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Haushaltsrechnung 2014 des Magistrats der Stadt Bremerhaven

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(1)

Magistrat der Stadt Bremerhaven

Stadtkämmerei

Abteilung Zentrale Finanzen

Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven

(2)

Gesamtrechnungsnachweisung 3 Kassenmäßiger Abschluss nach § 82 LHO und Haushaltsabschluss nach § 83 LHO 5

Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan 6

Einnahmenzusammenstellung nach Einzelplänen 7

Ausgabenzusammenstellung nach Einzelplänen 7

Einnahmenzusammenstellung nach Kapiteln 9

Ausgabenzusammenstellung nach Kapiteln 13

Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Einnahmen 17

Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Ausgaben 37

Anlagen 79

Gruppierungsübersicht 81

Funktionenübersicht 89

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Verwahrgeldern,

Vorschüssen, Betriebskonten, Fremdgeldern und Rücklagen 95

Zusammenstellung der gemäß § 37 Abs. 2 LHO bewilligten über- und außerplanmäßigen

Ausgaben mit Deckung 96

Nachweis der Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche 97 Nachweisung über das Kapitalvermögen, der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen 99

Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen 101

Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Vorschüsse 102

(3)
(4)

Gesamtrechnungsnachweisung

in der nach § 81 LHO vorgeschriebenen Gliederung

(5)
(6)

Kassenmäßiger Abschluss nach § 82 LHO in EUR

1. a) Summe der Ist-Einnahmen 744.069.681,06

b) Summe der Ist-Ausgaben 744.069.681,06

c) Unterschied aus Buchstabe a) und Buchstabe b)

(kassenmäßiges Jahresergebnis) 0,00

d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassen-

mäßige Jahresergebnisse früherer Jahre 0,00

e) kassenmäßiges Gesamtergebnis aus Buchstabe

c) und Buchstabe d) 0,00

2. a) Summe der Ist-Einnahmen 744.069.681,06

abzüglich

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt -161.530.000,00

Entnahmen aus Rücklagen -3.616.831,05

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0,00 578.922.850,01

b) Summe der Ist-Ausgaben 744.069.681,06

abzüglich

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt -39.257.027,55

Zuführungen an Rücklagen -10.176.792,81

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen

Fehlbetrages 0,00 694.635.860,70

c) Finanzierungssaldo aus Buchstabe a)

und Buchstabe b) -115.713.010,69

Haushaltsabschluss nach § 83 LHO in EUR

1. a) kassenmäßiges Jahresergebnis

nach § 82 Nr. 1 Buchstabe c) LHO 0,00

b) kassenmäßiges Gesamtergebnis

nach § 82 Nr. 1 Buchstabe e) LHO 0,00

2. a) aus dem Vorjahr übertragene

Einnahmereste 0,00

Ausgabereste 0,00 0,00

b) in das folgende Haushaltsjahr zu übertragende

Einnahmereste 0,00

Ausgabereste 0,00 0,00

c) Unterschied aus Buchstabe a) und

Buchstabe b) 0,00

d) rechnungsmäßiges Jahresergebnis aus Nummer 1 Buchstabe a) und

Nummer 2 Buchstabe c) 0,00

e) rechnungsmäßiges Gesamtergebnis aus Nummer 1 Buchstabe b) und

Nummer 2 Buchstabe b) 0,00

Hinweis:

Seit Ende 1997 werden am Jahresende nicht verbrauchte Mittel nicht mehr als

Ausgabereste gebucht, sondern Rücklagen zugeführt.

(7)

Finanzierungsübersicht in EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben 694.628.420,30

ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts

2. Einnahmen 578.921.359,61

ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts

3. Finanzierungssaldo 115.707.060,69

II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 122.272.972,45

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 161.530.000,00

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 39.257.027,55

2. Rücklagenbewegung -6.559.961,76

2.1 Entnahmen aus Rücklagen 3.616.831,05

2.2 Zuführung an Rücklagen 10.176.792,81

3. Kassenmäßige Abwicklung der Vorjahre 0,00

3.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0,00

3.2 Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen 0,00

4. Erstattungen innerhalb des Haushalts -5.950,00

4.1 Einnahmenseite 1.490,40

4.2 Ausgabenseite 7.440,40

5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4) 115.707.060,69

Kreditfinanzierungsplan in EUR I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 161.530.000,00

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 39.257.027,55

3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 122.272.972,45

II. Kredite im öffentlichen Bereich

1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31) 0,00

2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) 0,00

(8)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Epl. Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 2 3 7 9 10 11

60 Allgemeine Verwaltung 401.498,85 484.790,00 0,00 484.790,00 -83.291,15

61 Öffentliche Sicherheit und 54.848.184,63 52.500.000,00 1.151.940,00 53.651.940,00 1.196.244,63

62 Schulen 111.640.252,85 105.753.500,00 320,00 105.753.820,00 5.886.432,85

63 Kultur 2.736.331,12 2.152.130,00 50.110,00 2.202.240,00 534.091,12

64 Sozial- und Jugendhilfe 100.218.097,49 92.944.030,00 -61.660,00 92.882.370,00 7.335.727,49 65 Gesundheits- und Jugendpflege 2.464.859,05 1.697.180,00 246.950,00 1.944.130,00 520.729,05 66 Bau- und Wohnungswesen 11.247.097,43 8.787.660,00 129.350,00 8.917.010,00 2.330.087,43 67 Öffentliche Einrichtungen und

Wirtschaftsförderung

13.004.731,53 7.440.630,00 1.076.250,00 8.516.880,00 4.487.851,53 68 Wirtschaftliche Unternehmen 6.171.257,23 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 -28.742,77 69 Finanzen und Steuern 441.337.370,88 440.427.610,00 967.460,00 441.395.070,00 -57.699,12 Gesamt 744.069.681,06 718.387.530,00 3.560.720,00 721.948.250,00 22.121.431,06

Ausgabenzusammenstellung nach Einzelplänen in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Epl. Bezeichnung IST-Ausgaben veranschlagte Ausgaben (inkl.

