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Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allgemeine

Umlagen 1.933,39 200 1.900 1.900 1.900 1.900

41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 1.933,39 200 1.900 1.900 1.900 1.900

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 658.745,15 644.000 654.000 654.000 654.000 654.000 43110001 Verwaltungsgebühren allg.

Bürgerdienste 658.745,15 644.000 654.000 654.000 654.000 654.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.005,30 3.000 4.600 4.600 4.600 4.600

44210000 Erträge aus Verkauf 5.005,30 3.000 4.600 4.600 4.600 4.600

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.810,00 32.300 34.600 35.100 35.600 36.100

44850007 ET Kostenerstattung BEST 250,00 300 300 300 300 300

44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH

31.560,00 32.000 34.300 34.800 35.300 35.800

7 + Sonstige ordentliche Erträge 72.206,22 59.400 59.000 59.000 59.000 59.000

45610002 Verwarnungs-, Buß- und

Zwangsgelder 61.290,23 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

45910000 andere sonstige ordentliche Erträge

10.915,99 23.400 23.000 23.000 23.000 23.000

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 769.700,06 738.900 754.100 754.600 755.100 755.600

11 - Personalaufwendungen -941.927,38 -899.800 -869.800 -882.900 -896.100 -909.600

50110000 Bezüge Beamte -414.634,88 -472.400 -373.000 -376.400 -380.200 -384.000

50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte

-228.475,09 -207.300 -272.800 -276.000 -278.700 -281.500 50120002 Leistungsentgelte tarifl.

Beschäftigte

-4.238,86 -3.800 -5.000 -5.000 -5.100 -5.200

50220000 Beiträge

Versorgungskassen tariflich Bes

-17.595,02 -17.400 -22.900 -23.200 -23.400 -23.600

50320000 Beiträge

gesetzl.Sozialvers.tariflich Be -47.844,23 -42.600 -56.000 -56.700 -57.300 -57.900

50410000 Beihilfen -38.670,56 -38.700 -34.300 -35.100 -35.900 -36.700

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung

-148.497,04 -92.000 -84.300 -88.000 -92.000 -96.200

50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive

-41.971,70 -25.600 -21.500 -22.500 -23.500 -24.500

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -19.445,61 -17.900 -19.400 -19.400 -19.300 -19.000

57113000 AfA auf Gebäude -15.055,18 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100

57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.

-4.390,43 -2.800 -4.300 -4.300 -4.200 -3.900

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -383.343,88 -397.400 -406.100 -406.100 -406.100 -406.100

54110002 PersonalnebenAW 0,00 -300 -300 -300 -300 -300

54120001 AW Aus- und Fortbildung -909,29 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100

54120003 AW Dienstreisekosten -8,42 -3.300 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

54310006 AW Fachliteratur -225,28 -500 -500 -500 -500 -500

54310007 AW Postgebühren -9.584,00 -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

54310022

GeschäftsAW(Personalausweise/Reis epässe)

-365.595,89 -361.000 -364.000 -364.000 -364.000 -364.000

54310023 sonstige

Geschäftsaufwendungen -7.021,00 -22.200 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.344.716,87 -1.315.100 -1.295.300 -1.308.400 -1.321.500 -1.334.700 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10

und 17)

-575.016,81 -576.200 -541.200 -553.800 -566.400 -579.100

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)

-575.016,81 -576.200 -541.200 -553.800 -566.400 -579.100

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=

Zeilen 23 und 24)

0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-575.016,81 -576.200 -541.200 -553.800 -566.400 -579.100

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)

-39.011,37 -27.100 -31.600 -38.000 -39.300 -41.100

58110003 ILV -

Telekommunikationsgebühren -3.093,58 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700

58110004 ILV - FBI -34.217,79 -20.600 -25.100 -31.300 -32.600 -33.900

58110005 ILV - Versicherungen -1.700,00 -1.800 -1.800 -2.000 -2.000 -2.500

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00 0 0 0 0 0

31 = Ergebnis der internen

Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,

-39.011,37 -27.100 -31.600 -38.000 -39.300 -41.100

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1 2 3 4 5 6

32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -614.028,18 -603.300 -572.800 -591.800 -605.700 -620.200

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Bürgerbüro

020501 Bürgerbüro

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

9 = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 754.209,47 738.700 752.200 0 752.700 753.200 753.700

63110001

Verwaltungsgebühren allg.

