B. Umlaufvermögen I. Vorräte
3. fertige Erzeugnisse und Waren 9.468,62
03980 Bestand - Waren 9.468,62
Summe I. Vorräte 9.468,62
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 26.693,96
01000 Kasse (Hauptkasse) 807,48
01010 Kasse Lernmittelreferat 85,10
01200 Rheingauer Volksbank eG 17.043,90
01210 Rheingauer Volksbank eG - Tagesgeld 8.757,48
Summe B. Umlaufvermögen 36.162,58
Summe Aktiva 36.162,58
AStA Hochschule Geisenheim , Von-Lade-Str. 1, 65366 Geisenheim
Bilanz Aktiva in € zum 29. Februar 2020
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A. Eigenkapital III. Gewinnrücklagen
3. satzungsmäßige Rücklagen 37.663,43
00851 Satzungsmäßige Rücklagen 37.663,43
Summe III. Gewinnrücklagen 37.663,43
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.191,39
Summe A. Eigenkapital 35.472,04
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 690,54
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 690,54
Summe D. Verbindlichkeiten 690,54
Summe Passiva 36.162,58
AStA Hochschule Geisenheim , Von-Lade-Str. 1, 65366 Geisenheim
Bilanz Passiva in € zum 29. Februar 2020
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Ergebnis nach Steuern
Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 190,72
08980 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse 190,72
Sonstige betriebliche Erträge 165.843,58
00601 Erträge Lernmittelreferat 4.283,93
00602 Erträge Veranstaltungen 50.719,47
00603 Erträge Verkostung 2.753,31
00604 Semesterbeitrag Wintersemester 28.854,00
00605 Semesterbeitrag Sommersemester 27.540,00
00606 Zinserträge 0,78
00607 Sonstige Erträge 1.804,08
00614 Erträge Weinfass 49.888,01
Materialaufwand -112.499,04
00101 Aufwand für Lernmittel -4.436,28
00107 Aufwand Musikreferat -380,00
00201 Aufwand für Veranstaltung -61.745,60
00202 Aufwand für Verkostung -1.605,66
00204 Aufwand Weinfass -37.444,91
00401 Aufwand Stupa -63,36
00502 Betriebskosten -2.401,60
00504 Versicherungen -1.047,10
00505 Rückerstattung Semester -460,00
00506 Steuern und Bankgebühren -47,31
00507 Sonstige Aufwendungen -2.867,22
Personalaufwand -55.309,33
00306 Aufwandsentschädigungen Stupa -2.936,64
04110 Löhne -40.036,39
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -12.336,30
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Werbe- und Reisekosten -417,32
04650 Bewirtungskosten -417,32