Nachtrag)

Nachbewilli- gungen und Einsparungen

Summe Spalten 7, 9 und 10

gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 2 3 7 9 11 12

60 Allgemeine Verwaltung 12.900.352,65 13.020.010,00 -57.770,00 12.962.240,00 -61.887,35 61 Öffentliche Sicherheit und 66.764.821,68 64.013.730,00 1.339.270,00 65.353.000,00 1.411.821,68 62 Schulen 130.436.932,02 124.016.410,00 1.271.500,00 125.287.910,00 5.149.022,02

63 Kultur 21.151.755,21 20.478.000,00 532.220,00 21.010.220,00 141.535,21

64 Sozial- und Jugendhilfe 213.356.616,73 200.588.420,00 145.360,00 200.733.780,00 12.622.836,73 65 Gesundheits- und Jugendpflege 14.770.091,96 14.160.250,00 365.930,00 14.526.180,00 243.911,96 66 Bau- und Wohnungswesen 32.695.474,78 30.991.540,00 -591.530,00 30.400.010,00 2.295.464,78 67 Öffentliche Einrichtungen und

Wirtschaftsförderung

46.798.443,00 41.043.260,00 1.835.910,00 42.879.170,00 3.919.273,00

68 Wirtschaftliche Unternehmen 70.578.318,80 69.792.420,00 900.000,00 70.692.420,00 -114.101,20

69 Finanzen und Steuern 134.616.874,23 140.283.490,00 -2.180.170,00 138.103.320,00 -3.486.445,77

Gesamt 744.069.681,06 718.387.530,00 3.560.720,00 721.948.250,00 22.121.431,06

(9)
(10)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Kapitel Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 2 3 7 9 10 11

6000 Büro der Stadtverordneten- versammlung

2.726,51 50,00 0,00 50,00 2.676,51

6001 Magistrat 13.126,45 11.500,00 0,00 11.500,00 1.626,45

6002 Magistratskanzlei 368,46 170,00 0,00 170,00 198,46

6010 Rechnungsprüfungsamt 787,26 100,00 0,00 100,00 687,26

6022 Rechts- und Versicherungsamt 58.703,81 53.240,00 0,00 53.240,00 5.463,81

6023 Personalamt 129.403,76 245.620,00 0,00 245.620,00 -116.216,24

6024 Informations- und Kommunikationstechniken

6.990,00 0,00 0,00 0,00 6.990,00

6026 Gesamtpersonalrat 158,04 100,00 0,00 100,00 58,04

6027 Einzelpersonalräte 494,34 0,00 0,00 0,00 494,34

6028 Frauenbeauftragte 0,00 10,00 0,00 10,00 -10,00

6029 Suchtkrankenhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030 Arbeitssicherheit 8.785,69 8.620,00 0,00 8.620,00 165,69

6051 Standesamt 179.954,53 165.380,00 0,00 165.380,00 14.574,53

6070 Zensus 2011 (keine Buchungen mehr ab 2014)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 Vollzugspolizei 40.104.308,73 38.534.170,00 701.940,00 39.236.110,00 868.198,73 6120 Bürger- und Ordnungsamt,

Wahlen

5.055.613,97 5.081.980,00 0,00 5.081.980,00 -26.366,03

6150 Feuerwehr 9.688.261,93 8.883.850,00 450.000,00 9.333.850,00 354.411,93

6200 Schulamt 110.257,11 131.230,00 320,00 131.550,00 -21.292,89

6205 Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen

104.532.776,97 100.436.620,00 0,00 100.436.620,00 4.096.156,97

6210 Grundschulen 52.811,37 14.610,00 0,00 14.610,00 38.201,37

6211 Förderzentren 10.510,37 7.900,00 0,00 7.900,00 2.610,37

6230 Weiterführende Schulen 2.861.567,47 2.035.540,00 0,00 2.035.540,00 826.027,47

6231 Abendschule 372,07 180,00 0,00 180,00 192,07

6246 Berufliche Schulen 2.503.791,60 2.263.460,00 0,00 2.263.460,00 240.331,60 6250 Schulversuche und

Sonderprogramme

297.232,80 0,00 0,00 0,00 297.232,80

6270 Schulische Dienste 59.879,00 2.770,00 0,00 2.770,00 57.109,00

6271 Volkshochschule 1.211.054,09 861.190,00 0,00 861.190,00 349.864,09

6300 Kulturamt 111.984,80 1.570,00 32.620,00 34.190,00 77.794,80

6321 Deutsches Schiffahrtsmuseum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 Theater und Orchester 2.142.398,08 1.759.130,00 0,00 1.759.130,00 383.268,08

6351 Stadtbibliothek 118.879,31 108.920,00 0,00 108.920,00 9.959,31

6352 Stadtteil-Kulturarbeit 19.218,91 0,00 4.420,00 4.420,00 14.798,91

6355 Zoo am Meer Bremerhaven GmbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 Historisches Museum 95.315,03 55.500,00 0,00 55.500,00 39.815,03

