Land Sachsen-Anhalt
Entwurf
Nachtrag zum
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2015 und 2016
Einzelplan 08
Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
- Wirtschaft
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ErgHH/NHH 2015
- 4
08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
Kapitel Bezeichnung
Einnahmen 0
Einnahmen aus Steuern und steuer
ähnlichen Abgaben
1 Verwaltungs
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden
dienst und dgl.
2 Einnahmen
aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme für
Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu
schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie
rungsein
nahmen
Gesamt
einnahmen
4 Personal
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
08 01 Ministerium 219.400 163.000 382.400 17.734.400
08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
9.033.000 3.565.200 89.545.600 102.143.800 80.800
08 11 Eichverwaltung 0 0 0
08 12 Aufgelöste Einrichtung Landesmaterialprüfamt
0 0 0
08 14 Landesamt für Geologie und Bergwesen
2.658.200 0 2.658.200 7.084.400
neuer Ansatz 2015 11.910.600 3.728.200 89.545.600 105.184.400 24.899.600 alter Ansatz 2015 11.684.500 3.728.200 89.545.600 104.958.300 24.899.600
mehr(+) / weniger(-) +226.100 0 0 +226.100 0
- 5
und Verpflichtungsermächtigungen 2015
Ausgaben
+ Überschuss - Zuschuss
(Gesamt
einnahmen Gesamt
ausgaben)
Ver
pflichtungs
ermäch
tigungen
Kapitel 5
Sächliche Verwaltungs
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
7 Baumaß
nahmen
8 Sonstige Ausgaben für
Investitionen und Investitions
förder
maßnahmen
9 Besondere
Finanzie
rungsaus
gaben
Gesamt
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
2.267.000 98.500 276.100 20.376.000 -19.993.600 0 08 01
1.831.000 31.524.500 193.300.200 -9.570.100 217.166.400 -115.022.600 227.363.900 08 02
756.300 211.000 967.300 -967.300 0 08 11
0 0 0 08 12
4.223.000 600 5.954.600 72.100 17.334.700 -14.676.500 3.600.000 08 14
8.321.000 32.379.900 199.465.800 -9.221.900 255.844.400 -150.660.000 230.963.900 8.321.000 32.211.600 199.408.000 -9.221.900 255.618.300 -150.660.000 178.703.400
0 +168.300 +57.800 0 +226.100 0 +52.260.500
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ErgHH/NHH 2016
- 6
08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
Kapitel Bezeichnung
Einnahmen 0
Einnahmen aus Steuern und steuer
ähnlichen Abgaben
1 Verwaltungs
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden
dienst und dgl.
2 Einnahmen
aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme für
Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu
schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie
rungsein
nahmen
Gesamt
einnahmen
4 Personal
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
08 01 Ministerium 219.000 163.000 382.000 17.722.300
08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
9.056.900 3.612.500 90.098.300 102.767.700 151.300
08 11 Eichverwaltung 0 0 0
08 12 Aufgelöste Einrichtung Landesmaterialprüfamt
0 0 0
08 14 Landesamt für Geologie und Bergwesen
2.658.200 0 2.658.200 6.943.700
neuer Ansatz 2016 11.934.100 3.775.500 90.098.300 105.807.900 24.817.300 alter Ansatz 2016 11.884.100 3.775.500 90.098.300 105.757.900 24.817.300
mehr(+) / weniger(-) +50.000 0 0 +50.000 0
- 7
und Verpflichtungsermächtigungen 2016
Ausgaben
+ Überschuss - Zuschuss
(Gesamt
einnahmen Gesamt
ausgaben)
Ver
pflichtungs
ermäch
tigungen
Kapitel 5
Sächliche Verwaltungs
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
7 Baumaß
nahmen
8 Sonstige Ausgaben für
Investitionen und Investitions
förder
maßnahmen
9 Besondere
Finanzie
rungsaus
gaben
Gesamt
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
2.302.000 86.700 276.100 20.387.100 -20.005.100 0 08 01
1.752.000 34.469.500 195.375.400 -10.000.000 221.748.200 -118.980.500 179.815.600 08 02
761.700 200.000 961.700 -961.700 0 08 11
0 0 0 08 12
4.107.100 600 4.590.700 72.100 15.714.200 -13.056.000 1.800.000 08 14
8.161.100 35.318.500 200.166.100 -9.651.800 258.811.200 -153.003.300 181.615.600 8.161.100 35.268.500 200.166.100 -9.651.800 258.761.200 -153.003.300 176.734.300
0 +50.000 0 0 +50.000 0 +4.881.300
Kap. 08 01Ministerium
- 8 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Einnahmen
Zweckbestimmung geändert
111 03 011 Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der 150.000 150.000 0
Landesregulierungsbehörde
150.000 150.000 0
Haushaltsvermerk weggefallen
* gelöscht: Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titel 533 01.
