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Stadt Gronau. Übersichten

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Academic year: 2022

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Stadt Gronau

Übersichten

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Z u w en d u n ge n an F rak tion en (§ 1 Abs. 2 Z if fe r 5 G em HVO)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro) Haushalts-Haushalts-Ergebnis Jahres- ansatz 2019ansatz 2018rechnung 2017Erläuterungen 123456 1. CDU-Fraktion9.1809.1809.180Betrag pro Mitglied (17 Mitglieder) 4.5004.5004.500Grundbetrag 13.68013.68013.680 2. SPD-Fraktion6.4806.4806.480Betrag pro Mitglied (12 Mitglieder) 4.5004.5004.500Grundbetrag 10.98010.98010.980 3. UWG-Fraktion1.6201.6201.620Betrag pro Mitglied (3 Mitglieder) 4.5004.5004.500Grundbetrag 6.120 6.120 6.120 4. F.D.P.-Fraktion1.0801.0801.080Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder) 4.5004.5004.500Grundbetrag 5.5805.5805.580 5. GAL0901.080Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder bis 31.01.2018) 03754.500Grundbetrag (Die GAL hat für 2017= 3.958,80 € zurückerstattet) 04655.580 (Die GAL hat für 2018 = 409,07 € zurückerstattet) 6. Pro Bürgerschaft/Piratenpartei1.0801.0801.080Betrag pro Mitglied (2. Mitglieder) 4.5004.5004.500Grundbetrag 5.5805.5805.580 7. Die Linke 1.0801.0801.080Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder)) 4.5004.5004.500Grundbetrag 5.5805.5805.580 8. Fraktionslose1.0809900Zuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder: Herr Buchholz ab 01.02.2018 Frau Drees ab 01.02.2018 Zwischensummen21.60021.60021.600Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.). 27.00027.37531.500Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.) Gesamtsumme48.60048.97553.100

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Teil B: Geldwerte Leistungen Geldwert Geldwert Geldwert HJHJmehr (+) 20182017weniger (-) Zweckbestimmung€€€ 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 000 1.2für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 000 1.3für Fahrer von Dienstfahrzeugen000 2. Bereitstellung von Fahrzeugen000 3. Bereitstellung von Räumen 3.1für die Fraktionsgeschäftsstelle000 3.2dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungensiehe Erläuterungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1Büromöbel und -maschinen000 4.2sonstiges Büromaterial000 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) siehe Erläuterungen 5.2Fachliteratur und -zeitschriften000 5.3Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen000 5.4Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 000 6. Sonstiges000 Erläuterungen Ein Sitzungsraum des Rathauses wurde 2017 zwanzigmal der CDU-Fraktion und elfmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2019 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden. Stand 29.10.2018

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Art der Verbindlichkeit

Stand am Ende des Vorvorjahres

31.12.2017 TEUR

Voraussichtlicher Stand zu Beginn

des Haushaltsjahres

01.01.2019 TEUR

Voraussichtlicher Stand zum Ende

des Haushaltsjahres

31.12.2019 TEUR

1 2 3

1. Anleihen - - - 2. Verbindlicheiten aus Krediten für

Investitionen 68.983 72.206 95.366 2.1 von verbundenen Unternehmen - - - 2.2 von Beteiligungen - - - 2.3 von Sondervermögen - - - 2.4 vom öffentlichen Bereich - - - 2.5 von Kreditinstituten 68.983 72.206 95.366 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur

Liquiditätssicherung 26 1 4.444 3.1 vom öffentlichen Bereich - - - 3.2 vom privaten Kreditmarkt 26 1 4.444 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-

auf nahmen wirtschaftlich gleichkommen 408 395 382 4.1 Leibrenten 247 240 233 4.2 Schuldendienstübernahmen 161 155 149 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 2.998 2.700 2.000 *) 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.257 1.000 700 *) 7. sonstige Verbindlichkeiten 3.756 4.000 3.500 *) 8. erhaltene Anzahlungen 18.393 15.000 13.000 *) 9. Summe aller Verbindlichkeiten 95.821 95.302 119.392 nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von

Sicherheiten (Bürgschaften) 7.849 7.246 6.641 **)

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

*) im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich diese Daten noch verändern

**) bei drei Ausfallbürgschaften in Höhe von 80 % des Kredits wurden diese auch nur mit 80% veranlagt.

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Üb e rs ic ht übe r di e v ora us s ic ht li c he E nt w ic k lung de s E ige nk a pital s B il an zpo sten S tan d 31 .12 .20 17 P lan un g 31 .12 .20 18 P lan un g 31 .12 .20 19 P lan un g 31 .12 .20 20 P lan un g 31 .12 .20 21 P lan un g 31 .12 .20 22

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A ll ge mei ne R üc klage: 65 .77 6 65 .77 6 65 .77 6 65 .77 6 65 .77 6 65 .77 6 A us glei ch srüc klage: 22 .60 6 30 .55 9 21 .83 9 21 .02 9 22 .77 2 25 .92 0 Ja hres üb ersch us s 7.953 0 0 1.743 3.148 2.362 Ja hres feh lbe trag 0 8.720 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S umme de s Ei ge nk ap it als 96 .33 5 87 .61 4 86 .80 5 88 .54 7 91 .69 5 94 .05 7

Anmerkungen: Hinweise zur Haushaltssicherung : Die Stadt Gronau hat eine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn 1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder 2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird. 3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

V errechn un g m it de r all ge mei ne n Rü ck lag e

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