Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-) lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.288,60 1.900 2.400 2.300 2.200 700
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 2.288,60 1.900 2.400 2.300 2.200 700
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 769.952,74 756.000 781.000 822.000 786.000 786.000 43110001 Verwaltungsgebühren allg.
Bürgerdienste
769.952,74 756.000 781.000 822.000 786.000 786.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.502,30 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
44210000 Erträge aus Verkauf 4.502,30 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 250,00 300 300 300 300 300
44850007 ET Kostenerstattung BEST 250,00 300 300 300 300 300
44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 64.247,40 53.000 54.000 54.000 54.000 54.000
45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder
38.814,20 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 25.433,20 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 841.241,04 815.200 841.700 882.600 846.500 845.000
11 - Personalaufwendungen -964.851,07 -971.800 -983.100 -988.500 -1.005.200 -1.020.500
50110000 Besoldung Beamte -427.552,52 -447.300 -340.700 -344.200 -349.400 -352.900 50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-255.980,80 -242.800 -340.800 -349.600 -356.500 -360.100 50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-3.064,16 -4.500 -6.200 -6.300 -6.400 -6.500
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-20.257,63 -20.400 -28.500 -29.200 -29.700 -30.000
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be -54.838,80 -50.200 -70.100 -71.900 -73.300 -74.000
50410000 Beihilfen -27.621,84 -40.600 -30.000 -30.700 -31.500 -32.200
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-140.360,88 -132.700 -133.400 -125.100 -126.700 -131.800
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -35.174,44 -33.300 -33.400 -31.500 -31.700 -33.000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -19.613,16 -19.300 -4.400 -3.000 -2.900 -1.400
57113000 AfA auf Gebäude -15.055,18 -15.100 0 0 0 0
57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst. -4.557,98 -4.200 -4.400 -3.000 -2.900 -1.400
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -467.730,08 -451.000 -437.200 -502.200 -472.200 -472.200
54110002 PersonalnebenAW -26,00 -300 -300 -300 -300 -300
54120001 AW Aus- und Fortbildung -1.188,34 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
54120003 AW Dienstreisekosten -734,67 -3.100 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
54310006 AW Fachliteratur 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
54310007 AW Postgebühren -7.199,50 -12.000 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)
-416.784,35 -410.000 -400.000 -465.000 -435.000 -435.000
54310023 sonstige GeschäftsAW -41.797,22 -22.000 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.452.194,31 -1.442.100 -1.424.700 -1.493.700 -1.480.300 -1.494.100 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-610.953,27 -626.900 -583.000 -611.100 -633.800 -649.100
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-610.953,27 -626.900 -583.000 -611.100 -633.800 -649.100
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-610.953,27 -626.900 -583.000 -611.100 -633.800 -649.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-25.558,09 -138.700 -138.900 -138.900 -139.200 -82.300 58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -2.939,12 -3.200 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
58110004 ILV - FBI -20.618,97 -133.500 -133.500 -133.500 -133.500 -76.500
58110005 ILV - Versicherungen -2.000,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.300 -2.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-25.558,09 -138.700 -138.900 -138.900 -139.200 -82.300
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -636.511,36 -765.600 -721.900 -750.000 -773.000 -731.400
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 839.310,16 813.300 839.300 0 880.300 844.300 844.300
63110001
Verwaltungsgebühren allg.
Bürgerdienste
769.967,74 756.000 781.000 0 822.000 786.000 786.000
64210000 Einzahlungen aus
Verkauf 4.502,30 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
64850007 Kostenerstattung BEST
250,00 300 300 0 300 300 300
64870001 Kostenerstattung ELE GmbH
0,00 0 0 0 0 0 0
65610002 Verwarnungs-, Buß-und Zwangsgelder
39.156,92 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000
65910000 a.sonst.or. EZ 25.433,20 23.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.234.232,30 -1.256.800 -1.253.500 0 -1.334.100 -1.319.000 -1.327.900
70110000 Bezüge Beamte -423.797,25 -447.300 -340.700 0 -344.200 -349.400 -352.900
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-254.934,11 -242.800 -340.800 0 -349.600 -356.500 -360.100
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-3.064,16 -4.500 -6.200 0 -6.300 -6.400 -6.500
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-20.257,63 -20.400 -28.500 0 -29.200 -29.700 -30.000
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-54.838,80 -50.200 -70.100 0 -71.900 -73.300 -74.000
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-27.621,84 -40.600 -30.000 0 -30.700 -31.500 -32.200
74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-1.165,78 -3.100 -3.100 0 -3.100 -3.100 -3.100
74120003 AZ Dienstreisekosten
-734,67 -3.100 -2.900 0 -2.900 -2.900 -2.900
74310006 AZ Fachliteratur 0,00 -500 -500 0 -500 -500 -500
74310007 AZ Postgebühren -7.206,50 -12.000 -7.700 0 -7.700 -7.700 -7.700
74310022
GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)
-400.602,00 -410.000 -400.000 0 -465.000 -435.000 -435.000
74310023 sonstige
Geschäftsauszahlungen -39.996,56 -22.000 -22.700 0 -22.700 -22.700 -22.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-394.922,14 -443.500 -414.200 0 -453.800 -474.700 -483.600
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
An-, Ab- und Ummeldungen Anzahl 16.661 19.100 17.000
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister Anzahl 32.533 34.000 32.500
Ausweise/Pässe Anzahl 17.109 17.400 17.200
Kfz-Angelegenheiten Anzahl 4.771 5.600 4.800
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten
Anzahl 82 12 16
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 12,45 12,35 8,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 6,29 6,27 7,73
Erläuterung Planung:
Teilergebnisplan:
Ziff. 4:
Erträge aus Verwaltungsgebühren.
Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet einen Betrag in Höhe von 400.000 € für die Beschaffung von Reisepässen/Personalausweisen.
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen
Produktbeschreibung
Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst.
Erklärungen und Anerkenntnissen.
Ziele
Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.
Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses
Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
791,27 700 800 800 800 200
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 744,67 700 700 700 700 100
41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so.
öffentlicher Bereich 46,60 0 100 100 100 100
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 175.734,70 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 43110002 Verwaltungsgebühren
Personenstandswesen
175.734,70 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.543,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
44210000 Erträge aus Verkauf 9.543,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.500 0 0 0 0
45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 0,00 1.500 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 186.068,97 198.200 196.800 196.800 196.800 196.200
11 - Personalaufwendungen -529.973,01 -561.100 -583.300 -577.000 -585.900 -597.300
50110000 Besoldung Beamte -265.964,62 -272.500 -300.400 -303.500 -308.100 -311.200 50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-50.393,89 -42.500 -51.100 -52.400 -53.400 -53.900
50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-963,61 -800 -900 -900 -1.000 -1.000
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-3.963,24 -3.600 -4.300 -4.400 -4.500 -4.500
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-10.632,67 -8.800 -10.500 -10.800 -11.000 -11.100
50410000 Beihilfen -18.577,62 -24.700 -26.500 -27.100 -27.800 -28.400
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-143.513,00 -166.500 -151.600 -142.100 -144.000 -149.700 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -35.964,36 -41.700 -38.000 -35.800 -36.100 -37.500
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.924,73 -12.900 -2.200 -2.200 -1.300 -700
57113000 AfA auf Gebäude -10.753,70 -10.800 0 0 0 0
57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.
-2.171,03 -2.100 -2.200 -2.200 -1.300 -700
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.873,88 -20.000 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700
54110002 PersonalnebenAW 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und Fortbildung -3.475,00 -2.800 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
54120003 AW Dienstreisekosten -70,05 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54120009 Bekleidungsbeihilfen -892,40 -900 -900 -900 -900 -900
54310000 Geschäftsaufwendungen -889,46 -800 -800 -800 -800 -800
54310006 AW Fachliteratur -1.594,54 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54310007 AW Postgebühren -2.100,00 -5.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
54310023 sonstige GeschäftsAW -5.852,43 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -557.771,62 -594.000 -603.200 -596.900 -604.900 -615.700 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-371.702,65 -395.800 -406.400 -400.100 -408.100 -419.500
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-371.702,65 -395.800 -406.400 -400.100 -408.100 -419.500
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-371.702,65 -395.800 -406.400 -400.100 -408.100 -419.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-11.436,89 -23.100 -23.100 -23.100 -23.200 -25.700
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren
-1.118,25 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
58110004 ILV - FBI -9.218,64 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -23.200
58110005 ILV - Versicherungen -1.100,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.200 -1.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-11.436,89 -23.100 -23.100 -23.100 -23.200 -25.700
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -383.139,54 -418.900 -429.500 -423.200 -431.300 -445.200
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 185.277,70 197.500 196.000 0 196.000 196.000 196.000
63110002
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen
175.734,70 187.000 187.000 0 187.000 187.000 187.000
64210000 Einzahlungen aus
Verkauf 9.543,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
65910000 a.sonst.or. EZ 0,00 1.500 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-365.616,15 -372.900 -411.400 0 -416.800 -423.500 -427.800
70110000 Bezüge Beamte -266.360,04 -272.500 -300.400 0 -303.500 -308.100 -311.200
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-50.313,85 -42.500 -51.100 0 -52.400 -53.400 -53.900
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-963,61 -800 -900 0 -900 -1.000 -1.000
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-3.963,24 -3.600 -4.300 0 -4.400 -4.500 -4.500
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-10.632,67 -8.800 -10.500 0 -10.800 -11.000 -11.100
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-18.577,62 -24.700 -26.500 0 -27.100 -27.800 -28.400
74110002 PersonalnebenAZ 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und
Fortbildung -3.476,08 -2.800 -3.200 0 -3.200 -3.200 -3.200
74120003 AZ Dienstreisekosten
-86,85 -1.400 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
74120009
Bekleidungsbeihilfen
-892,40 -900 -900 0 -900 -900 -900
74310000 GeschäftsAZ -899,02 -800 -800 0 -800 -800 -800
74310006 AZ Fachliteratur -1.498,34 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
74310007 AZ Postgebühren -2.100,00 -5.000 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200
74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen
-5.852,43 -7.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-180.338,45 -175.400 -215.400 0 -220.800 -227.500 -231.800
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Leistungen
Geburtseinträge Anzahl 1.220 1.100 1.300
Sterbeeinträge Anzahl 1.584 1.700 1.700
Anmeldungen zu Eheschließungen Anzahl 629 700 700
Begründung von Lebenspartnerschaften Anzahl 3 10 entfällt
Ausgestellte Personenstandsurkunden Anzahl 22.309 19.600 22.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei
Arbeitstagen (in Prozent) % 92 95 92
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 5,63 5,63 5,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 1,50 1,21 1,21