6362 Stadtarchiv 7.078,25 2.830,00 0,00 2.830,00 4.248,25

6372 Jugendmusikschule 236.754,50 221.480,00 13.070,00 234.550,00 2.204,50

6373 Jugendwerk für bildende Kunst 4.702,24 2.700,00 0,00 2.700,00 2.002,24

6401 Sozialamt 2.322.812,19 2.773.680,00 0,00 2.773.680,00 -450.867,81

6402 Amt für Menschen mit Behinderung

24.693,36 4.140,00 50,00 4.190,00 20.503,36

6405 Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik

581.997,30 76.100,00 0,00 76.100,00 505.897,30

6410 Leistungen nach SGB XII 709.115,01 55.000,00 0,00 55.000,00 654.115,01

6411 Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung

16.639.890,36 15.511.230,00 0,00 15.511.230,00 1.128.660,36

6416 Sonstige Hilfen 70.095,37 75.000,00 0,00 75.000,00 -4.904,63

6420 Leistungen für Asylbewerber 89.176,23 4.000,00 0,00 4.000,00 85.176,23

6421 Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, STGB und LAG

2.850.069,21 2.817.000,00 0,00 2.817.000,00 33.069,21

(11)

1 2 3 7 9 10 11 6422 Leistungen nach dem SGB XII,

Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene

20.280.210,53 19.960.500,00 0,00 19.960.500,00 319.710,53

6423 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

10.486.640,75 9.843.700,00 0,00 9.843.700,00 642.940,75

6424 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege

7.934.278,92 7.728.500,00 0,00 7.728.500,00 205.778,92 6425 Leistungen nach dem SGB XII,

Hilfen zur Gesundheit

349.301,49 400.000,00 0,00 400.000,00 -50.698,51 6426 Leistungen nach dem SGB XII,

Blindenhilfe

149.272,36 168.000,00 0,00 168.000,00 -18.727,64 6427 Leistungen nach dem SGB XII,

übrige Leistungen

7.811.504,94 6.782.380,00 0,00 6.782.380,00 1.029.124,94

6431 Seniorentreffpunkte 4.432,47 4.590,00 0,00 4.590,00 -157,53

6440 Leistungen nach dem SGB II 12.182.200,12 10.288.000,00 0,00 10.288.000,00 1.894.200,12 6441 Leistungen im Rahmen des

Bildungs- und Teilhabepaketes

1.716.184,62 2.207.680,00 0,00 2.207.680,00 -491.495,38 6450 Amt für Jugend, Familie und

Frauen

438.379,79 324.690,00 74.430,00 399.120,00 39.259,79 6451 Allgemeine Jugendhilfe 3.416.787,51 3.100.430,00 111.980,00 3.212.410,00 204.377,51 6457 Hilfen zur Erziehung 1.731.181,57 1.069.130,00 0,00 1.069.130,00 662.051,57 6470 Kinderförderung 10.422.613,94 9.685.250,00 -248.120,00 9.437.130,00 985.483,94

6480 Frauenförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6490 Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

6.903,61 18.660,00 0,00 18.660,00 -11.756,39

6491 Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)

355,84 46.370,00 0,00 46.370,00 -46.014,16

6500 Gesundheitsamt 480.513,11 399.980,00 0,00 399.980,00 80.533,11

6502 Umweltschutzamt 852.445,95 441.130,00 242.120,00 683.250,00 169.195,95

6503 Betriebsärztlicher Dienst 18.474,59 4.540,00 0,00 4.540,00 13.934,59

6510 Krankenhäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6534 Krankenbeförderung 353,00 0,00 0,00 0,00 353,00

6540 Amt für Sport und Freizeit 141.156,58 84.230,00 0,00 84.230,00 56.926,58 6541 Förderung des Sports aus

Wettmitteln

538.514,39 489.100,00 0,00 489.100,00 49.414,39

6560 Jugendförderung 433.401,43 278.200,00 4.830,00 283.030,00 150.371,43

6600 Baureferat 921.003,61 448.190,00 0,00 448.190,00 472.813,61

6610 Stadtplanungsamt 58.730,34 12.020,00 30.000,00 42.020,00 16.710,34

6611 Bauordnungsamt 1.436.291,45 1.044.900,00 42.000,00 1.086.900,00 349.391,45 6612 Vermessungs- und Katasteramt 2.078.439,88 2.018.700,00 0,00 2.018.700,00 59.739,88 6625 Städtebauförderung 1.571.471,26 1.272.450,00 57.350,00 1.329.800,00 241.671,26

6641 Förderung des Wohnungsbaus 3.630,39 3.190,00 0,00 3.190,00 440,39

6642 Siedlungs- und Kleingartenwesen 45.355,71 44.410,00 0,00 44.410,00 945,71 6651 Amt für Straßen- und Brückenbau 5.132.174,79 3.943.800,00 0,00 3.943.800,00 1.188.374,79 6730 Friedhöfe und

Einäscherungsanlage

1.861.398,40 2.038.070,00 0,00 2.038.070,00 -176.671,60

6741 Gartenbauamt 331.917,59 118.040,00 76.250,00 194.290,00 137.627,59

6775 Referat für Wirtschaft 30.288,99 30.150,00 0,00 30.150,00 138,99

6780 Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6782 Allgemeine Wirtschafts- förderungsmaßnahmen

10.781.126,55 5.254.370,00 1.000.000,00 6.254.370,00 4.526.756,55 6819 Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH

6.171.257,23 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 -28.742,77 6854 Stadthalle Bremerhaven

Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6868 Bremerhavener

Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6880 Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

1 2 3 7 9 10 11

6901 Stadtkämmerei 164.506,62 98.010,00 0,00 98.010,00 66.496,62

6902 Stadtkasse 537.963,64 372.800,00 0,00 372.800,00 165.163,64

6920 Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften

982.853,58 0,00 900.000,00 900.000,00 82.853,58

6925 Wirtschaftsbetriebe 730.000,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00

6930 Allgemeines Kapitalvermögen 163.395.516,42 163.238.000,00 0,00 163.238.000,00 157.516,42

6940 Eigenbetriebe 1.270.562,75 1.270.560,00 0,00 1.270.560,00 2,75

6951 Hauszinssteuerhypotheken 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00

6952 Toto-/Lottomittel 1.328.859,88 1.323.120,00 0,00 1.323.120,00 5.739,88

6960 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

106.778.715,63 109.441.460,00 0,00 109.441.460,00 -2.662.744,37 6961 Finanzzuweisungen 162.324.372,96 160.969.660,00 0,00 160.969.660,00 1.354.712,96 6962 Hochwasserschutzbeiträge 1.426.200,41 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 101.200,41 6964 Umgestaltung der Verwaltung und