Erläuterung:
Einnahmen der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt.
- 9 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Ausgaben
511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, 238.100 240.000 -1.900
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige 0 0 0
Gebrauchsgegenstände
236.100 240.000 -3.900
0 0 0
Erläuterung:
Umschichtung zugunsten 0801/547 01 Die Erläuterungstabelle ändert sich wie folgt:
2015 2016 EUR EUR 1. Geschäftsbedarf 117.000 116.000
2. Kommunikation 54.700 54.700
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände 46.600 46.200
4. Sonstiges 19.800 19.200
Summe 238.100 236.100
525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten 29.000 30.000 -1.000
0 0 0
29.000 30.000 -1.000
0 0 0
Erläuterung:
Umschichtung zugunsten 0801/547 01
527 01 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 125.500 127.000 -1.500
0 0 0
124.000 127.000 -3.000
0 0 0
Erläuterung:
Umschichtung zugunsten 0801/547 01 Die Erläuterungstabelle ändert sich wie folgt:
2015 2016 EUR EUR 1. Reisekosten allgemein 120.500 119.000 2. Kleine und große Wegstreckenentschädigung für private KfZ 5.000 5.000
Summe 125.500 124.000
Neuer Titel
547 01 011 Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde 4.400 0 +4.400
0 0
7.900 0 +7.900
0 0
- 10 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR noch zu 547 01 Erläuterung:
Ausgaben für die unabhängige Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt.
- 11 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
219.400 219.000
219.400 219.000
0 0 HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
163.000 163.000
163.000 163.000
0 0
Gesamteinnahme 382.400
382.000
382.400 382.000
0 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 17.734.400
0 17.722.300 0
17.734.400 0 17.722.300 0
0 0 0 0 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
2.267.000 0 2.302.000 0
2.267.000 0 2.302.000 0
0 0 0 0 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
98.500 0 86.700
98.500 0 86.700
0 0 0
0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 276.100
0
276.100 0
0 0 276.100
0
276.100 0
0 0 Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
20.376.000 0 20.387.100 0 -19.993.600 -20.005.100
20.376.000 0 20.387.100 0 -19.993.600 -20.005.100
0 0 0 0 0 0
Kap. 08 02Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
- 12 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Einnahmen
119 41 691 Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen 576.100 350.000 +226.100
400.000 350.000 +50.000
Erläuterung:
Mehreinnahmen in 2015;
Anpassung 2016 an Ist-Ergebnis Vorjahr;
Ausgleich für Mehrbedarf bei 0802/685 76, 0802/894 76 und 0802/633 77
- 13 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Ausgaben
533 01 649 Dienstleistungen Außenstehender 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Haushaltsvermerk weggefallen
* gelöscht: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 08 01 Titel 111 03.
Erläuterung:
Die Löschung des Haushaltsvermerks ist wegen der getrennten Ausbringung des Haushalts der Landesregulierungsbehörde erforderlich.
671 01 681 Kostenerstattung an die Investitionsbank 5.514.900 5.514.900 0
52.025.200 0 +52.025.200
9.113.800 9.113.800 0
2.650.000 0 +2.650.000
* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 08 02 Titel 671 05.
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
*** Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 02 Titel 671 04 und Kapitel 08 02 Titelgruppen 92 und 93.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Landesanteils der Ausgaben von Kapitel 0802 Titelgruppe 67.
