Entwurf eines Kirchengesetzes
über die Feststellung des Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
mit
Buchungsplan des Verwaltungshaushaltes
für das
Haushaltsjahr 2014
in der der Landessynode vorgelegten Fassung
Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat gemäß Artikel 55 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Artikel 87 Absatz 2 der Verfassung der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland (Kirchenverfassung EKM – KVerfEKM) vom 5. Juli 2008 (ABl. S. 183) das folgende Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:
§ 1
Feststellung des Haushaltsplanes
(1) Das Haushaltsjahr 2014 umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014.
(2) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 240.443.315 Euro festgestellt.
§ 2
Bestandteile des Haushaltes (1) Anlagen zum Haushaltsplan sind
1. der Stellenplan,
2. der Kollektenplan (§ 24 Absatz 3 Finanzgesetz EKM),
3. die „Übersicht über die Haushaltsvermerke des Haushaltsplanes 2014“
4. die „Übersicht über die Budgets des Haushaltsplanes 2014“.
(2) Die Anlagen zum Haushaltsplan sind verbindlich.
(3) Für das Haushaltsjahr 2014 werden zwei Haus- und Straßensammlungen durchgeführt.
§ 3 Plansumme
(1) Die Höhe der Plansumme beträgt 163 000 000 Euro und wird aus folgenden für 2014 geplanten Summen gebildet (§ 2 Absatz 1 Finanzgesetz EKM):
1. Kirchensteueraufkommen (netto) 84 685 000 Euro
2. Zahlungen im Rahmen des Clearingverfahrens 8.000.000 Euro
3. Finanzausgleich der Evangelischen Kirche in Deutschland 48 564 048 Euro
4. Staatsleistungen 36 100 000 Euro
5. Zuführung zur Clearingrückstellung - 6 412 500 Euro
6. Zuführung zur Ausgleichsrücklage - 6 936 548 Euro
7. Zuführung an die Versorgungsrückstellung 0 Euro
8. Finanzierung der Übergänge - 1 000 000 Euro
a) dem Gemeindeanteil für den Verkündigungsdienst 19 387 535 Euro
b) dem Gemeindeanteil für allgemeine Aufgaben, 12 542 000 Euro
2. den Anteil zur Aufstockung des Baulastfonds 2 365 881 Euro
(4) Der Plansummenanteil für die Kirchenkreise umfasst:
1. den Kreisanteil für den Verkündigungsdienst 41 773 896 Euro
2. den Kreisanteil für allgemeine Aufgaben 9 227 172 Euro
3. den Verwaltungsanteil 11 371 086 Euro
4. den Anteil für den Ausgleichsfonds für Kirchenkreise 2 500 000 Euro (5) Der Personalkostendurchschnitt (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe aa AFG) wird auf 69 500 Euro festgelegt.
(6) Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage wird gemäß § 5 Absatz 3 Finanzgesetz EKM auf 81 500 000 Euro festgelegt.
§ 4 Klimafonds
Aus dem Anteil für den Ausgleichsfonds für Kirchenkreise wird ein Betrag in Höhe von bis zu 250 000 Euro für CO
2-mindernde und ökologische Bauvorhaben in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Die Vergabe erfolgt auf der Grundlage von Vergaberichtlinien und unter Berücksichtigung einer Priorisierung der Bauvorhaben durch das Landeskirchenamt.
§ 5
Umlage für Kirchenwald
Die von den Kirchengemeinden dem Forstausgleichsfonds zuzuführende Umlage für Kirchenwald (§ 9 Absatz 4 Finanzgesetz EKM) wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 10 Euro je Hektar pro Jahr festgesetzt.
Zuführung an die allgemeine Rücklage der EKM § 6
Überschüsse des Verwaltungshaushaltes, die weder einer Zweckbindung noch der Budgetierung (§ 9)
unterliegen, werden der allgemeinen Rücklage der EKM zugeführt.
(2) Die Vergabe von Darlehen an Privatpersonen und Unternehmen ist grundsätzlich unzulässig; dies gilt nicht für Darlehen, die im überwiegenden kirchlichen Interesse vergeben werden.
§ 8
Personalwirtschaftliche Regelung
Frei werdende Stellen der Landeskirche und ihrer unselbständigen Einrichtungen und Werke dürfen erst wiederbesetzt werden, wenn das Kollegium des Landeskirchenamtes der Wiederbesetzung zustimmt (Wiederbesetzungssperre).
§ 9 Finanzbudgets
(1) Zum Zwecke der flexiblen Haushaltsgestaltung werden den Dezernaten des Landeskirchenamtes und dem Büro der Landesbischöfin durch den Haushaltsplan Budgets zur Bewirtschaftung zugewiesen.
§ 16 Absatz 2 HKRG
1findet keine Anwendung.
(2) Die Dezernenten und die Landesbischöfin (Budgetverantwortliche) sind für die Einhaltung des beschlossenen Budgets verantwortlich.
(3) Für jedes Budget kann jeweils eine Budgetrücklage gebildet werden.
(4) Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, die Zuordnung der Haushaltsstellen zu den Budgets zu verändern und durch Verwaltungsanordnung die Einzelheiten zur Umsetzung der Budgets zu bestimmen.