Infrastruktur (UVI, Buchungen bis 2013)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6980 Globale Mehr- und Minderausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6990 Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)

2.397.698,99 1.659.000,00 67.460,00 1.726.460,00 671.238,99

Gesamt 744.069.681,06 718.387.530,00 3.560.720,00 721.948.250,00 22.121.431,06

(13)
(14)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Kapitel Bezeichnung IST-Ausgaben veranschlagte Ausgaben (inkl.

Nachtrag)

Nachbewilli- gungen und Einsparungen

Summe Spalten 7, 9 und 10

gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 2 3 7 9 11 12

6000 Büro der Stadtverordneten- versammlung

853.944,27 862.560,00 20.570,00 883.130,00 -29.185,73

6001 Magistrat 1.904.408,64 1.883.410,00 -16.140,00 1.867.270,00 37.138,64

6002 Magistratskanzlei 973.711,29 967.720,00 4.450,00 972.170,00 1.541,29

6010 Rechnungsprüfungsamt 563.702,40 636.150,00 -68.090,00 568.060,00 -4.357,60 6022 Rechts- und Versicherungsamt 570.464,10 572.460,00 -4.870,00 567.590,00 2.874,10 6023 Personalamt 3.147.053,87 3.205.720,00 -20.140,00 3.185.580,00 -38.526,13 6024 Informations- und

Kommunikationstechniken

3.253.914,36 3.233.260,00 20.660,00 3.253.920,00 -5,64

6026 Gesamtpersonalrat 475.025,76 449.040,00 25.880,00 474.920,00 105,76

6027 Einzelpersonalräte 435.379,79 444.130,00 -7.530,00 436.600,00 -1.220,21

6028 Frauenbeauftragte 2.686,34 4.270,00 0,00 4.270,00 -1.583,66

6029 Suchtkrankenhilfe 49.701,92 49.410,00 670,00 50.080,00 -378,08

6030 Arbeitssicherheit 182.953,85 237.590,00 -18.560,00 219.030,00 -36.076,15

6051 Standesamt 487.406,06 474.290,00 5.330,00 479.620,00 7.786,06

6070 Zensus 2011 (keine Buchungen mehr ab 2014)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 Vollzugspolizei 39.917.378,91 38.246.890,00 701.940,00 38.948.830,00 968.548,91 6120 Bürger- und Ordnungsamt,

Wahlen

7.749.340,84 7.898.400,00 -237.920,00 7.660.480,00 88.860,84 6150 Feuerwehr 19.098.101,93 17.868.440,00 875.250,00 18.743.690,00 354.411,93

6200 Schulamt 1.382.408,16 1.181.310,00 156.310,00 1.337.620,00 44.788,16

6205 Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen

48.448.980,69 47.767.610,00 -131.700,00 47.635.910,00 813.070,69 6210 Grundschulen 16.793.615,85 15.201.020,00 168.440,00 15.369.460,00 1.424.155,85 6211 Förderzentren 7.773.908,89 7.240.440,00 709.470,00 7.949.910,00 -176.001,11 6230 Weiterführende Schulen 31.767.226,76 30.450.810,00 29.530,00 30.480.340,00 1.286.886,76

6231 Abendschule 888.826,94 958.110,00 4.460,00 962.570,00 -73.743,06

6246 Berufliche Schulen 17.885.336,07 16.864.510,00 151.490,00 17.016.000,00 869.336,07 6250 Schulversuche und

Sonderprogramme

544.327,51 0,00 8.520,00 8.520,00 535.807,51

6270 Schulische Dienste 1.906.447,06 1.674.900,00 156.690,00 1.831.590,00 74.857,06 6271 Volkshochschule 3.045.854,09 2.677.700,00 18.290,00 2.695.990,00 349.864,09

6300 Kulturamt 952.353,53 856.730,00 26.990,00 883.720,00 68.633,53

6321 Deutsches Schiffahrtsmuseum 826.197,55 1.523.420,00 50.000,00 1.573.420,00 -747.222,45 6330 Theater und Orchester 15.056.074,42 13.816.750,00 418.260,00 14.235.010,00 821.064,42 6351 Stadtbibliothek 1.489.819,50 1.478.300,00 19.790,00 1.498.090,00 -8.270,50 6352 Stadtteil-Kulturarbeit 213.771,12 192.320,00 6.450,00 198.770,00 15.001,12 6355 Zoo am Meer Bremerhaven

GmbH

746.800,00 747.000,00 0,00 747.000,00 -200,00

6361 Historisches Museum 904.993,70 852.990,00 5.270,00 858.260,00 46.733,70

6362 Stadtarchiv 294.396,44 339.030,00 -5.550,00 333.480,00 -39.083,56

6372 Jugendmusikschule 654.610,37 660.040,00 11.010,00 671.050,00 -16.439,63

6373 Jugendwerk für bildende Kunst 12.738,58 11.420,00 0,00 11.420,00 1.318,58

6401 Sozialamt 5.857.190,97 5.617.740,00 50.500,00 5.668.240,00 188.950,97

6402 Amt für Menschen mit Behinderung

268.178,62 279.670,00 2.600,00 282.270,00 -14.091,38 6405 Amt für kommunale

Arbeitsmarktpolitik

2.973.067,30 2.563.630,00 3.540,00 2.567.170,00 405.897,30 6410 Leistungen nach SGB XII 4.407.630,23 4.372.670,00 0,00 4.372.670,00 34.960,23 6411 Leistungen nach SGB XII,

