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Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-) lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.288,60 1.900 2.400 2.300 2.200 700

41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 2.288,60 1.900 2.400 2.300 2.200 700

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 769.952,74 756.000 781.000 822.000 786.000 786.000 43110001 Verwaltungsgebühren allg.

Bürgerdienste

769.952,74 756.000 781.000 822.000 786.000 786.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.502,30 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

44210000 Erträge aus Verkauf 4.502,30 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

6 + Kostenerstattungen und

Kostenumlagen 250,00 300 300 300 300 300

44850007 ET Kostenerstattung BEST 250,00 300 300 300 300 300

44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH

0,00 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge 64.247,40 53.000 54.000 54.000 54.000 54.000

45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

38.814,20 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 25.433,20 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 841.241,04 815.200 841.700 882.600 846.500 845.000

11 - Personalaufwendungen -964.851,07 -971.800 -983.100 -988.500 -1.005.200 -1.020.500

50110000 Besoldung Beamte -427.552,52 -447.300 -340.700 -344.200 -349.400 -352.900 50120000 Vergütungen tarifl.

Beschäftigte

-255.980,80 -242.800 -340.800 -349.600 -356.500 -360.100 50120002 Leistungsentgelte tarifl.

Beschäftigte

-3.064,16 -4.500 -6.200 -6.300 -6.400 -6.500

50220000 Beiträge

Versorgungskassen tariflich Bes

-20.257,63 -20.400 -28.500 -29.200 -29.700 -30.000

50320000 Beiträge

gesetzl.Sozialvers.tariflich Be -54.838,80 -50.200 -70.100 -71.900 -73.300 -74.000

50410000 Beihilfen -27.621,84 -40.600 -30.000 -30.700 -31.500 -32.200

50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung

-140.360,88 -132.700 -133.400 -125.100 -126.700 -131.800

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -35.174,44 -33.300 -33.400 -31.500 -31.700 -33.000

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -19.613,16 -19.300 -4.400 -3.000 -2.900 -1.400

57113000 AfA auf Gebäude -15.055,18 -15.100 0 0 0 0

57117000 AfA auf Betriebs- und

Geschäftsausst. -4.557,98 -4.200 -4.400 -3.000 -2.900 -1.400

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -467.730,08 -451.000 -437.200 -502.200 -472.200 -472.200

54110002 PersonalnebenAW -26,00 -300 -300 -300 -300 -300

54120001 AW Aus- und Fortbildung -1.188,34 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100

54120003 AW Dienstreisekosten -734,67 -3.100 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900

54310006 AW Fachliteratur 0,00 -500 -500 -500 -500 -500

54310007 AW Postgebühren -7.199,50 -12.000 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700

54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)

-416.784,35 -410.000 -400.000 -465.000 -435.000 -435.000

54310023 sonstige GeschäftsAW -41.797,22 -22.000 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.452.194,31 -1.442.100 -1.424.700 -1.493.700 -1.480.300 -1.494.100 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10

und 17)

-610.953,27 -626.900 -583.000 -611.100 -633.800 -649.100

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)

-610.953,27 -626.900 -583.000 -611.100 -633.800 -649.100

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=

Zeilen 23 und 24)

0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-610.953,27 -626.900 -583.000 -611.100 -633.800 -649.100

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)

-25.558,09 -138.700 -138.900 -138.900 -139.200 -82.300 58110003 ILV -

Telekommunikationsgebühren -2.939,12 -3.200 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400

58110004 ILV - FBI -20.618,97 -133.500 -133.500 -133.500 -133.500 -76.500

58110005 ILV - Versicherungen -2.000,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.300 -2.400

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00 0 0 0 0 0

31 = Ergebnis der internen

Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)

-25.558,09 -138.700 -138.900 -138.900 -139.200 -82.300

32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -636.511,36 -765.600 -721.900 -750.000 -773.000 -731.400

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Bürgerbüro

020501 Bürgerbüro

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

9 = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 839.310,16 813.300 839.300 0 880.300 844.300 844.300

63110001

Verwaltungsgebühren allg.