Erfurt, den (7432-01:2014)
Die Landessynode
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
Ilse Junkermann Steffen Herbst
Landesbischöfin Präses
1 § 16 Absatz 2 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz vom 19. November 2011 (ABl. S. 296)
„Die Budgets bilden den finanziellen Rahmen, mit dem die von dem haushaltsbeschließenden Organ vorgegebenen Ziele verfolgt werden. Art und Umfang der Umsetzung der Zielvorgabe haben die bewirtschaftenden Stellen im Rahmen eines Berichtswesens nachzuweisen. Ein innerkirchliches Controlling soll auch die Einhaltung der Budgets während der laufenden Haushaltsperiode gewährleisten.“
0111.00 Arbeitskreis für Gottesdi enstfragen Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 300
6491 32110 300 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 200
8410 32110 200 0,00
Summe Ausgaben 500 500 0,00
Summe 0111.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 500 500 0,00
Saldo 500- 500- 0,00
0120.00 Kindergottesdienst Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 0
6491 23220 0 1.000,00
Mitgliedsbeiträge 0
6740 23220 0 605,00
Summe Ausgaben 0 0 1.605,00
Summe 0120.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 1.605,00
Saldo 0 0 1.605,00-
0170.00 Glockenwesen Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 20.000
8410 43120 20.000 20.000,00
Summe Ausgaben 20.000 20.000 20.000,00
Summe 0170.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 20.000 20.000 20.000,00
Saldo 20.000- 20.000- 20.000,00-
0210.00 Zentrum für Kirchenmusik Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 36.740
3134 32110 37.595 0,00
Summe Einnahmen 37.595 36.740 0,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 36.740
7410 32110 37.595 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 283.960
8410 32110 309.265 359.380,00
Summe Ausgaben 346.860 320.700 359.380,00
Summe 0210.00 Einnahmen 37.595 36.740 0,00
Ausgaben 346.860 320.700 359.380,00
Saldo 309.265- 283.960- 359.380,00-
0230.00 Posaunenwerk Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 32110 0 12.094,01
Summe Einnahmen 0 0 12.094,01
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 152.480
8410 32110 156.760 140.394,01
Summe Ausgaben 156.760 152.480 140.394,01
Summe 0230.00 Einnahmen 0 0 12.094,01
Ausgaben 156.760 152.480 140.394,01
Saldo 156.760- 152.480- 128.300,00-
0270.00 Orgelwesen Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 10.000
6491 43210 10.000 4.924,44
Zuführung an Sonderhausha lt 400.000
8410 43210 400.000 400.000,00
Summe Ausgaben 410.000 410.000 404.924,44
Summe 0270.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 410.000 410.000 404.924,44
Saldo 410.000- 410.000- 404.924,44-
0281.00 Hochschule f.Kirchenmusik Halle Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 202.720
0420 50100 202.720 0,00
Zuschüsse von Ländern 465.900
0520 50100 465.900 0,00
Sach- und Personalkostene rsatz innerh. der EKD 0
1923 50100 0 185.752,00
Sach- und Personalkostene rsatz von den Ländern 0
1954 50100 0 465.900,00
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 0
3117 50100 25.000 0,00
Summe Einnahmen 693.620 668.620 651.652,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 565.300
7410 50100 606.000 565.300,00
Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche 465.900
7411 50100 465.900 465.900,00
Zuführung an Stiftungen 0
9120 50100 25.000 0,00
Summe Ausgaben 1.096.900 1.031.200 1.031.200,00
Summe 0281.00 Einnahmen 693.620 668.620 651.652,00
Ausgaben 1.096.900 1.031.200 1.031.200,00
Saldo 403.280- 362.580- 379.548,00-
0282.00 Kirchenmusikalisches Semi nar Halberstadt Ausgaben
Unterstützungen 5.000
4620 32110 5.000 4.103,17
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 10.000
7410 32110 0 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 67.760
8410 32110 91.650 91.440,00
Summe Ausgaben 96.650 82.760 95.543,17
Summe 0282.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 96.650 82.760 95.543,17
Saldo 96.650- 82.760- 95.543,17-
0311.00 Mitarbeitende im gemeinde pädagogischen Bereich Ausgaben
Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 2.500
6420 53210 6.000 3.308,33
Personalkostenersatz an K irchenkreise 135.000
6912 53210 0 112.355,80
Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr 0
8993 53210 0 1.691,67
Summe Ausgaben 6.000 137.500 117.355,80
Summe 0311.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 6.000 137.500 117.355,80
Saldo 6.000- 137.500- 117.355,80-
0315.00 Ehrenamt Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 15.000
8410 32110 15.000 15.000,00
Summe Ausgaben 15.000 15.000 15.000,00
Summe 0315.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 15.000 15.000 15.000,00
Saldo 15.000- 15.000- 15.000,00-
0410.00 Religionsunterricht Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 7.000
6491 22110 7.000 2.575,43
Veröffentlichungen und Do kumentationen 7.000
6710 22110 7.000 5.054,98
Zuschüsse an Dritte 2.100
7500 22110 0 10.200,00
Summe Ausgaben 14.000 16.100 17.830,41
Summe 0410.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 14.000 16.100 17.830,41
Saldo 14.000- 16.100- 17.830,41-
0411.00 Schulbeauftragte Einnahmen
Personalkostenersatz von den Ländern 25.000
1951 22110 25.000 36.601,34
Summe Einnahmen 25.000 25.000 36.601,34
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 323.850
4211 22110 326.355 309.110,34
Vergütungen der Angestell ten 172.805
4230 22110 181.250 165.173,02
Versorgungsumlagen 90.000
4310 22110 92.125 87.000,00
Beihilfen 14.000
4610 22110 14.000 18.000,00
Miete für Sonstiges 0
5313 22110 0 168,00
Beschaff. u.Unterh. v. In form.-und Kommun.-Technik 0
5700 22110 0 581,91
Reisekosten 20.000
6100 22110 20.000 17.046,25
Telekommunikation 250
6200 22110 250 205,58
Geschäftsbedarf 0
6310 22110 0 2,95
Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 1.500
6420 22110 1.500 450,60
Sitzungen, Tagungen 3.500
6441 22110 3.500 1.382,26
Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise 40.000
7412 22110 20.000 35.056,04
Zuführung an Sonderhausha lt 55.420
8410 22110 60.500 57.894,18
Summe Ausgaben 719.480 721.325 692.071,13
Summe 0411.00 Einnahmen 25.000 25.000 36.601,34
Ausgaben 719.480 721.325 692.071,13
Saldo 694.480- 696.325- 655.469,79-
0421.00 Konfirmandenprojekte Ausgaben
Zuführung an Sonderhaushalt 15.000
8410 23230 19.000 20.000,00
Summe Ausgaben 19.000 15.000 20.000,00
Summe 0421.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 19.000 15.000 20.000,00
Saldo 19.000- 15.000- 20.000,00-
0440.00 Gemeindepädagogischer Dienst Ausgaben
Bücher, Zeitschriften, La ndkarten 0
6320 23220 8.500 0,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 3.500
6491 23220 3.500 2.000,00
Summe Ausgaben 12.000 3.500 2.000,00
Summe 0440.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 12.000 3.500 2.000,00
Saldo 12.000- 3.500- 2.000,00-
0481.00 Pädagogisch-Theologisches Institut Einnahmen
Zweckgeb.Zuweisung.innerh .des ev.kirchl.Bereiches 45.860
0430 23230 0 45.860,00
Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage 0
3111 23230 0 20.880,00
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 23230 0 9.640,00
Summe Einnahmen 0 45.860 76.380,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 23230 0 9.640,00
Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche 0
7411 23230 0 4.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 1.091.720
8410 23230 1.088.765 1.006.760,00
Summe Ausgaben 1.088.765 1.091.720 1.020.400,00
Summe 0481.00 Einnahmen 0 45.860 76.380,00
Ausgaben 1.088.765 1.091.720 1.020.400,00
Saldo 1.088.765- 1.045.860- 944.020,00-
0489.00 Fortbildung Kirchliche Un terweisung Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 0
6491 0 1.640,65
Summe Ausgaben 0 0 1.640,65
Summe 0489.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 1.640,65
Saldo 0 0 1.640,65-
0512.00 Evangelische Zehntgemeins chaft (EZG) Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 4.970
8410 32110 3.000 5.000,00
Summe Ausgaben 3.000 4.970 5.000,00
Summe 0512.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.000 4.970 5.000,00
Saldo 3.000- 4.970- 5.000,00-
0571.00 Theologinnenkonvent Ausgaben
Geschäftsbedarf 0
6310 15000 300 0,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.000
6491 15000 1.200 990,32
Summe Ausgaben 1.500 1.000 990,32
Summe 0571.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.500 1.000 990,32
Saldo 1.500- 1.000- 990,32-
0575.00 Pfarrvertretung Ausgaben
Personalkostenersatz an K irchenkreise 35.150
6912 50100 37.000 33.709,33
Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches 5.000
7330 50100 5.000 4.103,02
Summe Ausgaben 42.000 40.150 37.812,35
Summe 0575.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 42.000 40.150 37.812,35
Saldo 42.000- 40.150- 37.812,35-
0581.00 Pastoralkolleg Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 347.000
8410 53210 389.600 319.000,00
Summe Ausgaben 389.600 347.000 319.000,00
Summe 0581.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 389.600 347.000 319.000,00
Saldo 389.600- 347.000- 319.000,00-
0582.00 Seelsorgeseminar Einnahmen
Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage 0
3111 33110 0 13.000,00
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 300.000
3117 33110 400.000 0,00
Summe Einnahmen 400.000 300.000 13.000,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 300.000
7410 33110 0 0,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 0
7610 33110 400.000 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 221.320
8410 33110 232.740 228.414,00
Summe Ausgaben 632.740 521.320 228.414,00
Summe 0582.00 Einnahmen 400.000 300.000 13.000,00
Ausgaben 632.740 521.320 228.414,00
Saldo 232.740- 221.320- 215.414,00-
0590.00 Pfarrdienst / Sonstiges Einnahmen
Ersatz innerhalb der Land eskirche 0
1910 0 1.727,63
Persk.Ersatz innerhalb de s ev. kirchl Bereiches 58.500
1931 0 99.595,55
Personalkostenersatz von der Diakonie 198.845
1941 0 0,00
Personalkostenersatz von Sonstigen 0
1957 0 53.513,81
Summe Einnahmen 0 257.345 154.836,99
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 215.850
4211 0 381.682,16
Altersteildienstzuschlag f. Pfarrer i.d.Freistell. 186.000
4219 0 66.402,15
Versorgungsumlagen 60.000
4310 0 26.100,00
Beihilfen 10.500
4610 0 7.000,00
Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung 50.000
4910 0 47.203,03
Sonstige personalbezogene Sachausgaben 3.000
4990 0 3.033,95
Personalkostenersatz an K irchenkreise 10.000
6912 0 9.887,20
Summe Ausgaben 0 535.350 541.308,49
Summe 0590.00 Einnahmen 0 257.345 154.836,99
Ausgaben 0 535.350 541.308,49
Saldo 0 278.005- 386.471,50-
0591.00 Projektstellen Pfarrdiens t Einnahmen
Personalkostenersatz von Kirchgemeinden 0
1913 0 1.366,68
Persk.Ersatz innerhalb de r EKD 0
1921 0 20.250,00
Persk.Ersatz innerhalb de s ev. kirchl Bereiches 97.780
1931 0 14.346,15
Personalkostenersatz von der Diakonie 9.100
1941 0 48.520,00
Personalkostenersatz von Sonstigen 64.670
1957 0 5.806,83
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 125.300
3134 0 0,00
Summe Einnahmen 0 296.850 90.289,66
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 1.190.200
4211 0 816.647,65
Versorgungsumlagen 367.500
4310 0 340.750,00
Beihilfen 68.250
4610 0 59.500,00
Personalkostenersatz an K irchenkreise 124.200
6912 0 183.170,62
Ersatz von PK an den staa tl. u. kommun. Bereich 34.500
6951 0 48.770,00
Summe Ausgaben 0 1.784.650 1.448.838,27
Summe 0591.00 Einnahmen 0 296.850 90.289,66
Ausgaben 0 1.784.650 1.448.838,27
Saldo 0 1.487.800- 1.358.548,61-
0592.00 Bewegliche Pfarrstellen Einnahmen
Personalkostenersatz von Kirchenkreisen 0
1912 0 25.921,20
Persk.Ersatz innerhalb de s ev. kirchl Bereiches 0
1931 0 6.975,00
Personalkostenersatz von den Ländern 0
1951 0 43.128,63
Summe Einnahmen 0 0 76.024,83
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 537.400
4211 0 343.745,52