Grundsicherung

16.735.580,35 15.511.230,00 0,00 15.511.230,00 1.224.350,35

6416 Sonstige Hilfen 106.843,74 151.750,00 0,00 151.750,00 -44.906,26

6420 Leistungen für Asylbewerber 4.971.886,32 3.350.370,00 0,00 3.350.370,00 1.621.516,32 6421 Leistungen u. a. nach dem SGB

XII, LPG, STGB und LAG

2.850.069,21 2.817.000,00 0,00 2.817.000,00 33.069,21

(15)

1 2 3 7 9 11 12 6422 Leistungen nach dem SGB XII,

Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene

24.408.197,05 24.049.410,00 0,00 24.049.410,00 358.787,05

6423 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

12.638.888,54 11.880.760,00 0,00 11.880.760,00 758.128,54

6424 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege

9.647.531,62 9.416.210,00 0,00 9.416.210,00 231.321,62 6425 Leistungen nach dem SGB XII,

Hilfen zur Gesundheit

428.433,08 490.620,00 0,00 490.620,00 -62.186,92 6426 Leistungen nach dem SGB XII,

Blindenhilfe

183.088,87 206.060,00 0,00 206.060,00 -22.971,13 6427 Leistungen nach dem SGB XII,

übrige Leistungen

9.202.107,94 8.295.900,00 0,00 8.295.900,00 906.207,94 6431 Seniorentreffpunkte 105.462,92 111.070,00 53.950,00 165.020,00 -59.557,08 6440 Leistungen nach dem SGB II 46.777.800,20 44.370.900,00 0,00 44.370.900,00 2.406.900,20 6441 Leistungen im Rahmen des

Bildungs- und Teilhabepaketes

2.381.375,62 2.207.680,00 0,00 2.207.680,00 173.695,62 6450 Amt für Jugend, Familie und

Frauen

7.661.849,69 7.329.370,00 198.830,00 7.528.200,00 133.649,69 6451 Allgemeine Jugendhilfe 3.390.431,20 3.554.140,00 -97.520,00 3.456.620,00 -66.188,80 6457 Hilfen zur Erziehung 30.251.355,27 25.311.230,00 0,00 25.311.230,00 4.940.125,27 6470 Kinderförderung 28.003.604,05 28.524.510,00 -67.010,00 28.457.500,00 -453.895,95

6480 Frauenförderung 96.630,71 100.730,00 470,00 101.200,00 -4.569,29

6490 Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

8.753,39 18.890,00 0,00 18.890,00 -10.136,61

6491 Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)

659,84 56.880,00 0,00 56.880,00 -56.220,16

6500 Gesundheitsamt 4.258.584,39 4.311.960,00 -124.080,00 4.187.880,00 70.704,39 6502 Umweltschutzamt 2.540.052,19 2.035.620,00 343.830,00 2.379.450,00 160.602,19 6503 Betriebsärztlicher Dienst 161.852,08 141.780,00 2.000,00 143.780,00 18.072,08

6510 Krankenhäuser 3.255.389,88 3.516.980,00 0,00 3.516.980,00 -261.590,12

6534 Krankenbeförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6540 Amt für Sport und Freizeit 1.436.991,83 1.342.390,00 38.520,00 1.380.910,00 56.081,83 6541 Förderung des Sports aus

Wettmitteln

538.514,39 489.100,00 0,00 489.100,00 49.414,39

6560 Jugendförderung 2.578.707,20 2.322.420,00 105.660,00 2.428.080,00 150.627,20

6600 Baureferat 826.381,35 553.940,00 -24.390,00 529.550,00 296.831,35

6610 Stadtplanungsamt 1.388.869,93 1.355.910,00 -1.090,00 1.354.820,00 34.049,93

6611 Bauordnungsamt 1.054.836,35 904.180,00 53.860,00 958.040,00 96.796,35

6612 Vermessungs- und Katasteramt 2.946.378,52 2.959.350,00 -40.130,00 2.919.220,00 27.158,52 6625 Städtebauförderung 2.999.061,00 2.856.000,00 57.350,00 2.913.350,00 85.711,00

6641 Förderung des Wohnungsbaus 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

6642 Siedlungs- und Kleingartenwesen 34.752,94 35.220,00 0,00 35.220,00 -467,06 6651 Amt für Straßen- und Brückenbau 22.795.194,69 21.676.940,00 -637.130,00 21.039.810,00 1.755.384,69 6730 Friedhöfe und

Einäscherungsanlage

1.923.325,14 1.837.070,00 50.020,00 1.887.090,00 36.235,14 6741 Gartenbauamt 6.412.397,76 6.266.030,00 179.470,00 6.445.500,00 -33.102,24 6775 Referat für Wirtschaft 618.654,39 577.380,00 6.420,00 583.800,00 34.854,39 6780 Tourismusfördernde

Wirtschaftsmaßnahmen

23.166.427,93 22.492.240,00 0,00 22.492.240,00 674.187,93 6782 Allgemeine Wirtschafts-

förderungsmaßnahmen

14.677.637,78 9.870.540,00 1.600.000,00 11.470.540,00 3.207.097,78 6819 Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH

64.186.148,00 64.186.150,00 0,00 64.186.150,00 -2,00 6854 Stadthalle Bremerhaven

Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 5.030.000,00 0,00

6868 Bremerhavener

Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH

1.283.500,00 383.500,00 900.000,00 1.283.500,00 0,00

6880 Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH

78.670,80 192.770,00 0,00 192.770,00 -114.099,20

6901 Stadtkämmerei 1.741.128,93 1.694.270,00 26.740,00 1.721.010,00 20.118,93

(16)

1 2 3 7 9 11 12

6902 Stadtkasse 1.058.091,95 1.102.190,00 -17.940,00 1.084.250,00 -26.158,05

6920 Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften

392.340,41 329.700,00 0,00 329.700,00 62.640,41

6925 Wirtschaftsbetriebe 27.919.836,43 29.795.130,00 -2.436.930,00 27.358.200,00 561.636,43 6930 Allgemeines Kapitalvermögen 89.307.891,64 92.392.510,00 0,00 92.392.510,00 -3.084.618,36

6940 Eigenbetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6951 Hauszinssteuerhypotheken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6952 Toto-/Lottomittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6960 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6961 Finanzzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6962 Hochwasserschutzbeiträge 1.426.200,41 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 101.200,41 6964 Umgestaltung der Verwaltung und

Infrastruktur (UVI, Buchungen bis 2013)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6980 Globale Mehr- und Minderausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6990 Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)

12.771.384,46 13.644.690,00 247.960,00 13.892.650,00 -1.121.265,54

Gesamt 744.069.681,06 718.387.530,00 3.560.720,00 721.948.250,00 22.121.431,06

(17)
(18)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte

Einnahmen (inkl.

Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6000 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

660,92 50,00 0,00 50,00 610,92

6000 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 2.065,59 0,00 0,00 0,00 2.065,59

6000 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6001 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GAST- GESCHENKEN DER STADT BREMERHAVEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6001 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

261,72 500,00 0,00 500,00 -238,28

6001 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND

12.864,73 11.000,00 0,00 11.000,00 1.864,73 6001 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6002 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

176,45 170,00 0,00 170,00 6,45

6002 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 192,01 0,00 0,00 0,00 192,01

6002 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

126,10 100,00 0,00 100,00 26,10

6010 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 661,16 0,00 0,00 0,00 661,16

6010 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6022 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 100,00 740,00 0,00 740,00 -640,00

6022 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

544,00 0,00 0,00 0,00 544,00

6022 119 31 ERSTATTUNG VON PROZESSKOSTEN 974,83 330,00 0,00 330,00 644,83

6022 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

73,37 0,00 0,00 0,00 73,37

6022 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 847,29 550,00 0,00 550,00 297,29

6022 162 01 ZINSEN 1.891,72 200,00 0,00 200,00 1.691,72

6022 281 01 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 54.272,60 51.420,00 0,00 51.420,00 2.852,60

6022 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 119 34 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

621,57 1.040,00 0,00 1.040,00 -418,43

6023 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 281 01 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 128.782,19 244.580,00 0,00 244.580,00 -115.797,81 6023 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 359 02 ENTNAHME RÜCKLAGE

PERSONALINFORMATIONS- SYSTEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6024 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCK- LAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6024 359 02 ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE KOMMUNALER SITZUNGSDIENST

6.990,00 0,00 0,00 0,00 6.990,00

6026 119 01 EINTRITTSGELDER FÜR DAS BETRIEBSFEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6026 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

158,04 100,00 0,00 100,00 58,04

6026 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6026 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6026 359 02 ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE BETRIEBSFEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6027 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

30,24 0,00 0,00 0,00 30,24

6027 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 464,10 0,00 0,00 0,00 464,10

6027 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6028 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

0,00 10,00 0,00 10,00 -10,00

6028 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6028 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6029 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6029 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030 119 11 ENTGELTE FÜR ARBEITSSICHERHEITS- TECHNISCHE BETREUUNG

8.751,53 8.600,00 0,00 8.600,00 151,53

6030 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

34,16 20,00 0,00 20,00 14,16

6030 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsstelle

(19)

6030 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 152.974,54 145.030,00 0,00 145.030,00 7.944,54

6051 119 01 ENTGELTE FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN VON PERSONENSTANDSFÄLLEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 119 10 FAMILIENSTAMMBÜCHER 5.951,00 4.850,00 0,00 4.850,00 1.101,00

6051 119 11 ENTGELTE AUS AUSSENTRAUUNGEN 20.924,43 15.400,00 0,00 15.400,00 5.524,43

6051 119 33 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENSERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

72,56 80,00 0,00 80,00 -7,44

6051 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 32,00 20,00 0,00 20,00 12,00

6051 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6070 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6070 385 01 (K) VON BREMER HST. 0036/985 46-1 FÜR ERHEBUNGSSTELLE ZENSUS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 408.417,51 220.810,00 0,00 220.810,00 187.607,51

6110 111 41 ERSTATTUNG VON AUSGABEN FÜR DIE INAN- SPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN FEUERWEHR

110.262,06 58.150,00 0,00 58.150,00 52.112,06 6110 119 10 VERSCHIEDENE EINNAHMEN AUS DER KLEIDER-

GELDWIRTSCHAFT

0,00 200,00 0,00 200,00 -200,00

6110 119 11 EINNAHMEN AUS SELBSTBEHAUPTUNGSKURSEN 1.196,00 0,00 0,00 0,00 1.196,00

6110 119 31 GEFANGENENTRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 119 33 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 92.173,50 20.200,00 0,00 20.200,00 71.973,50 6110 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

7.439,84 0,00 0,00 0,00 7.439,84

6110 119 71 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- 674,78 1.100,00 0,00 1.100,00 -425,22 6110 119 91 EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE 8.588,69 17.570,00 0,00 17.570,00 -8.981,31 6110 119 92 KAPITALERTRÄGE AUS

VERSORGUNGSVORSORGE

102.000,00 102.000,00 0,00 102.000,00 0,00

6110 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 6.892,35 2.700,00 0,00 2.700,00 4.192,35