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2013 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2014 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2015 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2016 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5 6
2015 2016 2017 2018 2019 ff.
Summen
4.839.000 6.529.100 7.142.900 33.514.200 52.025.200
400.000 400.000 1.850.000 2.650.000
4.839.000 6.929.100 7.542.900 35.364.200 54.675.200 Erläuterung:
Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen mit der IB; Ergänzung zur TH EFRE 2014-2020, Ergänzung zur TH ESF 2014
2020 und für die Landesprogramme Elektromobilität und Internat. Akquisition
- 14 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Titelgruppe(n)
76
685 76 164
Zuschuss an die Fraunhofer Gesellschaft Übertragbar
* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 08 02 Titelgruppe 72.
Zuschuss für den Betrieb
Erläuterung:
Nachzahlungsverpflichtung aus dem Länderausgleich für das Jahr 2014
4.274.800 0 4.156.500 0
4.156.500 0 4.156.500 0
+118.300 0 0 0
894 76 164 Zuschuss für Investitionen
Erläuterung:
Nachzahlungsverpflichtung aus dem Länderausgleich für das Jahr 2014
Nachrichtlich: Summe TGr. 76
459.300 0 401.500 0
4.734.100 0 4.558.000 0
401.500 0 401.500 0
4.558.000 0 4.558.000 0
+57.800 0 0 0
+176.100 0 0 0
77
633 77 649
Energiepolitik Neuer Titel
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
50.000 0 +50.000
0 0
50.000 0 +50.000
0 0
Erläuterung:
Kostenerstattung an Kommunen für die Durchführung von Kontrolltätigkeiten im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEV).
Nachrichtlich: Summe TGr. 77 100.000 50.000 +50.000
25.000 25.000 0
100.000 50.000 +50.000
25.000 25.000 0
- 15 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
92 Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF V Übertragbar
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs.1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.
*** Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0802 Titel 671 01, Kapitel 0802 Titel 671 04 und Kapitel 0802 Titelgruppe 93.
671 92 253 Kostenerstattung an Dritte 22.000 22.000 0
235.300 0 +235.300
22.000 22.000 0
0 0 0
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2013 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2014 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2015 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2016 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5 6
2015 2016 2017 2018 2019 ff.
Summen
22.000 40.000 40.000 133.300 235.300
22.000 40.000 40.000 133.300 235.300 Erläuterung:
Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen mit der IB; Kofinanzierung TH ESF 2014-2020
683 92 253 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 772.000 772.000 0
1.818.800 1.818.800 0
1.550.600 1.550.600 0
2.103.800 1.653.800 +450.000
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2013 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2014 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2015 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2016 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5 6
2015 2016 2017 2018 2019 ff.
Summen
530.000 560.000 350.000
1.440.000
826.000 596.000 396.800
1.818.800
981.000 741.000 381.800 2.103.800
530.000 1.386.000 1.927.000 1.137.800 381.800 5.362.600
- 16 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR noch zu 683 92 Erläuterung:
Zusätzliche VE in 2016 für das ESF-Programm “Beschäftigung von Innovationsassistenten“ (Förderperiode 2014-2020) wegen starkem Antragsaufkommen
Nachrichtlich: Summe TGr. 92 794.000 794.000 0
2.054.100 1.818.800 +235.300
1.572.600 1.572.600 0
2.103.800 1.653.800 +450.000
93 Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des EFRE V Übertragbar
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.
*** Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0802 Titel 671 01, Kapitel 0802 Titel 671 04 und Kapitel 0802 Titelgruppe 92.
894 93 692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 412.500 412.500 0
2.150.000 2.150.000 0
400.000 400.000 0
1.781.300 0 +1.781.300
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2013 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2014 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2015 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2016 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5 6
2015 2016 2017 2018 2019 ff.