Versorgungsumlagen 150.000
4310 0 123.250,00
Beihilfen 29.750
4610 0 34.125,00
Summe Ausgaben 0 717.150 501.120,52
Summe 0592.00 Einnahmen 0 0 76.024,83
Ausgaben 0 717.150 501.120,52
Saldo 0 717.150- 425.095,69-
0620.00 Theologiestudium Einnahmen
Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren 0
2911 53110 0 4.045,19
Summe Einnahmen 0 0 4.045,19
Ausgaben
Auswahlverfahren 2.000
6371 53110 2.000 1.432,71
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 8.000
6491 53110 8.000 5.597,27
Ausbildungsbeihilfen und Büchergeld 10.000
7911 53110 10.000 7.119,25
Einzelbeihilfen, Unterstü tzungen 14.000
7960 53110 21.000 12.294,58
Summe Ausgaben 41.000 34.000 26.443,81
Summe 0620.00 Einnahmen 0 0 4.045,19
Ausgaben 41.000 34.000 26.443,81
Saldo 41.000- 34.000- 22.398,62-
0630.00 Vorbereitungsdienst Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 2.690
0420 53110 0 2.692,93
Summe Einnahmen 0 2.690 2.692,93
Ausgaben
Bezüge Vikare 560.500
4212 53110 810.000 380.500,82
Beihilfen 80.500
4610 53110 80.500 87.500,00
Fürsorgeleistungen 2.000
4630 53110 2.000 0,00
Sonstige Beihilfen und Un terstützungen 10.000
4690 53110 10.000 9.015,05
Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung 20.000
4910 52230 48.000 24.133,21
Mietzuschuss 16.000
4941 53110 40.000 27.177,40
Auswahlverfahren 2.000
6371 50100 2.000 1.377,81
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 45.000
6491 53110 45.000 37.947,60
Zuführung an Sonderhausha lt 175.000
8410 53110 211.000 175.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 60.000
8411 0 20.000,00
Summe Ausgaben 1.248.500 971.000 762.651,89
Summe 0630.00 Einnahmen 0 2.690 2.692,93
Ausgaben 1.248.500 971.000 762.651,89
Saldo 1.248.500- 968.310- 759.958,96-
0631.00 Sondervikariat Ausgaben
Bezüge Vikare 40.000
4212 53110 36.000 21.761,43
Beihilfen 3.500
4610 53110 2.200 3.500,00
Summe Ausgaben 38.200 43.500 25.261,43
Summe 0631.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 38.200 43.500 25.261,43
Saldo 38.200- 43.500- 25.261,43-
0632.00 Predigerseminar Wittenber g Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 170.000
7310 53110 170.000 170.000,00
Summe Ausgaben 170.000 170.000 170.000,00
Summe 0632.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 170.000 170.000 170.000,00
Saldo 170.000- 170.000- 170.000,00-
0640.00 Kirchlicher Fernunterrich t Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 32110 0 25.265,88
Summe Einnahmen 0 0 25.265,88
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.innerhalb der Landeskirche 0
7410 32110 0 25.265,88
Zuführung an Sonderhausha lt 110.280
8410 32110 120.280 116.860,00
Summe Ausgaben 120.280 110.280 142.125,88
Summe 0640.00 Einnahmen 0 0 25.265,88
Ausgaben 120.280 110.280 142.125,88
Saldo 120.280- 110.280- 116.860,00-
0660.00 Ausbildung Gemeindepädago gen, einschl. FH Berlin Ausgaben
Bezüge d. Gemeindepädagog en i. Vorbereitungsdienst 90.000
4213 53110 90.000 86.244,15
Beihilfen 7.000
4610 53110 7.000 7.000,00
Sonstige Beihilfen und Un terstützungen 1.230
4690 53110 1.230 0,00
Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung 2.500
4910 53110 6.000 0,00
Mietzuschuss 5.400
4941 53110 7.200 4.225,05
Allg. Zuw. und Umlagen in nerhalb der EKD 167.900
7320 53110 167.900 167.900,00
Summe Ausgaben 279.330 274.030 265.369,20
Summe 0660.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 279.330 274.030 265.369,20
Saldo 279.330- 274.030- 265.369,20-
0680.00 Theologische Prüfung Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.500
6491 53110 1.500 968,20
Summe Ausgaben 1.500 1.500 968,20
Summe 0680.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.500 1.500 968,20
Saldo 1.500- 1.500- 968,20-
0691.00 Ordination Ausgaben
Sitzungen, Tagungen 4.200
6441 60100 4.200 2.609,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 12.500
6491 60100 15.000 15.406,00
Summe Ausgaben 19.200 16.700 18.015,00
Summe 0691.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 19.200 16.700 18.015,00
Saldo 19.200- 16.700- 18.015,00-
0700.00 Küsterdienst Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 0
6491 0 787,60
Summe Ausgaben 0 0 787,60
Summe 0700.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 787,60
Saldo 0 0 787,60-
Summe Einzelplan 0 Einnahmen 1.156.215 1.633.105 1.142.882,83
Ausgaben 6.988.765 9.590.385 8.433.451,57
Saldo 5.832.550- 7.957.280- 7.290.568,74-
1120.00 Kinder- und Jugendpfarram t Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 40.550
3134 23220 41.600 0,00
Summe Einnahmen 41.600 40.550 0,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 40.550
7410 23220 41.600 0,00
Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche 80.000
7411 23220 80.000 100.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 818.100
8410 23220 999.940 819.000,00
Summe Ausgaben 1.121.540 938.650 919.000,00
Summe 1120.00 Einnahmen 41.600 40.550 0,00
Ausgaben 1.121.540 938.650 919.000,00
Saldo 1.079.940- 898.100- 919.000,00-
1122.00 Bund Evang. Jugend Mittel d. (bejm) Einnahmen
Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage 10.000
3111 23220 0 0,00
Summe Einnahmen 0 10.000 0,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 10.000
7410 23220 24.000 0,00
Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche 0
7411 23220 0 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 333.500
8410 23220 356.870 282.115,00
Summe Ausgaben 380.870 343.500 282.115,00
Summe 1122.00 Einnahmen 0 10.000 0,00
Ausgaben 380.870 343.500 282.115,00
Saldo 380.870- 333.500- 282.115,00-
1123 01
Christl. Verein Junger Me nschen (CVJM) CVJM Thüringen e. V.
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 175.476
7310 23230 175.480 175.476,00
Summe Ausgaben 175.480 175.476 175.476,00
Summe 1123.01 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 175.480 175.476 175.476,00
Saldo 175.480- 175.476- 175.476,00-
1123 02
Christl. Verein Junger Me nschen (CVJM) CVJM Sachsen-Anhalt e. V.