Bürgerdienste

671.825,05 644.000 654.000 0 654.000 654.000 654.000

64210000 Einzahlungen aus

Verkauf 4.985,90 3.000 4.600 0 4.600 4.600 4.600

64850007 Kostenerstattung BEST

250,00 300 300 0 300 300 300

64870001 Kostenerstattung ELE GmbH

31.560,00 32.000 34.300 0 34.800 35.300 35.800

65610002 Verwarnungs-, Buß-und Zwangsgelder

34.928,49 36.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000

65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen

10.660,03 23.400 23.000 0 23.000 23.000 23.000

16 = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit -1.132.754,72 -1.179.600 -1.170.100 0 -1.178.500 -1.186.700 -1.195.000

70110000 Bezüge Beamte -414.832,18 -472.400 -373.000 0 -376.400 -380.200 -384.000

70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte

-226.784,79 -207.300 -272.800 0 -276.000 -278.700 -281.500

70120002 Leistungsentgelte

tarifl. Beschäftigte -4.238,86 -3.800 -5.000 0 -5.000 -5.100 -5.200

70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

-17.595,02 -17.400 -22.900 0 -23.200 -23.400 -23.600

70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte

-47.844,23 -42.600 -56.000 0 -56.700 -57.300 -57.900

70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.

-38.670,56 -38.700 -34.300 0 -35.100 -35.900 -36.700

74110002 PersonalnebenAZ 0,00 -300 -300 0 -300 -300 -300

74120001 AZ Aus- und Fortbildung

-909,29 -3.100 -3.100 0 -3.100 -3.100 -3.100

74120003 AZ Dienstreisekosten

-36,80 -3.300 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

74310006 AZ Fachliteratur -288,48 -500 -500 0 -500 -500 -500

74310007 AZ Postgebühren -9.577,00 -7.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000

74310022

GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)

-366.190,71 -361.000 -364.000 0 -364.000 -364.000 -364.000

74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen

-5.786,80 -22.200 -25.200 0 -25.200 -25.200 -25.200

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 9 und 16)

-378.545,25 -440.900 -417.900 0 -425.800 -433.500 -441.300

101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

104 + Einzahlungen aus Beiträgen

u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0

105 + Sonstige

Investitionseinzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

106 = Summe (investive Einzahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0,00 0 0 0 0 0 0

108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0,00 0 0 0 0 0 0

110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00 0 0 0 0 0 0

112 - Sonstige

Investitionsauszahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

113 = Summe (investive

Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0

114 = Saldo der

Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

Einheit Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Leistungen

An-, Ab- und Ummeldungen Anzahl 17.153 15.000 16.000

Führung/Auskünfte u. a. Melderegister Anzahl 66.482 60.000 66.000

Ausweise/Pässe Anzahl 15.223 14.200 15.000

Kfz-Angelegenheiten Anzahl 5.029 5.600 5.000

Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel)

wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten Anzahl 119 12 12 Stellenplan

Vollzeitstellen Beamte Anzahl 13,49 14,53 11,45

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 4,23 5,59 7,23

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Ziff. 6:

Kostenerstattungen:

- BEST (Erstattung für die An-, Ab- und Ummeldung von Müllgefäßen im Bürgerbüro – 300 €)

- ELE (Erstattung aufgrund erhöhten Personalbedarfs durch die Integration des ELE-Centers in das Bürgerbüro – 34.300 €) Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet einen Betrag in Höhe von 364.000 € für die Beschaffung von Reisepässen/Personalausweisen.

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Personenstandswesen

020601 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst.

Erklärungen und Anerkenntnissen.

Ziele

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

630,09 600 600 600 600 600

41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 630,09 600 600 600 600 600

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 178.940,00 190.000 183.000 183.000 183.000 183.000 43110002 Verwaltungsgebühren

Personenstandswesen

178.940,00 190.000 183.000 183.000 183.000 183.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.577,00 10.500 9.000 9.000 9.000 9.000

44210000 Erträge aus Verkauf 8.577,00 10.500 9.000 9.000 9.000 9.000

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

45910000 andere sonstige ordentliche Erträge

1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 189.647,09 202.600 194.100 194.100 194.100 194.100

11 - Personalaufwendungen -518.768,22 -426.800 -519.300 -530.300 -541.700 -553.300

50110000 Bezüge Beamte -245.586,85 -204.400 -277.700 -280.200 -283.000 -285.800

50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte

-60.708,98 -61.800 -63.100 -63.800 -64.400 -65.000

50120002 Leistungsentgelte tarifl.

Beschäftigte

-1.197,55 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

50220000 Beiträge

Versorgungskassen tariflich Bes -4.590,85 -5.200 -5.300 -5.400 -5.500 -5.600

50320000 Beiträge

gesetzl.Sozialvers.tariflich Be

-12.579,52 -12.700 -13.000 -13.200 -13.300 -13.400

50410000 Beihilfen -22.904,44 -16.800 -25.500 -26.100 -26.700 -27.300

50510000 Rückstellungen für

Pensionsverpflichtung -133.980,30 -97.700 -106.400 -111.900 -117.600 -123.500

50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive

-37.219,73 -27.100 -27.100 -28.500 -30.000 -31.500

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.746,82 -12.800 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700

57113000 AfA auf Gebäude -10.753,70 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800

57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.

