuern 0 0 0 0 0

35610000 Zwangsgelder 13.000 13.500 13.600 13.800 13.900

35610100 Verwarnungs- und Bußgelder 0 770.000 777.700 785.400 793.100 35620000 Säumniszuschläge,

Mahngebühren u. ä. 42.000 41.700 42.100 42.500 43.000

35650000 Ausb. Kleinbetrag 0 0 0 0 0

35820000 Erträge aus Auflö. v.

Rückstellungen 0 0 0 0 0

35821000 Erträge aus Auflö. v. Rückst. UVG 0 0 0 0 0

35831000 Auflösung von Wb. auf

Forderungen 0 0 0 0 0

35839000 Sonst. nicht zahlungswirk.

ordentl. Ert. 0 0 0 0 0

35910000 Andere sonstige ordentliche

Erträge 111.000 103.745 104.800 105.800 106.900

35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 177.712.485 187.792.315 189.137.900 187.191.300 187.271.000 11 - Personalaufwendungen -41.718.900 -42.905.400 -43.763.600 -44.621.700 -45.479.700 40110000 Beamte -9.606.400 -9.758.900 -9.954.100 -10.149.300 -10.344.400 40120000 Tariflich Beschäftigte -22.348.200 -23.327.500 -23.794.100 -24.260.600 -24.727.200 40210000 Beiträge Versorgungskasse

Beamte -2.347.500 -2.383.300 -2.431.000 -2.478.600 -2.526.300 40220000 Beiträge Versorgungskasse

tar.Besch. -2.078.400 -2.052.100 -2.093.100 -2.134.200 -2.175.200 40320000 Sozialversicherungsbeiträge

tar.Besch. -4.545.500 -4.579.700 -4.671.300 -4.762.900 -4.854.500 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.

Beschäftigte -792.900 -803.900 -820.000 -836.100 -852.100

40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn. 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen -956.800 -986.900 -1.006.700 -1.026.400 -1.046.100 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -530.000 -554.100 -565.200 -576.300 -587.300

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lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017

Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

41410000 Beihilfen, Unterstützungen

Vers.empfäng. -426.800 -432.800 -441.500 -450.100 -458.800

13 - Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen -12.777.200 -15.485.025 -14.955.700 -14.986.600 -15.125.600 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche

Anlagen -1.454.350 -2.439.200 -1.543.500 -1.447.000 -1.447.000 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -1.349.300 -1.065.900 -1.397.800 -1.310.400 -1.310.400 42110003 Wartung technische Anlagen -203.410 -259.160 -258.700 -242.600 -242.600 42120010 Unterhaltung Altdeponien -28.000 -31.000 -31.300 -31.600 -31.900

42121000 Unterhaltung der Straßen

-Materialaufw.- 0 -2.600 -2.600 -2.700 -2.700

42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen -100.000 -130.000 -131.300 -132.600 -133.900 42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen -294.000 -305.000 -308.100 -311.100 -314.200 42122003 Verkehrssignalanlagen Strom -45.000 -50.000 -50.500 -51.000 -51.500 42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung -110.000 -160.000 -161.600 -163.200 -164.800 42122005 Straßenunterführung Strom -55.000 -56.000 -56.600 -57.100 -57.700 42122006 Straßenunterführung Wartung u.

Unterhalt -103.000 -172.000 -173.700 -175.400 -177.200

42122007 Felssicherung -50.000 -50.000 -50.500 -51.000 -51.500 42122008 Sicherheitsbeauftragter -50.000 -30.000 -30.300 -30.600 -30.900 42122009 Deckenmaßnahmen -400.000 -440.000 -600.000 -600.000 -600.000 42122010 Brückensanierungen -50.000 -350.000 -300.000 -300.000 -300.000

42210000 Unterhaltung des beweglichen

Vermögens -219.370 -226.170 -228.400 -230.700 -233.000

42211000 Reparatur/Wartung Telefon -42.700 -40.650 -41.100 -41.500 -41.900 42212000 Rep./Wartung Reinigung -25.100 -23.200 -23.400 -23.700 -23.900 42220000 Erwerb geringwert.