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 100.000
7310 23230 100.000 100.000,00
Summe Ausgaben 100.000 100.000 100.000,00
Summe 1123.02 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 100.000 100.000 100.000,00
Saldo 100.000- 100.000- 100.000,00-
Summe 1123 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 275.480 275.476 275.476,00
Saldo 275.480- 275.476- 275.476,00-
1124.00 EC-Verband für Kinder- un d Jugendarbeit Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 5.000
7310 23230 5.000 5.000,00
Summe Ausgaben 5.000 5.000 5.000,00
Summe 1124.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 5.000 5.000 5.000,00
Saldo 5.000- 5.000- 5.000,00-
1190.00 Verband Christlicher Pfad finder Mitteldeutschlands Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 25.000
7410 23230 25.000 19.450,43
Summe Ausgaben 25.000 25.000 19.450,43
Summe 1190.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 25.000 25.000 19.450,43
Saldo 25.000- 25.000- 19.450,43-
1200.00 Studierendenbetreuung Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.000
7410 23230 1.000 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 6.580
8410 23230 6.580 6.580,00
Summe Ausgaben 7.580 7.580 6.580,00
Summe 1200.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 7.580 7.580 6.580,00
Saldo 7.580- 7.580- 6.580,00-
1210 01
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Erfurt
Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 42.860
3134 23230 38.805 17.150,00
Summe Einnahmen 38.805 42.860 17.150,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 42.860
7410 23230 38.805 17.150,00
Zuführung an Sonderhausha lt 59.410
8410 23230 66.150 57.350,00
Summe Ausgaben 104.955 102.270 74.500,00
Summe 1210.01 Einnahmen 38.805 42.860 17.150,00
Ausgaben 104.955 102.270 74.500,00
Saldo 66.150- 59.410- 57.350,00-
1210 02
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Halle
Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 23230 0 2.685,08
Summe Einnahmen 0 0 2.685,08
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 100.000
8410 23230 110.600 105.425,08
Summe Ausgaben 110.600 100.000 105.425,08
Summe 1210.02 Einnahmen 0 0 2.685,08
Ausgaben 110.600 100.000 105.425,08
Saldo 110.600- 100.000- 102.740,00-
1210 03
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Ilmenau
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 37.125
8410 23230 44.890 33.100,00
Summe Ausgaben 44.890 37.125 33.100,00
Summe 1210.03 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 44.890 37.125 33.100,00
Saldo 44.890- 37.125- 33.100,00-
1210 04
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Jena
Einnahmen
Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage 0
3111 23230 0 4.532,60
Summe Einnahmen 0 0 4.532,60
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 77.400
8410 23230 81.330 74.752,60
Summe Ausgaben 81.330 77.400 74.752,60
Summe 1210.04 Einnahmen 0 0 4.532,60
Ausgaben 81.330 77.400 74.752,60
Saldo 81.330- 77.400- 70.220,00-
1210 05
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Magdeburg
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 87.414
8410 23230 112.990 98.212,00
Summe Ausgaben 112.990 87.414 98.212,00
Summe 1210.05 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 112.990 87.414 98.212,00
Saldo 112.990- 87.414- 98.212,00-
1210 06
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Merseburg
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 900
8410 23230 900 900,00
Summe Ausgaben 900 900 900,00
Summe 1210.06 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 900 900 900,00
Saldo 900- 900- 900,00-
1210 07
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Weimar
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 42.625
8410 23230 53.000 50.834,04
Summe Ausgaben 53.000 42.625 50.834,04
Summe 1210.07 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 53.000 42.625 50.834,04
Saldo 53.000- 42.625- 50.834,04-
Summe 1210 Einnahmen 38.805 42.860 24.367,68
Ausgaben 508.665 447.734 437.723,72
Saldo 469.860- 404.874- 413.356,04-
1221.00 Evang. Konvikt Studienhau s Halle Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 100.000
8410 53110 120.000 94.105,00
Summe Ausgaben 120.000 100.000 94.105,00
Summe 1221.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 120.000 100.000 94.105,00
Saldo 120.000- 100.000- 94.105,00-
1222.00 Karl-von-Hase-Haus Ausgaben
Bezüge Vikare 21.500
4212 53110 21.000 19.382,28
Summe Ausgaben 21.000 21.500 19.382,28
Summe 1222.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 21.000 21.500 19.382,28
Saldo 21.000- 21.500- 19.382,28-
1310.00 Männerarbeit Ausgaben
Reisekosten 500
6100 32110 500 1.000,00
Geschäftsbedarf 750
6310 32110 750 750,00
Mitgliedsbeiträge 750
6740 32110 750 1.500,00
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 96.000
7310 32110 96.000 42.564,00
Summe Ausgaben 98.000 98.000 45.814,00
Summe 1310.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 98.000 98.000 45.814,00
Saldo 98.000- 98.000- 45.814,00-
1320.00 Frauenarbeit Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 28.247
3134 32110 13.670 49.461,46
Summe Einnahmen 13.670 28.247 49.461,46
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.innerhalb der Landeskirche 28.247
7410 32110 13.670 44.817,21
Zuführung an Sonderhausha lt 277.615
8410 32110 283.080 293.221,25
Summe Ausgaben 296.750 305.862 338.038,46
Summe 1320.00 Einnahmen 13.670 28.247 49.461,46
Ausgaben 296.750 305.862 338.038,46
Saldo 283.080- 277.615- 288.577,00-
1321.00 Pfarrfrauenarbeit Ausgaben
Reisekosten 850
6100 32110 850 833,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.150
6491 32110 1.150 1.165,26
Summe Ausgaben 2.000 2.000 1.998,26
Summe 1321.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.000 2.000 1.998,26
Saldo 2.000- 2.000- 1.998,26-
1390.00 Gleichstellungs beauftragte Einnahmen
Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren 10.000
2911 15000 10.000 10.000,00
Summe Einnahmen 10.000 10.000 10.000,00
Ausgaben
Besoldung der Beamten und Beamtinnen 55.650
4220 15000 57.420 13.673,72
Vergütungen der Angestell ten 21.870
4230 15000 21.750 20.841,26
Versorgungsumlagen 15.000
4310 15000 16.500 10.875,00
Beihilfen 3.500
4610 15000 3.500 3.500,00
Reisekosten 3.000
6100 15000 3.000 1.298,80
Telekommunikation 1.000
6200 15000 1.000 80,34
Geschäftsbedarf 4.000
6310 15000 3.000 1.687,27
Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 10.000
6420 15000 10.000 0,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.000
6491 15000 3.000 0,00
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.500
7410 15000 0 0,00
Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr 0
8993 15000 0 10.000,00
Summe Ausgaben 119.170 116.520 61.956,39
Summe 1390.00 Einnahmen 10.000 10.000 10.000,00
Ausgaben 119.170 116.520 61.956,39
Saldo 109.170- 106.520- 51.956,39-
1391.00 Werkeleiterkonferenz Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 690
6491 32110 1.000 0,00
Summe Ausgaben 1.000 690 0,00
Summe 1391.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 690 0,00
Saldo 1.000- 690- 0,00
1392.00 Mißbrauchsopfer - Hilfe und Prävention Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 0
8410 15000 61.000 0,00
Summe Ausgaben 61.000 0 0,00
Summe 1392.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 61.000 0 0,00
Saldo 61.000- 0 0,00
1410.00 Krankenhausseelsorge Einnahmen
Spenden 0
2210 33110 0 45,00
Summe Einnahmen 0 0 45,00
Ausgaben
Reisekosten 2.000
6100 33110 1.600 1.142,43
Geschäftsbedarf 800
6310 33110 900 973,03
Sitzungen, Tagungen 2.000
6441 33110 2.300 1.781,55
Mitgliedsbeiträge 160
6740 33110 160 153,39
Summe Ausgaben 4.960 4.960 4.050,40
Summe 1410.00 Einnahmen 0 0 45,00
Ausgaben 4.960 4.960 4.050,40
Saldo 4.960- 4.960- 4.005,40-
1421.00 Seelsorge an gehörlosen u nd gehörgesch. Menschen Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 119.280