Bürgerdienste

769.967,74 756.000 781.000 0 822.000 786.000 786.000

64210000 Einzahlungen aus

Verkauf 4.502,30 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000

64850007 Kostenerstattung BEST

250,00 300 300 0 300 300 300

64870001 Kostenerstattung ELE GmbH

0,00 0 0 0 0 0 0

65610002 Verwarnungs-, Buß-und Zwangsgelder

39.156,92 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000

65910000 a.sonst.or. EZ 25.433,20 23.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.234.232,30 -1.256.800 -1.253.500 0 -1.334.100 -1.319.000 -1.327.900

70110000 Bezüge Beamte -423.797,25 -447.300 -340.700 0 -344.200 -349.400 -352.900

70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte

-254.934,11 -242.800 -340.800 0 -349.600 -356.500 -360.100

70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte

-3.064,16 -4.500 -6.200 0 -6.300 -6.400 -6.500

70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

-20.257,63 -20.400 -28.500 0 -29.200 -29.700 -30.000

70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte

-54.838,80 -50.200 -70.100 0 -71.900 -73.300 -74.000

70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.

-27.621,84 -40.600 -30.000 0 -30.700 -31.500 -32.200

74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -300 -300 0 -300 -300 -300

74120001 AZ Aus- und Fortbildung

-1.165,78 -3.100 -3.100 0 -3.100 -3.100 -3.100

74120003 AZ Dienstreisekosten

-734,67 -3.100 -2.900 0 -2.900 -2.900 -2.900

74310006 AZ Fachliteratur 0,00 -500 -500 0 -500 -500 -500

74310007 AZ Postgebühren -7.206,50 -12.000 -7.700 0 -7.700 -7.700 -7.700

74310022

GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)

-400.602,00 -410.000 -400.000 0 -465.000 -435.000 -435.000

74310023 sonstige

Geschäftsauszahlungen -39.996,56 -22.000 -22.700 0 -22.700 -22.700 -22.700

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 9 und 16)

-394.922,14 -443.500 -414.200 0 -453.800 -474.700 -483.600

101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

104 + Einzahlungen aus Beiträgen

u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0

105 + Sonstige

Investitionseinzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

106 = Summe (investive Einzahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0,00 0 0 0 0 0 0

108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0,00 0 0 0 0 0 0

110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00 0 0 0 0 0 0

112 - Sonstige

Investitionsauszahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

113 = Summe (investive

Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0

114 = Saldo der

Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen

An-, Ab- und Ummeldungen Anzahl 16.661 19.100 17.000

Führung/Auskünfte u. a. Melderegister Anzahl 32.533 34.000 32.500

Ausweise/Pässe Anzahl 17.109 17.400 17.200

Kfz-Angelegenheiten Anzahl 4.771 5.600 4.800

Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten

Anzahl 82 12 16

Stellenplan

Vollzeitstellen Beamte Anzahl 12,45 12,35 8,63

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 6,29 6,27 7,73

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet einen Betrag in Höhe von 400.000 € für die Beschaffung von Reisepässen/Personalausweisen.

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Personenstandswesen

020601 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst.

Erklärungen und Anerkenntnissen.

Ziele

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

791,27 700 800 800 800 200

41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 744,67 700 700 700 700 100

41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so.

öffentlicher Bereich 46,60 0 100 100 100 100

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 175.734,70 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 43110002 Verwaltungsgebühren

Personenstandswesen

175.734,70 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.543,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

44210000 Erträge aus Verkauf 9.543,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.500 0 0 0 0

45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 0,00 1.500 0 0 0 0

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 186.068,97 198.200 196.800 196.800 196.800 196.200

11 - Personalaufwendungen -529.973,01 -561.100 -583.300 -577.000 -585.900 -597.300

50110000 Besoldung Beamte -265.964,62 -272.500 -300.400 -303.500 -308.100 -311.200 50120000 Vergütungen tarifl.

Beschäftigte

-50.393,89 -42.500 -51.100 -52.400 -53.400 -53.900

50120002 Leistungsentgelte tarifl.

Beschäftigte

-963,61 -800 -900 -900 -1.000 -1.000

50220000 Beiträge

Versorgungskassen tariflich Bes

-3.963,24 -3.600 -4.300 -4.400 -4.500 -4.500

50320000 Beiträge

gesetzl.Sozialvers.tariflich Be

-10.632,67 -8.800 -10.500 -10.800 -11.000 -11.100

50410000 Beihilfen -18.577,62 -24.700 -26.500 -27.100 -27.800 -28.400

50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung

-143.513,00 -166.500 -151.600 -142.100 -144.000 -149.700 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -35.964,36 -41.700 -38.000 -35.800 -36.100 -37.500

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.924,73 -12.900 -2.200 -2.200 -1.300 -700

57113000 AfA auf Gebäude -10.753,70 -10.800 0 0 0 0

57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.