-1.993,12 -2.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.573,80 -17.600 -19.700 -19.700 -19.700 -19.700

54110002 PersonalnebenAW -13,00 -100 -100 -100 -100 -100

54120001 AW Aus- und Fortbildung -2.094,64 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

54120003 AW Dienstreisekosten -113,98 -1.300 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

54120009 Bekleidungsbeihilfen -900,00 -900 -900 -900 -900 -900

54310000 Geschäftsaufwendungen -710,62 -800 -800 -800 -800 -800

54310006 AW Fachliteratur -1.156,39 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

54310007 AW Postgebühren -1.700,00 -1.700 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

54310023 sonstige

Geschäftsaufwendungen -5.635,25 -9.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

54972000 Aufw. Veräuß. bewegl.

Vermögen >410 Euro

-249,92 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -544.088,84 -457.200 -551.700 -562.700 -574.100 -585.700 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10

und 17) -354.441,75 -254.600 -357.600 -368.600 -380.000 -391.600

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)

-354.441,75 -254.600 -357.600 -368.600 -380.000 -391.600

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=

Zeilen 23 und 24)

0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-354.441,75 -254.600 -357.600 -368.600 -380.000 -391.600

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00 0 0 0 0 0

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen (58er) -19.836,77 -17.300 -19.000 -20.800 -21.400 -21.800

58110003 ILV -

Telekommunikationsgebühren

-1.230,80 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

58110004 ILV - FBI -17.605,97 -14.400 -16.100 -17.900 -18.500 -18.800

58110005 ILV - Versicherungen -1.000,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.200

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00 0 0 0 0 0

31 = Ergebnis der internen

Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)

-19.836,77 -17.300 -19.000 -20.800 -21.400 -21.800

32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -374.278,52 -271.900 -376.600 -389.400 -401.400 -413.400

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Personenstandswesen

020601 Personenstandswesen

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

9 = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 189.017,00 202.000 193.500 0 193.500 193.500 193.500

63110002

Verwaltungsgebühren Personenstandswesen

178.940,00 190.000 183.000 0 183.000 183.000 183.000

64210000 Einzahlungen aus

Verkauf 8.577,00 10.500 9.000 0 9.000 9.000 9.000

65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen

1.500,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-364.496,33 -319.600 -405.500 0 -409.600 -413.800 -418.000

70110000 Bezüge Beamte -249.130,00 -204.400 -277.700 0 -280.200 -283.000 -285.800

70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte

-61.269,88 -61.800 -63.100 0 -63.800 -64.400 -65.000

70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte

-1.197,55 -1.100 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200

70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

-4.590,85 -5.200 -5.300 0 -5.400 -5.500 -5.600

70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte

-12.579,52 -12.700 -13.000 0 -13.200 -13.300 -13.400

70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.

-22.904,44 -16.800 -25.500 0 -26.100 -26.700 -27.300

74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -100 -100 0 -100 -100 -100

74120001 AZ Aus- und Fortbildung

-2.094,64 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500

74120003 AZ Dienstreisekosten

-143,86 -1.300 -1.600 0 -1.600 -1.600 -1.600

74120009

Bekleidungsbeihilfen -900,00 -900 -900 0 -900 -900 -900

74310000

Geschäftsauszahlungen

-710,62 -800 -800 0 -800 -800 -800

74310006 AZ Fachliteratur -1.072,19 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300

74310007 AZ Postgebühren -1.700,00 -1.700 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen

-6.189,78 -9.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 9 und 16)

-175.479,33 -117.600 -212.000 0 -216.100 -220.300 -224.500

101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00 0 0 0 0 0 0

105 + Sonstige

Investitionseinzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

106 = Summe (investive Einzahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0,00 0 0 0 0 0 0

108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0,00 0 0 0 0 0 0

110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

111 - Auszahlungen von

aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0

112 - Sonstige

Investitionsauszahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

113 = Summe (investive Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

114 = Saldo der

Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0

Einheit Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Leistungen

Geburtseinträge Anzahl 931 850 900

Sterbeeinträge Anzahl 1.433 1.400 1.400

Anmeldungen zu Eheschließungen Anzahl 677 650 650

Begründung von Lebenspartnerschaften Anzahl 12 10 10

Ausgestellte Personenstandsurkunden Anzahl 21.184 24.000 21.000

Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei

Arbeitstagen (in Prozent) % 95 95 95

Stellenplan

Vollzeitstellen Beamte Anzahl 5,55 5,65 6,45

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 1,50 1,49 1,49

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern