Nachtrag zum Haushaltsplan
Land Sachsen-Anhalt
Ministerium des Innern Einzelplan 03
Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 03
für das
Bezeichnung
0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen
Abgaben
1 Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden- dienst und
dgl.
Kapitel Gesamt-
einnahmen Einnahmen
4 Personal- ausgaben 2
Einnahmen aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme
für Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf-
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu- schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie- rungsein- nahmen
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
768.000
710.500 0
57.500 31.686.800
03 01 Ministerium des Innern
1.258.900
1.227.900 0
31.000 115.000
03 02 Allgemeine Bewilligungen
892.300
892.300 1.630.100
03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt
0
0 0
0 0
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft
5.529.800
0 0
5.529.800 41.129.400
03 10 Landesverwaltungsamt
24.796.500
501.000 0
24.295.500 354.415.400
03 20 Landespolizei
1.829.000 1.818.600
10.400 2.391.700
03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst
8.000
0 0
8.000 22.100
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land
1.022.700 137.700
885.000 2.738.700
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge
672.500 535.000
137.500 1.170.300
03 37 Institut der Feuerwehr
13.458.200 126.400 796.100
12.535.700 44.099.500
03 41 Geoinformationswesen
45.500 0
45.500 2.651.600
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt
235.100
165.600 0
69.500 10.173.300
03 43 Statistisches Landesamt
0
0 0
03 45 Landesinformationszentrum Halle
0 0
03 61 Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten
0 0
0 0
03 62 Asyl- und Ausländerwesen
50.500 50.000
500 1.111.100
03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten
0 0
03 70 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
5.272.700 821.100 50.592.000
44.498.200 493.335.000
alter Ansatz 2007
0 0 -25.000 -25.000 0
mehr(+) / weniger(-)
5.272.700 796.100 50.567.000
44.498.200 493.335.000
neuer Ansatz 2007
+ Überschuss - Zuschuss
(Gesamt- einnahmen -
Gesamt- ausgaben) Ausgaben
Gesamt- ausgaben 8
Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitions-
förder- maßnahmen 7
Baumaß- nahmen
9 Besondere
Finanzie- rungsaus-
gaben 5
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden-
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
und Verpflichtigungsermächtigungen 2007
Ver- pflichtungs-
ermäch- tigungen
Kapitel
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
-32.695.400 33.463.400
167.200
1.564.000 45.400 0 0 03 01
-1.210.700 2.469.600
0
718.800 1.635.800 0 0 03 02
-2.021.300 2.913.600
0
1.282.500 1.000 0 03 08
0 0
0
0 0 0 0 03 09
-45.093.700 50.623.500
339.800
8.706.600 447.700 0 0 03 10
-398.473.300 423.269.800
22.269.600 0
45.107.300 1.477.500 0 84.940.000 03 20
-2.668.300 4.497.300
435.600
1.468.300 105.600 96.100 0 03 21
-10.266.200 10.274.200
4.305.700
20.800 5.925.600 0 3.500.000 03 31
-4.451.600 5.474.300
434.500
2.299.800 1.300 630.000 03 36
-856.400 1.528.900
70.700
287.900 0 0 03 37
-37.678.000 51.136.200
777.600
6.193.000 66.100 0 03 41
-3.145.400 3.190.900
0
537.800 1.500 0 03 42
-11.829.700 12.064.800
0
1.891.000 500 0 0 03 43
0 0
0 0 03 45
0
0 0 03 61
0
0 0 03 62
-5.182.900 5.233.400
9.000
1.581.400 2.531.900 0 03 63
-1.787.700 1.787.700
38.000 0
0 1.749.700 1.357.000 03 70
0
0 0 0 0 -25.000
-557.360.600 -557.335.600 28.847.700
28.847.700 0
0
71.659.200 13.989.600 96.100 607.927.600
71.659.200 13.989.600 96.100 607.927.600
0 90.427.000 90.427.000
Einnahmen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2007 alt
VE 2007 alt Ansatz 2007 neu
VE 2007 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Verrechnung zwischen Kapiteln 381 01
0 991
0 0
796.100 821.100 -25.000
Erläuterungen:
2007 EUR
1. Kap. 0321 96.100
2. Kap. 0814 25.000
3. Kap. 0910 20.000
4. Kap. 1404 145.000
5. Kap. 1501 510.000
796.100 Summe
Weniger wegen einer Änderung im Kapitel 1404.
Abschluss
Ansatz 2007 alt VE 2007 alt Ansatz 2007 neu
VE 2007 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
12.535.700 12.535.700 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
126.400 126.400 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
796.100 821.100 -25.000
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
13.458.200 13.483.200 -25.000 Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
44.099.500 44.099.500 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
6.193.000 6.193.000 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
66.100 66.100 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
777.600 777.600 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
51.136.200 51.136.200 0
-37.678.000 -37.653.000 -25.000 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0