6110 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE 2.496,00 4.320,00 0,00 4.320,00 -1.824,00

6110 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND

8.277,12 91.450,00 0,00 91.450,00 -83.172,88 6110 232 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON

LÄNDERN

8.055,81 0,00 0,00 0,00 8.055,81

6110 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 96.065,07 0,00 0,00 0,00 96.065,07 6110 385 01 (K) VON BREMER HST. 0031/985 23-4 FÜR

VERSORGUNGSBEZÜGE NICHTSTÄDT.POLIZEIBEAM

10.258,64 10.000,00 0,00 10.000,00 258,64

6110 385 02 (K) VON BREMER HST. 0111/985 18-9 FÜR BLUTUNTERSUCHUNGSKOSTEN

110.140,00 110.140,00 0,00 110.140,00 0,00 6110 385 03 (K) VON BREMER HST. 0031/985 21-8 FÜR

SACHKOSTEN DER POLIZEI

2.039.000,00 2.039.000,00 0,00 2.039.000,00 0,00 6110 385 04 (K) VON BREMER HST. 0111/985 17-0 FÜR

ERSTATTUNGEN VON DER STAATSANWALTSCHAFT

163.290,00 163.290,00 0,00 163.290,00 0,00

6110 385 05 (I) VON BREMER HST 0031/985 22-6 FÜR INVESTITIONEN DER POLIZEI

536.000,00 536.000,00 0,00 536.000,00 0,00 6110 385 10 (K) VON BREMER HST. 0031/985 20-0 FÜR

PERSONALKOSTEN DER POLIZEI

36.333.081,36 35.097.240,00 701.940,00 35.799.180,00 533.901,36 6110 385 30 (K) VON BREMER HST. 0031/985 30-7 FÜR

HANDLUNGSKONZEPT -STOPP DER JUGENDGEWALT

60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

6120 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 1.781.955,41 2.001.470,00 0,00 2.001.470,00 -219.514,59 6120 111 13 GEBÜHREN FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE 137.211,70 75.000,00 0,00 75.000,00 62.211,70 6120 111 14 VERWALTUNGSGEBÜHREN AUS DEM

AUTOMATISCHEN KFZ-VERFAHREN

92.862,97 60.000,00 0,00 60.000,00 32.862,97 6120 111 15 GEBÜHREN DER

STRASSENVERKEHRSABTEILUNG IM

273.038,68 240.800,00 0,00 240.800,00 32.238,68

6120 111 41 STANDGELDER VON DEN MÄRKTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 2.492.071,08 2.438.980,00 0,00 2.438.980,00 53.091,08

6120 119 10 FUNDSACHEN 17.452,28 6.340,00 0,00 6.340,00 11.112,28

6120 119 31 OBDACHLOSENFÜRSORGE, ERSTATTETE NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

20.435,41 8.600,00 0,00 8.600,00 11.835,41 6120 119 32 ERSTATTUNG VON ABSCHIEBUNGSKOSTEN 2.105,50 10.790,00 0,00 10.790,00 -8.684,50 6120 119 33 EINNAHMEN AUS DER TIERKÖRPERBESEITIGUNG 1.772,64 0,00 0,00 0,00 1.772,64 6120 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-

KOSTEN

0,00 70,00 0,00 70,00 -70,00

6120 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 673,70 9.010,00 0,00 9.010,00 -8.336,30

6120 124 02 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

39.451,48 26.590,00 0,00 26.590,00 12.861,48 6120 124 03 ENTGELTE FÜR DIE NUTZUNG DER

WOCHENMARKTFLÄCHEN

12.497,04 22.510,00 0,00 22.510,00 -10.012,96

6120 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 282 10 KOSTENBEITRAG FÜR RATTENBEKÄMPFUNG 1.734,05 2.280,00 0,00 2.280,00 -545,95 6120 282 11 KOSTENBEITRAG FÜR AUFGEFUNDENE TIERE IM

ÜBERSEEHAFENGEBIET

1.399,37 1.740,00 0,00 1.740,00 -340,63

6120 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 385 02 (K) VON BREMER HST. 0900/985 10-0 FÜR ERHEBUNG DER KFZ-STEUER

52.800,00 52.800,00 0,00 52.800,00 0,00

(20)

6120 385 30 (K) VON BREMER HST. 0036/985 11-9 FÜR BUNDESTAGSWAHL 2013

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 385 31 (K) VON BREMER HST. 0036/985 16-0 FÜR WAHL ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 2014

78.152,66 75.000,00 0,00 75.000,00 3.152,66 6120 385 32 (K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR

BÜRGERSCHAFTSWAHL 2015

50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

6150 111 41 ARBEITSLEISTUNGEN UND FEUERWACHEN 348.179,08 486.570,00 0,00 486.570,00 -138.390,92 6150 119 01 VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST

FÜR PERSONALGESTELLUNG

2.304.877,31 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 204.877,31 6150 119 02 VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST

FÜR LEISTUNGEN DER FEUERWEHR

2.666.636,85 2.250.000,00 90.000,00 2.340.000,00 326.636,85 6150 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

16.564,23 0,00 0,00 0,00 16.564,23

6150 119 81 EINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VERWALTUNGS- EIGENER EINRICHTUNGEN

17.836,78 30.350,00 0,00 30.350,00 -12.513,22 6150 119 91 EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE 6.274,50 8.500,00 0,00 8.500,00 -2.225,50

6150 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 19.110,51 15.960,00 0,00 15.960,00 3.150,51

6150 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 4.650,00 0,00 50.000,00 50.000,00 -45.350,00 6150 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM

BUND

5.194,77 4.500,00 0,00 4.500,00 694,77

6150 231 02 ERSTATTUNG VOM BUND FÜR ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZAUFGABEN

