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Nachtrag zum Haushaltsplan

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Academic year: 2022

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Nachtrag zum Haushaltsplan

Land Sachsen-Anhalt

Ministerium des Innern Einzelplan 03

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03

für das

(2)

Bezeichnung

0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen

Abgaben

1 Verwaltungs-

einnahmen, Einnahmen

aus Schulden- dienst und

dgl.

Kapitel Gesamt-

einnahmen Einnahmen

4 Personal- ausgaben 2

Einnahmen aus Zuweisungen

und Zuschüssen

mit Ausnahme

für Investitionen

3 Einnahmen

aus Schuldenauf-

nahmen, aus Zuweisungen

und Zu- schüssen für Investitionen, besondere

Finanzie- rungsein- nahmen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

768.000

710.500 0

57.500 31.686.800

03 01 Ministerium des Innern

1.258.900

1.227.900 0

31.000 115.000

03 02 Allgemeine Bewilligungen

892.300

892.300 1.630.100

03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

0

0 0

0 0

03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

5.529.800

0 0

5.529.800 41.129.400

03 10 Landesverwaltungsamt

24.796.500

501.000 0

24.295.500 354.415.400

03 20 Landespolizei

1.829.000 1.818.600

10.400 2.391.700

03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst

8.000

0 0

8.000 22.100

03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

1.022.700 137.700

885.000 2.738.700

03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

672.500 535.000

137.500 1.170.300

03 37 Institut der Feuerwehr

13.458.200 126.400 796.100

12.535.700 44.099.500

03 41 Geoinformationswesen

45.500 0

45.500 2.651.600

03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

235.100

165.600 0

69.500 10.173.300

03 43 Statistisches Landesamt

0

0 0

03 45 Landesinformationszentrum Halle

0 0

03 61 Vertriebenen- und

Spätaussiedlerangelegenheiten

0 0

0 0

03 62 Asyl- und Ausländerwesen

50.500 50.000

500 1.111.100

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

0 0

03 70 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

5.272.700 821.100 50.592.000

44.498.200 493.335.000

alter Ansatz 2007

0 0 -25.000 -25.000 0

mehr(+) / weniger(-)

5.272.700 796.100 50.567.000

44.498.200 493.335.000

neuer Ansatz 2007

(3)

+ Überschuss - Zuschuss

(Gesamt- einnahmen -

Gesamt- ausgaben) Ausgaben

Gesamt- ausgaben 8

Sonstige Ausgaben für Investitionen

und Investitions-

förder- maßnahmen 7

Baumaß- nahmen

9 Besondere

Finanzie- rungsaus-

gaben 5

Sächliche Verwaltungs-

ausgaben und Ausgaben für

den Schulden-

dienst

6 Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

von Investitionen

und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

Ver- pflichtungs-

ermäch- tigungen

Kapitel

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

-32.695.400 33.463.400

167.200

1.564.000 45.400 0 0 03 01

-1.210.700 2.469.600

0

718.800 1.635.800 0 0 03 02

-2.021.300 2.913.600

0

1.282.500 1.000 0 03 08

0 0

0

0 0 0 0 03 09

-45.093.700 50.623.500

339.800

8.706.600 447.700 0 0 03 10

-398.473.300 423.269.800

22.269.600 0

45.107.300 1.477.500 0 84.940.000 03 20

-2.668.300 4.497.300

435.600

1.468.300 105.600 96.100 0 03 21

-10.266.200 10.274.200

4.305.700

20.800 5.925.600 0 3.500.000 03 31

-4.451.600 5.474.300

434.500

2.299.800 1.300 630.000 03 36

-856.400 1.528.900

70.700

287.900 0 0 03 37

-37.678.000 51.136.200

777.600

6.193.000 66.100 0 03 41

-3.145.400 3.190.900

0

537.800 1.500 0 03 42

-11.829.700 12.064.800

0

1.891.000 500 0 0 03 43

0 0

0 0 03 45

0

0 0 03 61

0

0 0 03 62

-5.182.900 5.233.400

9.000

1.581.400 2.531.900 0 03 63

-1.787.700 1.787.700

38.000 0

0 1.749.700 1.357.000 03 70

0

0 0 0 0 -25.000

-557.360.600 -557.335.600 28.847.700

28.847.700 0

0

71.659.200 13.989.600 96.100 607.927.600

71.659.200 13.989.600 96.100 607.927.600

0 90.427.000 90.427.000

(4)

Einnahmen

Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2007 alt

VE 2007 alt Ansatz 2007 neu

VE 2007 neu

mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR

Verrechnung zwischen Kapiteln 381 01

0 991

0 0

796.100 821.100 -25.000

Erläuterungen:

2007 EUR

1. Kap. 0321 96.100

2. Kap. 0814 25.000

3. Kap. 0910 20.000

4. Kap. 1404 145.000

5. Kap. 1501 510.000

796.100 Summe

Weniger wegen einer Änderung im Kapitel 1404.

(5)

Abschluss

Ansatz 2007 alt VE 2007 alt Ansatz 2007 neu

VE 2007 neu

mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern

03 41 Geoinformationswesen Titel FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

0 0

0

12.535.700 12.535.700 0

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

0 0

0

126.400 126.400 0

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

0 0

0

796.100 821.100 -25.000

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

13.458.200 13.483.200 -25.000 Gesamteinnahme

0

Ausgaben

0 0

0

44.099.500 44.099.500 0

HGr. 4 Personalausgaben

0 0

0

6.193.000 6.193.000 0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

0 0

0

66.100 66.100 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

0 0

0

777.600 777.600 0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

51.136.200 51.136.200 0

-37.678.000 -37.653.000 -25.000 0

Gesamtausgabe

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

0

Gesamtsumme der VE 0

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