8410 33110 129.620 90.480,00
Summe Ausgaben 129.620 119.280 90.480,00
Summe 1421.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 129.620 119.280 90.480,00
Saldo 129.620- 119.280- 90.480,00-
1491.00 Seelsorgebeirat Ausgaben
Geschäftsbedarf 800
6310 33110 800 277,76
Summe Ausgaben 800 800 277,76
Summe 1491.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 800 800 277,76
Saldo 800- 800- 277,76-
1510.00 Landwirtschaft und Umwelt Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 0 1.426,85
Summe Einnahmen 0 0 1.426,85
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 62.935
8410 23220 68.500 62.801,85
Zuführung an Sonderhausha lt 5.000
8411 33210 5.000 5.000,00
Summe Ausgaben 73.500 67.935 67.801,85
Summe 1510.00 Einnahmen 0 0 1.426,85
Ausgaben 73.500 67.935 67.801,85
Saldo 73.500- 67.935- 66.375,00-
1521.00 Polizei- und Notfallseels orge Einnahmen
Zuschüsse von Ländern 30.000
0520 33110 30.000 30.000,00
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 33110 0 801,92
Summe Einnahmen 30.000 30.000 30.801,92
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 30.000
7410 33110 30.000 30.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 128.040
8410 33110 139.560 121.581,92
Summe Ausgaben 169.560 158.040 151.581,92
Summe 1521.00 Einnahmen 30.000 30.000 30.801,92
Ausgaben 169.560 158.040 151.581,92
Saldo 139.560- 128.040- 120.780,00-
1570.00 Circus- und Schaustellers eelsorge Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 10.000
0420 33110 10.000 10.000,00
Kollekten, Opfer 0
2100 33110 0 2.687,08
Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren 5.000
2911 33110 5.000 5.000,00
Summe Einnahmen 15.000 15.000 17.687,08
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 27.650
4211 33110 0 26.489,16
Versorgungsumlagen 7.500
4310 33110 0 7.250,00
Mieten 1.850
5310 33110 0 1.801,69
Reisekosten 10.500
6100 33110 0 7.833,38
Geschäftsbedarf 1.000
6310 33110 0 1.450,41
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 2.000
6491 33110 0 508,85
Veröffentlichungen und Do kumentationen 400
6710 33110 0 393,65
Zuführung an Sonderhausha lt 0
8410 33110 52.600 0,00
Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr 5.000
8993 33110 5.000 5.000,00
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500
9421 33110 0 0,00
Summe Ausgaben 57.600 56.400 50.727,14
Summe 1570.00 Einnahmen 15.000 15.000 17.687,08
Ausgaben 57.600 56.400 50.727,14
Saldo 42.600- 41.400- 33.040,06-
1610.00 Gemeindedienst Ausgaben
Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 15.000
6420 32110 15.000 9.272,20
Zuführung an Sonderhausha lt 435.440
8410 32110 522.030 456.960,00
Summe Ausgaben 537.030 450.440 466.232,20
Summe 1610.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 537.030 450.440 466.232,20
Saldo 537.030- 450.440- 466.232,20-
1611.00 Bibelmobil Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u.Uml. inner halb d.Laki 60.000
0410 32110 60.000 0,00
Summe Einnahmen 60.000 60.000 0,00
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 75.000
7310 32110 60.000 15.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 0
8410 32110 15.000 0,00
Summe Ausgaben 75.000 75.000 15.000,00
Summe 1611.00 Einnahmen 60.000 60.000 0,00
Ausgaben 75.000 75.000 15.000,00
Saldo 15.000- 15.000- 15.000,00-
1612.00 Bibelwerk Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 32110 26.710 16.530,00
Summe Einnahmen 26.710 0 16.530,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 32110 26.710 16.530,00
Zuführung an Sonderhausha lt 67.200
8410 32110 96.530 85.140,00
Summe Ausgaben 123.240 67.200 101.670,00
Summe 1612.00 Einnahmen 26.710 0 16.530,00
Ausgaben 123.240 67.200 101.670,00
Saldo 96.530- 67.200- 85.140,00-
1614.00 Schniewindhaus Einnahmen
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 0
3117 33110 250.000 0,00
Summe Einnahmen 250.000 0 0,00
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 25.560
7310 33110 25.560 27.360,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 0
7610 33110 250.000 0,00
Summe Ausgaben 275.560 25.560 27.360,00
Summe 1614.00 Einnahmen 250.000 0 0,00
Ausgaben 275.560 25.560 27.360,00
Saldo 25.560- 25.560- 27.360,00-
1615.00 St. Jakobusgesellschaft S achsen-Anhalt e.V.
Ausgaben
Reisekosten 200
6100 32110 0 200,00
Mitgliedsbeiträge 50
6740 32110 50 50,00
Summe Ausgaben 50 250 250,00
Summe 1615.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 50 250 250,00
Saldo 50- 250- 250,00-
1620.00 Kirchentag Einnahmen
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 900.000
3117 32110 0 0,00
Summe Einnahmen 0 900.000 0,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 32110 100.000 0,00
Zweckgeb. Zuw. und Umlage n innerhalb der EKD 0
7420 32110 10.840 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 1.040.000
8410 32110 21.000 130.000,00
Summe Ausgaben 131.840 1.040.000 130.000,00
Summe 1620.00 Einnahmen 0 900.000 0,00
Ausgaben 131.840 1.040.000 130.000,00
Saldo 131.840- 140.000- 130.000,00-
1730.00 Kirche und Sport Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.000
6491 23220 1.000 0,00
Summe Ausgaben 1.000 1.000 0,00
Summe 1730.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 1.000 0,00
Saldo 1.000- 1.000- 0,00
1820.00 Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus Ausgaben
Reisekosten 500
6100 23220 500 363,10
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 2.000
6491 23220 1.000 42,80
Veröffentlichungen und Do kumentationen 1.000
6710 23220 2.000 0,00
Mitgliedsbeiträge 0
6740 23220 500 0,00
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 500
7410 23220 15.175 320,00
Summe Ausgaben 19.175 4.000 725,90
Summe 1820.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 19.175 4.000 725,90
Saldo 19.175- 4.000- 725,90-
1970.00 Straffälligen- und Strafe ntlassenenseelsorge Einnahmen
Personalkostenersatz von den Ländern 662.150
1951 52130 769.515 618.703,20
Summe Einnahmen 769.515 662.150 618.703,20
Ausgaben
Zuführung Versorgung 30.470
4317 52130 12.340 15.623,80
Reisekosten 1.000
6100 33110 1.000 515,60
Verfügungsmittel 4.500
6340 33110 4.500 4.496,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 2.000
6491 33110 2.000 407,40
Mitgliedsbeiträge 420
6740 33110 420 420,00
Personalkostenersatz an K irchenkreise 631.680
6912 52130 772.420 629.794,30
Summe Ausgaben 792.680 670.070 651.257,10
Summe 1970.00 Einnahmen 769.515 662.150 618.703,20
Ausgaben 792.680 670.070 651.257,10
Saldo 23.165- 7.920- 32.553,90-
1981.00 Gemeinschaftsverbände Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 50.000
7310 32110 50.000 50.000,00
Summe Ausgaben 50.000 50.000 50.000,00
Summe 1981.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 50.000 50.000 50.000,00
Saldo 50.000- 50.000- 50.000,00-
1982.00 St. Wigberti-Bruderschaft Werningshausen Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.000
7410 33110 1.000 1.000,00
Summe Ausgaben 1.000 1.000 1.000,00
Summe 1982.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 1.000 1.000,00
Saldo 1.000- 1.000- 1.000,00-
1983.00 Familienkommunität Siloah Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 14.410
4211 33110 0 0,00
Versorgungsumlagen 3.750
4310 33110 0 0,00
Beihilfen 880
4610 33110 0 0,00
Personalkostenersatz an K irchenkreise 0
6912 33110 20.160 34.987,93
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.000
7410 33110 1.000 1.000,00
Summe Ausgaben 21.160 20.040 35.987,93
Summe 1983.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 21.160 20.040 35.987,93
Saldo 21.160- 20.040- 35.987,93-
1984.00 Johannes-Falk-Gemeinschaf t Eisenach Ausgaben
Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie 12.000
7440 33110 12.000 12.000,00
Summe Ausgaben 12.000 12.000 12.000,00
Summe 1984.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 12.000 12.000 12.000,00