-2.171,03 -2.100 -2.200 -2.200 -1.300 -700

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.873,88 -20.000 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700

54110002 PersonalnebenAW 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

54120001 AW Aus- und Fortbildung -3.475,00 -2.800 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

54120003 AW Dienstreisekosten -70,05 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

54120009 Bekleidungsbeihilfen -892,40 -900 -900 -900 -900 -900

54310000 Geschäftsaufwendungen -889,46 -800 -800 -800 -800 -800

54310006 AW Fachliteratur -1.594,54 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

54310007 AW Postgebühren -2.100,00 -5.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

54310023 sonstige GeschäftsAW -5.852,43 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

17 = Ordentliche Aufwendungen -557.771,62 -594.000 -603.200 -596.900 -604.900 -615.700 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10

und 17)

-371.702,65 -395.800 -406.400 -400.100 -408.100 -419.500

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige

Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)

-371.702,65 -395.800 -406.400 -400.100 -408.100 -419.500

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=

Zeilen 23 und 24)

0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-371.702,65 -395.800 -406.400 -400.100 -408.100 -419.500

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen

Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)

-11.436,89 -23.100 -23.100 -23.100 -23.200 -25.700

58110003 ILV -

Telekommunikationsgebühren

-1.118,25 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

58110004 ILV - FBI -9.218,64 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -23.200

58110005 ILV - Versicherungen -1.100,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.200 -1.200

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00 0 0 0 0 0

31 = Ergebnis der internen

Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)

-11.436,89 -23.100 -23.100 -23.100 -23.200 -25.700

32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -383.139,54 -418.900 -429.500 -423.200 -431.300 -445.200

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Personenstandswesen

020601 Personenstandswesen

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

9 = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 185.277,70 197.500 196.000 0 196.000 196.000 196.000

63110002

Verwaltungsgebühren Personenstandswesen

175.734,70 187.000 187.000 0 187.000 187.000 187.000

64210000 Einzahlungen aus

Verkauf 9.543,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000

65910000 a.sonst.or. EZ 0,00 1.500 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-365.616,15 -372.900 -411.400 0 -416.800 -423.500 -427.800

70110000 Bezüge Beamte -266.360,04 -272.500 -300.400 0 -303.500 -308.100 -311.200

70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte

-50.313,85 -42.500 -51.100 0 -52.400 -53.400 -53.900

70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte

-963,61 -800 -900 0 -900 -1.000 -1.000

70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

-3.963,24 -3.600 -4.300 0 -4.400 -4.500 -4.500

70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte

-10.632,67 -8.800 -10.500 0 -10.800 -11.000 -11.100

70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.

-18.577,62 -24.700 -26.500 0 -27.100 -27.800 -28.400

74110002 PersonalnebenAZ 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100

74120001 AZ Aus- und

Fortbildung -3.476,08 -2.800 -3.200 0 -3.200 -3.200 -3.200

74120003 AZ Dienstreisekosten

-86,85 -1.400 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

74120009

Bekleidungsbeihilfen

-892,40 -900 -900 0 -900 -900 -900

74310000 GeschäftsAZ -899,02 -800 -800 0 -800 -800 -800

74310006 AZ Fachliteratur -1.498,34 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

74310007 AZ Postgebühren -2.100,00 -5.000 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200

74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen

-5.852,43 -7.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 9 und 16)

-180.338,45 -175.400 -215.400 0 -220.800 -227.500 -231.800

101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00 0 0 0 0 0 0

105 + Sonstige

Investitionseinzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

106 = Summe (investive Einzahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0,00 0 0 0 0 0 0

108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0,00 0 0 0 0 0 0

110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

111 - Auszahlungen von

aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0

112 - Sonstige

Investitionsauszahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

113 = Summe (investive Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

114 = Saldo der

Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen

Geburtseinträge Anzahl 1.220 1.100 1.300

Sterbeeinträge Anzahl 1.584 1.700 1.700

Anmeldungen zu Eheschließungen Anzahl 629 700 700

Begründung von Lebenspartnerschaften Anzahl 3 10 entfällt

Ausgestellte Personenstandsurkunden Anzahl 22.309 19.600 22.500

Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei

Arbeitstagen (in Prozent) % 92 95 92

Stellenplan

Vollzeitstellen Beamte Anzahl 5,63 5,63 5,63

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 1,50 1,21 1,21

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern