Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 1.933,39 200 1.900 1.900 1.900 1.900
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 1.933,39 200 1.900 1.900 1.900 1.900
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 658.745,15 644.000 654.000 654.000 654.000 654.000 43110001 Verwaltungsgebühren allg.
Bürgerdienste 658.745,15 644.000 654.000 654.000 654.000 654.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.005,30 3.000 4.600 4.600 4.600 4.600
44210000 Erträge aus Verkauf 5.005,30 3.000 4.600 4.600 4.600 4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
31.810,00 32.300 34.600 35.100 35.600 36.100
44850007 ET Kostenerstattung BEST 250,00 300 300 300 300 300
44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH
31.560,00 32.000 34.300 34.800 35.300 35.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 72.206,22 59.400 59.000 59.000 59.000 59.000
45610002 Verwarnungs-, Buß- und
Zwangsgelder 61.290,23 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
45910000 andere sonstige ordentliche Erträge
10.915,99 23.400 23.000 23.000 23.000 23.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 769.700,06 738.900 754.100 754.600 755.100 755.600
11 - Personalaufwendungen -941.927,38 -899.800 -869.800 -882.900 -896.100 -909.600
50110000 Bezüge Beamte -414.634,88 -472.400 -373.000 -376.400 -380.200 -384.000
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-228.475,09 -207.300 -272.800 -276.000 -278.700 -281.500 50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-4.238,86 -3.800 -5.000 -5.000 -5.100 -5.200
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-17.595,02 -17.400 -22.900 -23.200 -23.400 -23.600
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be -47.844,23 -42.600 -56.000 -56.700 -57.300 -57.900
50410000 Beihilfen -38.670,56 -38.700 -34.300 -35.100 -35.900 -36.700
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-148.497,04 -92.000 -84.300 -88.000 -92.000 -96.200
50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive
-41.971,70 -25.600 -21.500 -22.500 -23.500 -24.500
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -19.445,61 -17.900 -19.400 -19.400 -19.300 -19.000
57113000 AfA auf Gebäude -15.055,18 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.
-4.390,43 -2.800 -4.300 -4.300 -4.200 -3.900
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -383.343,88 -397.400 -406.100 -406.100 -406.100 -406.100
54110002 PersonalnebenAW 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
54120001 AW Aus- und Fortbildung -909,29 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
54120003 AW Dienstreisekosten -8,42 -3.300 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54310006 AW Fachliteratur -225,28 -500 -500 -500 -500 -500
54310007 AW Postgebühren -9.584,00 -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54310022
GeschäftsAW(Personalausweise/Reis epässe)
-365.595,89 -361.000 -364.000 -364.000 -364.000 -364.000
54310023 sonstige
Geschäftsaufwendungen -7.021,00 -22.200 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.344.716,87 -1.315.100 -1.295.300 -1.308.400 -1.321.500 -1.334.700 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-575.016,81 -576.200 -541.200 -553.800 -566.400 -579.100
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-575.016,81 -576.200 -541.200 -553.800 -566.400 -579.100
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-575.016,81 -576.200 -541.200 -553.800 -566.400 -579.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-39.011,37 -27.100 -31.600 -38.000 -39.300 -41.100
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -3.093,58 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
58110004 ILV - FBI -34.217,79 -20.600 -25.100 -31.300 -32.600 -33.900
58110005 ILV - Versicherungen -1.700,00 -1.800 -1.800 -2.000 -2.000 -2.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,
-39.011,37 -27.100 -31.600 -38.000 -39.300 -41.100
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
1 2 3 4 5 6
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -614.028,18 -603.300 -572.800 -591.800 -605.700 -620.200
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 754.209,47 738.700 752.200 0 752.700 753.200 753.700
63110001
Verwaltungsgebühren allg.