Saldo 12.000- 12.000- 12.000,00-
1985.00 Jesus-Bruderschaft Kloste r Volkenroda e. V.
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.000
7410 0 0,00
Summe Ausgaben 0 1.000 0,00
Summe 1985.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 1.000 0,00
Saldo 0 1.000- 0,00
1986.00 Christusbruderschaft Pete rsberg Halle Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 15.000
7410 33110 15.000 0,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 0
7610 33110 25.000 0,00
Summe Ausgaben 40.000 15.000 0,00
Summe 1986.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 40.000 15.000 0,00
Saldo 40.000- 15.000- 0,00
Summe Einzelplan 1 Einnahmen 1.255.300 1.798.807 769.023,19
Ausgaben 5.558.830 5.527.487 4.363.041,74
Saldo 4.303.530- 3.728.680- 3.594.018,55-
2120.00 Diakonisches Werk in Mitt eldeutschland Einnahmen
Ersatz für Dienstwohnungs vergütungen 8.000
1222 33110 0 0,00
Summe Einnahmen 0 8.000 0,00
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 142.560
4211 33110 147.280 136.210,32
Versorgungsumlagen 30.000
4310 33110 33.000 29.000,00
Beihilfen 7.000
4610 33110 7.000 7.000,00
Mieten 8.000
5310 33110 0 0,00
Allg. Zuw. und Umlagen an die Diakonie 1.080.560
7340 33110 997.380 1.092.900,35
Summe Ausgaben 1.184.660 1.268.120 1.265.110,67
Summe 2120.00 Einnahmen 0 8.000 0,00
Ausgaben 1.184.660 1.268.120 1.265.110,67
Saldo 1.184.660- 1.260.120- 1.265.110,67-
2121.00 Diakonisches Werk der EKD Ausgaben
Allg. Zuw. und Umlagen an die EKD 158.952
7321 42100 161.750 148.812,00
Summe Ausgaben 161.750 158.952 148.812,00
Summe 2121.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 161.750 158.952 148.812,00
Saldo 161.750- 158.952- 148.812,00-
2123.00 Sophienhaus Weimar Einnahmen
Personalkostenersatz von der Diakonie 80.980
1941 52100 56.000 18.096,68
Summe Einnahmen 56.000 80.980 18.096,68
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 54.980
4211 52100 59.850 55.304,22
Versorgungsumlagen 15.000
4310 52100 16.500 14.500,00
Zuführung Versorgung 7.500
4317 52100 0 0,00
Beihilfen 3.500
4610 52100 3.500 3.500,00
Summe Ausgaben 79.850 80.980 73.304,22
Summe 2123.00 Einnahmen 56.000 80.980 18.096,68
Ausgaben 79.850 80.980 73.304,22
Saldo 23.850- 0 55.207,54-
2124.00 Marienstift Arnstadt Einnahmen
Personalkostenersatz von der Diakonie 100.000
1941 52100 103.810 97.358,64
Zuführung vom Sonderhaush alt 28.930
2410 52100 0 0,00
Summe Einnahmen 103.810 128.930 97.358,64
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 99.430
4211 52100 74.230 69.158,64
Vergütung an Pfarrer im A ngestelltenverhältnis 0
4232 52100 33.410 35.965,84
Versorgungsumlagen 22.500
4310 52100 16.500 21.750,00
Beihilfen 7.000
4610 52100 3.500 5.250,00
Summe Ausgaben 127.640 128.930 132.124,48
Summe 2124.00 Einnahmen 103.810 128.930 97.358,64
Ausgaben 127.640 128.930 132.124,48
Saldo 23.830- 0 34.765,84-
2125.00 Evang.-Luth. Diakonissenh ausstiftung Eisenach Einnahmen
Personalkostenersatz von der Diakonie 15.510
1941 52100 15.700 14.732,72
Zuführung vom Sonderhaush alt 55.230
2410 52100 0 0,00
Summe Einnahmen 15.700 70.740 14.732,72
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 52.240
4211 52100 53.900 49.933,44
Versorgungsumlagen 15.000
4310 52100 16.500 14.500,00
Beihilfen 3.500
4610 52100 3.500 3.500,00
Summe Ausgaben 73.900 70.740 67.933,44
Summe 2125.00 Einnahmen 15.700 70.740 14.732,72
Ausgaben 73.900 70.740 67.933,44
Saldo 58.200- 0 53.200,72-
2126.00 Bildungsinitiative Einnahmen
Zuführung vom Sonderhaush alt 8.000
2410 33110 0 0,00
Summe Einnahmen 0 8.000 0,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie 8.000