Vermögensgegenstände -433.760 -697.300 -530.900 -640.800 -688.200 42221000 Beschaffung Telefon -15.550 -26.050 -26.300 -26.600 -26.800 42222000 Beschaffung Reinigung 0 -39.000 -39.400 -39.800 -40.200

42310000 Mieten und Pachten Schulen -62.400 0 0 0 0

42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -465.750 -529.300 -534.600 -539.900 -545.200 42312000 Mieten und Pachten beweglich -177.700 -236.560 -238.900 -241.300 -243.700

42320000 Leasing -69.180 -83.510 -84.300 -85.200 -86.000

42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -717.300 -660.000 -666.600 -673.200 -679.800 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -824.900 -835.000 -843.400 -851.700 -860.100 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -72.800 -86.200 -87.100 -87.900 -88.800 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -123.700 -140.150 -141.600 -143.000 -144.400 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -49.850 -69.220 -69.900 -70.600 -71.300 42450000 Aufwand

Gebäudeunterhaltsreinigung -271.500 -303.500 -306.500 -309.600 -312.600 42450001 Aufwand Gebäude

Sonderreinigung -26.600 -29.000 -29.300 -29.600 -29.900

42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -79.800 -111.900 -113.000 -114.100 -115.300 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -23.600 -24.300 -24.500 -24.800 -25.000 42450004 Aufwand allgemeiner

Hygienebedarf -89.700 -95.800 -96.800 -97.700 -98.700

42450005 Aufwendungen Reinigung

Gutachten 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

42460000 Aufwand für gebäudebezog.

Versicherungen -149.350 -150.700 -152.200 -153.700 -155.200 42470000 Aufwand für gebäudebezogene

Steuern -41.650 -45.240 -45.700 -46.100 -46.600

42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul.

Anlage -82.200 -92.900 -93.800 -94.800 -95.700

42510000 Haltung von Fahrzeugen -405.470 -437.420 -441.800 -446.200 -450.500 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -171.340 -184.730 -186.600 -188.400 -190.300 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -285.400 -314.600 -317.700 -320.900 -324.000 42710000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufw. -429.195 -413.255 -417.400 -421.500 -425.700

42710006 Ausländische Partnerschaften -28.230 -36.000 -36.400 -36.700 -37.100 42710007 Ehrungen, Repräsentationen -15.200 -15.200 -15.400 -15.500 -15.700

42710008 Besondere Ehrungen durch den

Landkreis -12.000 -500 -500 -500 -500

42720000 Aufwend. für EDV

-Datenverarbeitung- 0 -651.020 -657.500 -664.000 -670.600

42721000 Beschaffung EDV -358.385 -567.100 -572.800 -578.400 -584.100 42721100 Reparat./Wartung EDV -538.640 -633.140 -639.500 -645.800 -652.100

42731000 Aufwendungen für

Dienstleistungen -1.003.100 -1.103.790 -1.114.800 -1.125.900 -1.136.900 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -123.400 -119.350 -120.500 -121.700 -122.900 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial

Software -9.500 0 0 0 0

42750000 Lernmittel Abendgymnasium -1.500 0 0 0 0

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lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017

Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

42751000 Lernmittel für Schüler;

Schulbücher -399.500 -312.500 -309.400 -306.300 -303.100

42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -187.000 -215.690 -213.500 -211.400 -209.200

42753000 Lernmittel, Fotokopien -38.200 0 0 0 0

42754000 Lernmittel, Software -12.500 0 0 0 0

42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf -8.100 0 0 0 0

42790000 Schulveranstaltungen -29.400 -27.600 -27.300 -27.000 -26.800 42791000 Sonst.Aufw. Sachleist. med.

Bedarf -2.320 -3.020 -3.100 -3.100 -3.100

42792000 Sachleistungen

Landschaftspflegebetrieb -15.000 -15.000 -15.200 -15.300 -15.500 42810000 Erwerb Streugut f.

Straßenwinterdienst -135.000 -135.000 -136.400 -137.700 -139.100 42910000 Aufwendungen für

Schulmittagessen -212.300 -206.600 -208.700 -240.700 -242.800 14 - Planmäßige Abschreibungen -6.987.300 -7.316.000 -7.389.200 -7.462.300 -7.535.500 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.720.500 -2.637.900 -2.484.900 -2.339.300 -2.222.400

45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV

(Treasury) -161.000 -214.600 -201.700 -189.500 -185.000

45150100 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV

(AWB) Kasse -75.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR

(Treasury) -2.104.300 0 0 0 0

45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute

(Treasury) -307.700 -2.350.800 -2.210.700 -2.077.300 -1.964.900 45170100 Zinsen Kassenkredite an

Kreditinstitute -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

45930000 Aufwand des Geldverkehrs -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 45930010 Aufwand aus Bankgebühren -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 - Transferaufwendungen -85.292.175 -85.903.830 -87.956.600 -89.453.000 -89.791.600 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -256.000 -267.000 -269.700 -272.300 -275.000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -435.100 -416.100 -420.300 -424.400 -428.600 43150000 Zuschüsse an verbundene

Unternehmen -6.162.800 -6.144.700 -6.250.000 -6.350.000 -6.450.000 43170000 Zuschüsse an private

Unternehmen -11.900 -12.100 -12.200 -12.300 -12.500

43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich -81.750 -819.160 -810.300 -818.300 -826.300 43182000 Institut.Förd. d. ehem. LWV an

soz. Einr -512.700 -529.700 -535.000 -540.300 -545.600

43250000 Schuldendiensthilfen an verb.

Untern. -543.750 0 0 0 0

43270000 Schuldendiensthilfen an priv.

Untern. 0 0 0 0 0

43310000

Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. 0 0 0 0 0

43310101

Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. WA -20.813.000 -19.912.760 -20.129.000 -20.328.300 -20.527.500 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in

Einrichtungen 0 0 0 0 0

43320101

Soz.Leist.a.nat.Pers.innerh.Einricht. WA -46.502.000 -49.123.300 -49.614.500 -50.105.800 -50.597.000 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.

Bereiche -495.960 0 0 0 0

43580101 Allgemeine Zuweisungen an übr.

Bereiche 0 0 0 0 0

43710000 FAG-Umlage -6.484.715 -5.959.110 -7.087.100 -7.747.900 -7.249.600 43720000 Umlage an KVJS -845.100 -910.800 -1.001.300 -1.008.100 -1.016.100 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG -2.147.400 -1.809.100 -1.827.200 -1.845.300 -1.863.400 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.172.830 -24.948.860 -25.198.400 -25.448.000 -25.697.200

44110000 Sonstige Personal- und

Versorgungsaufw. -85.880 -91.180 -92.100 -93.000 -93.900

44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u.

sonst.Tätigkeit -133.500 -142.200 -143.600 -145.000 -146.500 44290000 Sonstige Aufwendungen -217.840 -276.240 -279.000 -281.800 -284.500 44290001 Mitgliedsbeiträge -123.040 -126.280 -127.500 -128.800 -130.100 44290002 Aufwendungen für Catering -27.810 -35.540 -35.900 -36.300 -36.600 44295000 Aufwendungen für

Schülerbeförderung -2.955.600 -3.150.000 -3.181.500 -3.213.000 -3.244.500 44296000 Verfügungsmittel -7.180 -7.200 -7.300 -7.300 -7.400 44310001 Bürobedarf -347.320 -345.020 -348.500 -351.900 -355.400 44310002 Bücher und Zeitungen -105.030 -107.260 -108.300 -109.400 -110.500

44310003 Datenverarbeitung -606.420 0 0 0 0

44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -132.030 -165.960 -167.600 -169.300 -170.900 44310005 Dienstreisen -333.100 -294.100 -297.000 -300.000 -302.900

44310006 Porto -254.900 -256.550 -259.100 -261.700 -264.200

44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -145.150 -160.650 -162.300 -163.900 -165.500

A-42

lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ergebnishaushalt 2013 2014 2015 2016 2017

Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

44310008 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl.

Kosten -251.030 -317.600 -320.800 -324.000 -327.100

44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -263.000 -293.930 -296.900 -299.800 -302.700 44430000 Versicherungen -437.900 -441.850 -446.300 -450.700 -455.100

44500000 Erstattungen an den Bund 0 0 0 0 0

44501000 Erstattungen/Rückstellungen f.

Bund/Land 0 0 0 0 0

44510000 Erstattungen an das Land -143.600 -204.400 -206.400 -208.500 -210.500 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -1.462.000 -1.859.700 -1.878.300 -1.896.900 -1.915.500

44520101 Erstattungen an Gden/GV WAUS 0 0 0 0 0

44530000 Erstattungen an Zweckverbände

u. dergl. -7.500 -7.500 -7.600 -7.700 -7.700

44540000 Erstattungen an sonst. öffentl.

Bereich -980.000 -1.030.000 -1.040.300 -1.050.600 -1.060.900 44550000 Erstattungen an verb.

Unternehmen -30.000 -30.000 -30.300 -30.600 -30.900

44570000 Erstattungen an private

Unternehmen -94.000 -105.700 -106.800 -107.800 -108.900

44610000 Leistungsbet. Grundsich.

Arbeitssuchende -16.029.000 -15.500.000 -15.655.000 -15.810.000 -15.965.000 44610101 Leistungsbet. Grdsich. Arbeitss.

WAUS 0 0 0 0 0

44910500 Aufwand für diverse Differenzen 0 0 0 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen -175.625.705 -180.183.915 -182.755.100 -185.337.300 -186.898.100 19 = Ordentliches Ergebnis 2.086.780 7.608.400 6.382.800 1.854.000 372.900 21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.086.780 7.608.400 6.382.800 1.854.000 372.900

22 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0

23 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 2.086.780 7.608.400 6.382.800 1.854.000 372.900 26 nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses -2.086.780 0 0 0 0 27 nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus

Überschüssen des Sondergebnisses 0 0 0 0 0

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