Bürgerdienste
671.825,05 644.000 654.000 0 654.000 654.000 654.000
64210000 Einzahlungen aus
Verkauf 4.985,90 3.000 4.600 0 4.600 4.600 4.600
64850007 Kostenerstattung BEST
250,00 300 300 0 300 300 300
64870001 Kostenerstattung ELE GmbH
31.560,00 32.000 34.300 0 34.800 35.300 35.800
65610002 Verwarnungs-, Buß-und Zwangsgelder
34.928,49 36.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000
65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen
10.660,03 23.400 23.000 0 23.000 23.000 23.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit -1.132.754,72 -1.179.600 -1.170.100 0 -1.178.500 -1.186.700 -1.195.000
70110000 Bezüge Beamte -414.832,18 -472.400 -373.000 0 -376.400 -380.200 -384.000
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-226.784,79 -207.300 -272.800 0 -276.000 -278.700 -281.500
70120002 Leistungsentgelte
tarifl. Beschäftigte -4.238,86 -3.800 -5.000 0 -5.000 -5.100 -5.200
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-17.595,02 -17.400 -22.900 0 -23.200 -23.400 -23.600
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-47.844,23 -42.600 -56.000 0 -56.700 -57.300 -57.900
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-38.670,56 -38.700 -34.300 0 -35.100 -35.900 -36.700
74110002 PersonalnebenAZ 0,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-909,29 -3.100 -3.100 0 -3.100 -3.100 -3.100
74120003 AZ Dienstreisekosten
-36,80 -3.300 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
74310006 AZ Fachliteratur -288,48 -500 -500 0 -500 -500 -500
74310007 AZ Postgebühren -9.577,00 -7.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
74310022
GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)
-366.190,71 -361.000 -364.000 0 -364.000 -364.000 -364.000
74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen
-5.786,80 -22.200 -25.200 0 -25.200 -25.200 -25.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-378.545,25 -440.900 -417.900 0 -425.800 -433.500 -441.300
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Leistungen
An-, Ab- und Ummeldungen Anzahl 17.153 15.000 16.000
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister Anzahl 66.482 60.000 66.000
Ausweise/Pässe Anzahl 15.223 14.200 15.000
Kfz-Angelegenheiten Anzahl 5.029 5.600 5.000
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel)
wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten Anzahl 119 12 12 Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 13,49 14,53 11,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 4,23 5,59 7,23
Erläuterung Planung:
Teilergebnisplan:
Ziff. 4:
Erträge aus Verwaltungsgebühren.
Ziff. 6:
Kostenerstattungen:
- BEST (Erstattung für die An-, Ab- und Ummeldung von Müllgefäßen im Bürgerbüro – 300 €)
- ELE (Erstattung aufgrund erhöhten Personalbedarfs durch die Integration des ELE-Centers in das Bürgerbüro – 34.300 €) Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet einen Betrag in Höhe von 364.000 € für die Beschaffung von Reisepässen/Personalausweisen.
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen
Produktbeschreibung
Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst.
Erklärungen und Anerkenntnissen.
Ziele
Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.
Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses
Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
630,09 600 600 600 600 600
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 630,09 600 600 600 600 600
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 178.940,00 190.000 183.000 183.000 183.000 183.000 43110002 Verwaltungsgebühren
Personenstandswesen
178.940,00 190.000 183.000 183.000 183.000 183.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.577,00 10.500 9.000 9.000 9.000 9.000
44210000 Erträge aus Verkauf 8.577,00 10.500 9.000 9.000 9.000 9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
45910000 andere sonstige ordentliche Erträge
1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 189.647,09 202.600 194.100 194.100 194.100 194.100
11 - Personalaufwendungen -518.768,22 -426.800 -519.300 -530.300 -541.700 -553.300
50110000 Bezüge Beamte -245.586,85 -204.400 -277.700 -280.200 -283.000 -285.800
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-60.708,98 -61.800 -63.100 -63.800 -64.400 -65.000
50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-1.197,55 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes -4.590,85 -5.200 -5.300 -5.400 -5.500 -5.600
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-12.579,52 -12.700 -13.000 -13.200 -13.300 -13.400
50410000 Beihilfen -22.904,44 -16.800 -25.500 -26.100 -26.700 -27.300
50510000 Rückstellungen für
Pensionsverpflichtung -133.980,30 -97.700 -106.400 -111.900 -117.600 -123.500
50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive
-37.219,73 -27.100 -27.100 -28.500 -30.000 -31.500
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.746,82 -12.800 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