7440 33110 0 0,00
Summe Ausgaben 0 8.000 0,00
Summe 2126.00 Einnahmen 0 8.000 0,00
Ausgaben 0 8.000 0,00
Saldo 0 0 0,00
2181.00 Diakonisches Bildungsinst itut (DBI) Einnahmen
Personalkostenersatz von der Diakonie 73.710
1941 33110 76.970 74.461,47
Summe Einnahmen 76.970 73.710 74.461,47
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pf arrvikare 55.210
4211 33110 56.970 56.461,47
Versorgungsumlagen 15.000
4310 33110 16.500 14.500,00
Beihilfen 3.500
4610 33110 3.500 3.500,00
Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie 60.000
7440 33110 0 60.000,00
Summe Ausgaben 76.970 133.710 134.461,47
Summe 2181.00 Einnahmen 76.970 73.710 74.461,47
Ausgaben 76.970 133.710 134.461,47
Saldo 0 60.000- 60.000,00-
2182.00 Brüderhaus Neinstedter An stalten Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 0
7310 33110 0 30.000,00
Summe Ausgaben 0 0 30.000,00
Summe 2182.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 30.000,00
Saldo 0 0 30.000,00-
2280.00 Evang. Kinder- und Jugend bildungswerk e.V.
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 64.850
7310 23220 67.855 62.141,00
Summe Ausgaben 67.855 64.850 62.141,00
Summe 2280.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 67.855 64.850 62.141,00
Saldo 67.855- 64.850- 62.141,00-
2281.00 Projekt Religionspädagogi sche Qualifizierung Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 234.800
7410 23230 234.800 234.800,00
Summe Ausgaben 234.800 234.800 234.800,00
Summe 2281.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 234.800 234.800 234.800,00
Saldo 234.800- 234.800- 234.800,00-
2310 01
Tagungsstätten und Rüstze itheime
Evang. Zentrum Zinzendorf haus Neudietendorf Einnahmen
Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage 1.000
3116 42130 10.000 0,00
Entnahme aus sonstigen Rücklagen und Fonds 0
3119 42130 0 1.400.000,00
Summe Einnahmen 10.000 1.000 1.400.000,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.000
7410 42130 0 1.400.000,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 0
7610 42130 10.000 0,00
Summe Ausgaben 10.000 1.000 1.400.000,00
Summe 2310.01 Einnahmen 10.000 1.000 1.400.000,00
Ausgaben 10.000 1.000 1.400.000,00
Saldo 0 0 0,00
2310 02
Tagungsstätten und Rüstze itheime Evang. Zentrum Kloster Dr übeck Einnahmen
Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage 55.000
3116 42130 45.000 0,00
Summe Einnahmen 45.000 55.000 0,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 5.000
7410 42130 5.000 5.000,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 55.000
7610 42130 45.000 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 185.000
8410 42130 185.000 243.161,50
Summe Ausgaben 235.000 245.000 248.161,50
Summe 2310.02 Einnahmen 45.000 55.000 0,00
Ausgaben 235.000 245.000 248.161,50
Saldo 190.000- 190.000- 248.161,50-
2310 03
Tagungsstätten und Rüstze itheime Augustinerkloster Erfurt
Einnahmen
Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage 675.000
3116 42130 100 0,00
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 1.015.000
3117 42130 0 0,00
Entnahme aus sonstigen Rücklagen und Fonds 0
3119 42130 0 1.366.750,77
Summe Einnahmen 100 1.690.000 1.366.750,77
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.690.000
7410 42130 0 1.366.750,77
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 0
7610 42130 100 0,00
Summe Ausgaben 100 1.710.500 1.387.250,77
Summe 2310.03 Einnahmen 100 1.690.000 1.366.750,77
Ausgaben 100 1.710.500 1.387.250,77
Saldo 0 20.500- 20.500,00-
2310 04
Tagungsstätten und Rüstze itheime Burg Bodenstein
Einnahmen
Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage 1.000
3116 42130 100 0,00
Summe Einnahmen 100 1.000 0,00
Ausgaben
Mitgliedsbeiträge 600
6740 42130 0 612,84
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.000
7410 42130 0 5.396,65
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 0
7610 42130 100 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 60.000
8410 42130 90.000 110.000,00
Summe Ausgaben 90.100 61.600 116.009,49
Summe 2310.04 Einnahmen 100 1.000 0,00
Ausgaben 90.100 61.600 116.009,49
Saldo 90.000- 60.600- 116.009,49-
2310 05
Tagungsstätten und Rüstze itheime Neulandhaus
Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 68.500
3134 23220 26.200 81.808,30
Summe Einnahmen 26.200 68.500 81.808,30
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 68.500
7410 23220 26.200 81.808,30
Zuführung an Sonderhausha lt 102.340
8410 23220 150.000 102.340,00
Summe Ausgaben 176.200 170.840 184.148,30
Summe 2310.05 Einnahmen 26.200 68.500 81.808,30
Ausgaben 176.200 170.840 184.148,30
Saldo 150.000- 102.340- 102.340,00-
2310 06
Tagungsstätten und Rüstze itheime Haus der Stille
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 69.400
7410 33110 69.400 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 88.420
8410 33110 94.960 156.330,00
Summe Ausgaben 164.360 157.820 156.330,00
Summe 2310.06 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 164.360 157.820 156.330,00
Saldo 164.360- 157.820- 156.330,00-
2310 07
Tagungsstätten und Rüstze itheime Rüstzeitheim Braunsdorf
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 23220 0 164.150,00
Zuführung an Sonderhausha lt 0
8410 23220 0 10.800,00
Summe Ausgaben 0 0 174.950,00
Summe 2310.07 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 174.950,00
Saldo 0 0 174.950,00-
2310 08
Tagungsstätten und Rüstze itheime Hedwig-Pfeiffer-Haus Weim ar Einnahmen
Nutzungsentschädigungen 0
1260 0 1.000,00
Summe Einnahmen 0 0 1.000,00
Ausgaben
Mitgliedsbeiträge 0
6740 0 1.000,00
Summe Ausgaben 0 0 1.000,00
Summe 2310.08 Einnahmen 0 0 1.000,00
Ausgaben 0 0 1.000,00
Saldo 0 0 0,00
2310 09
Tagungsstätten und Rüstze itheime Tagungsheim Schönburg
Ausgaben
Mitgliedsbeiträge 5.000
6740 23220 510 10.000,00
Summe Ausgaben 510 5.000 10.000,00
Summe 2310.09 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 510 5.000 10.000,00
Saldo 510- 5.000- 10.000,00-
2310 10
Tagungsstätten und Rüstze itheime Einkehrhaus Bischofsrod e . V.
Ausgaben
Mitgliedsbeiträge 510
6740 33210 510 510,00
Summe Ausgaben 510 510 510,00