Summen
400.000 1.000.000 750.000
2.150.000
493.800 1.037.500 250.000 1.781.300
400.000 1.493.800 1.787.500 250.000 3.931.300 Erläuterung:
geplante Veränderung der Finanzierung des FhG-Projektes Fraunhofer-Applikationszentrum (PAZ); künftige Landesbeteiligung vorgesehen
Nachrichtlich: Summe TGr. 93 1.592.600 1.592.600 0
5.850.000 5.850.000 0
4.337.900 4.337.900 0
7.231.300 5.450.000 +1.781.300
- 17 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
9.033.000 9.056.900
8.806.900 9.006.900
+226.100 +50.000 HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
3.565.200 3.612.500
3.565.200 3.612.500
0 0 HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
89.545.600 90.098.300
89.545.600 90.098.300
0 0
Gesamteinnahme 102.143.800
102.767.700
101.917.700 102.717.700
+226.100 +50.000
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 80.800
0 151.300 0
80.800 0 151.300 0
0 0 0 0 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
1.831.000 576.300 1.752.000 672.200
1.831.000 576.300 1.752.000 672.200
0 0 0 0 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
31.524.500 55.524.300 34.469.500 6.548.800
31.356.200 3.263.800 34.419.500 3.448.800
+168.300 +52.260.500 +50.000 +3.100.000 HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
193.300.200 171.263.300 195.375.400
193.242.400 171.263.300 195.375.400
+57.800 0 0 172.594.600 170.813.300 +1.781.300 HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben -9.570.100
0
-9.570.100 0
0 0 -10.000.000
0
-10.000.000 0
0 0
Gesamtausgabe 217.166.400 216.940.300 +226.100
Gesamtsumme der VE 227.363.900 175.103.400 +52.260.500
221.748.200 221.698.200 +50.000 179.815.600 174.934.300 +4.881.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -115.022.600 -115.022.600
-118.980.500 -118.980.500
0 0
Kap. 08 14Landesamt für Geologie und Bergwesen
- 18 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 14 Landesamt für Geologie und Bergwesen
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Einnahmen
Neue Titelgruppe
Titelgruppe(n)
64
231 64 611
Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Neuer Titel
Sonstige Zuweisungen vom Bund 0 0 0
0 0 0
Neuer Haushaltsvermerk
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 08 14 Titelgruppe 64.
Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0
0 0
- 19 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 14 Landesamt für Geologie und Bergwesen
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Ausgaben
Titelgruppe(n)
Neue Titelgruppe
64 Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Neuer Haushaltsvermerk Übertragbar
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 14 Titel 231 64.
Erläuterung:
Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten für ein Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Projektinhalt ist eine systematische Erkundung des unterirdischen Raumes hinsichtlich der verschiedenen Möglichkeiten zur Errichtung von Energiespeichern (z.B. in Salzkavernen oder Porenspeichern). Es soll ein digitales, grenzüberschreitend abgestimmtes strukturgeologisches 3D-Modell des norddeutschen Beckens erarbeitet werden, das die Analyse und Bewertung verschiedener Nutzungsoptionen erlauben wird. Das Projekt wird in Zusammenarbeit der Staatlichen Geologischen Dienste (SGD) von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt unter Federführung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt vollständig durch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Neuer Titel
427 64 611 Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
Neuer Titel
547 64 611 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0
0 0
0 0
0 0
- 20 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft 08 14 Landesamt für Geologie und Bergwesen
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu
VE 2016 neu
Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt
VE 2016 alt
mehr/weniger
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
2.658.200 2.658.200
2.658.200 2.658.200
0 0 HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0
0 0
Gesamteinnahme 2.658.200
2.658.200
2.658.200 2.658.200
0 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 7.084.400
0 6.943.700 0
7.084.400 0 6.943.700 0
0 0 0 0 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
4.223.000 0 4.107.100 1.800.000
4.223.000 0 4.107.100 1.800.000
0 0 0 0 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
600 0 600 0
600 0 600 0
0 0 0 0 HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
5.954.600 3.600.000 4.590.700 0
5.954.600 3.600.000 4.590.700 0
0 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 72.100
0 72.100 0
72.100 0 72.100 0
0 0 0 0 Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
17.334.700 3.600.000 15.714.200 1.800.000 -14.676.500 -13.056.000
17.334.700 3.600.000 15.714.200 1.800.000 -14.676.500 -13.056.000
0 0 0 0 0 0