57113000 AfA auf Gebäude -10.753,70 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.
-1.993,12 -2.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.573,80 -17.600 -19.700 -19.700 -19.700 -19.700
54110002 PersonalnebenAW -13,00 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und Fortbildung -2.094,64 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
54120003 AW Dienstreisekosten -113,98 -1.300 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
54120009 Bekleidungsbeihilfen -900,00 -900 -900 -900 -900 -900
54310000 Geschäftsaufwendungen -710,62 -800 -800 -800 -800 -800
54310006 AW Fachliteratur -1.156,39 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
54310007 AW Postgebühren -1.700,00 -1.700 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54310023 sonstige
Geschäftsaufwendungen -5.635,25 -9.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
54972000 Aufw. Veräuß. bewegl.
Vermögen >410 Euro
-249,92 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -544.088,84 -457.200 -551.700 -562.700 -574.100 -585.700 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17) -354.441,75 -254.600 -357.600 -368.600 -380.000 -391.600
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-354.441,75 -254.600 -357.600 -368.600 -380.000 -391.600
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-354.441,75 -254.600 -357.600 -368.600 -380.000 -391.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (58er) -19.836,77 -17.300 -19.000 -20.800 -21.400 -21.800
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren
-1.230,80 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
58110004 ILV - FBI -17.605,97 -14.400 -16.100 -17.900 -18.500 -18.800
58110005 ILV - Versicherungen -1.000,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-19.836,77 -17.300 -19.000 -20.800 -21.400 -21.800
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -374.278,52 -271.900 -376.600 -389.400 -401.400 -413.400
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 189.017,00 202.000 193.500 0 193.500 193.500 193.500
63110002
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen
178.940,00 190.000 183.000 0 183.000 183.000 183.000
64210000 Einzahlungen aus
Verkauf 8.577,00 10.500 9.000 0 9.000 9.000 9.000
65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen
1.500,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-364.496,33 -319.600 -405.500 0 -409.600 -413.800 -418.000
70110000 Bezüge Beamte -249.130,00 -204.400 -277.700 0 -280.200 -283.000 -285.800
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-61.269,88 -61.800 -63.100 0 -63.800 -64.400 -65.000
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-1.197,55 -1.100 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-4.590,85 -5.200 -5.300 0 -5.400 -5.500 -5.600
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-12.579,52 -12.700 -13.000 0 -13.200 -13.300 -13.400
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-22.904,44 -16.800 -25.500 0 -26.100 -26.700 -27.300
74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-2.094,64 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
74120003 AZ Dienstreisekosten
-143,86 -1.300 -1.600 0 -1.600 -1.600 -1.600
74120009
Bekleidungsbeihilfen -900,00 -900 -900 0 -900 -900 -900
74310000
Geschäftsauszahlungen
-710,62 -800 -800 0 -800 -800 -800
74310006 AZ Fachliteratur -1.072,19 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
74310007 AZ Postgebühren -1.700,00 -1.700 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen
-6.189,78 -9.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-175.479,33 -117.600 -212.000 0 -216.100 -220.300 -224.500
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Leistungen
Geburtseinträge Anzahl 931 850 900
Sterbeeinträge Anzahl 1.433 1.400 1.400
Anmeldungen zu Eheschließungen Anzahl 677 650 650
Begründung von Lebenspartnerschaften Anzahl 12 10 10
Ausgestellte Personenstandsurkunden Anzahl 21.184 24.000 21.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei
Arbeitstagen (in Prozent) % 95 95 95
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 5,55 5,65 6,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 1,50 1,49 1,49