37.017,95 10.220,00 0,00 10.220,00 26.797,95 6150 233 01 ZUWEISUNG VOM LANDKREIS CUXHAVEN FÜR

BAB A 27

10.618,00 30.680,00 0,00 30.680,00 -20.062,00 6150 233 02 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON

GEMEINDEN

55.616,37 0,00 0,00 0,00 55.616,37

6150 234 01 VON BREMEN PORTS FÜR BRANDSCHUTZ IM ÜBERSEEHAFENGEBIET

3.353.615,93 3.040.720,00 310.000,00 3.350.720,00 2.895,93

6150 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6150 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6150 385 01 (I) VON BREMER HST. 0970/985 57-3 FÜR ZUWEISUNG AUS DER FEUERSCHUTZSTEUER

842.069,65 906.350,00 0,00 906.350,00 -64.280,35 6150 385 02 (K) VON BREMER HST. 0038/985 10-8 FÜR

MITBENUTZUNG VON EINRICHTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 1.405,20 700,00 0,00 700,00 705,20

6200 119 11 BEITRÄGE ZUR REISEKOSTEN-RÜCKTRITTSVER- SICHERUNG FÜR SCHULFAHRTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

77,82 0,00 0,00 0,00 77,82

6200 119 71 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

297,82 230,00 0,00 230,00 67,82

6200 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 154,35 0,00 0,00 0,00 154,35

6200 162 03 ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG 0,00 300,00 0,00 300,00 -300,00

6200 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 321,92 0,00 320,00 320,00 1,92

6200 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 23-4 FÜR SCHULAUFSICHT (PERSONALKOSTEN)

108.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 -22.000,00 6205 119 06 ERSTATTUNG/RÜCKZAHLUNG VON

ZUWENDUNGEN

98.799,21 0,00 0,00 0,00 98.799,21

6205 119 32 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (LEHRKRÄFTE)

133.177,46 5.000,00 0,00 5.000,00 128.177,46 6205 119 51 ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN "BILDUNG UND

TEILHABE"

488.747,48 0,00 0,00 0,00 488.747,48

6205 119 72 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 119 91 KAPITALERTRÄGE VERSORGUNGSVORSORGE 204.000,00 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 6205 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM

BUND

228.372,63 100.000,00 0,00 100.000,00 128.372,63 6205 232 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON

LÄNDERN

244.929,17 10.000,00 0,00 10.000,00 234.929,17 6205 281 01 VERSORGUNGSZUSCHLÄGE (LEHRKRÄFTE)

(LEHRKRÄFTE)

16.088,40 0,00 0,00 0,00 16.088,40

6205 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER LEHRKRÄFTE

102.867.162,32 100.117.620,00 0,00 100.117.620,00 2.749.542,32 6205 385 02 (K) VON BREMER HST. 0200/985 10-9 FÜR

"OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARD"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 385 03 (K) VON BREMER HST. 0201/985 15-3 FÜR SPRACHFÖRDERUNG VON FLÜCHTLINGEN

160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

6205 385 04 (I) VON BREMER HST. 0201/985 14-5 FÜR GANZTAGSSCHULEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 385 06 (K) VON BREMER HST. 0201/985 16-1 FÜR DAS PROGRAMM "SOZIALARBEIT AN SCHULEN"

91.500,30 0,00 0,00 0,00 91.500,30

6210 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT

765,40 1.830,00 0,00 1.830,00 -1.064,60

6210 119 31 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

32.551,49 12.180,00 0,00 12.180,00 20.371,49 6210 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

3.292,81 0,00 0,00 0,00 3.292,81

(21)

6210 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

219,02 600,00 0,00 600,00 -380,98

6210 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00

6210 132 02 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 282 01 SPENDEN 12.576,65 0,00 0,00 0,00 12.576,65

6210 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

3.301,00 0,00 0,00 0,00 3.301,00

6210 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT

1.432,85 3.780,00 0,00 3.780,00 -2.347,15 6211 119 31 KOSTENERSATZ DER ELTERN FÜR MITTAGS-

VERPFLEGUNG

4.067,40 4.060,00 0,00 4.060,00 7,40

6211 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

4.776,40 0,00 0,00 0,00 4.776,40

6211 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

3,72 60,00 0,00 60,00 -56,28

6211 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

230,00 0,00 0,00 0,00 230,00

6211 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6230 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT

2.304,50 6.630,00 0,00 6.630,00 -4.325,50 6230 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER

WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

32.798,85 2.230,00 0,00 2.230,00 30.568,85 6230 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

6.576,05 0,00 0,00 0,00 6.576,05

6230 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

675,59 1.680,00 0,00 1.680,00 -1.004,41

6230 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.850,48 0,00 0,00 0,00 1.850,48

6230 132 02 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6230 233 02 GASTSCHULGELD GYMNASIALE OBERSTUFE 2.237.184,00 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00 212.184,00 6230 233 03 GASTSCHULGELD GYO SACHKOSTENANTEIL 559.296,00 0,00 0,00 0,00 559.296,00

6230 282 01 SPENDEN 17.090,00 0,00 0,00 0,00 17.090,00

6230 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

3.792,00 0,00 0,00 0,00 3.792,00

6230 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6230 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

365,65 0,00 0,00 0,00 365,65

6231 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

6,42 180,00 0,00 180,00 -173,58

6231 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 111 03 PRÜFUNGSGEBÜHREN FÜR FREMDSPRACHENZERTI- FIKAT

0,00 490,00 0,00 490,00 -490,00

6246 111 11 ENTGELT VON UMSCHÜLERN 393.546,96 150.000,00 0,00 150.000,00 243.546,96 6246 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG

DER SCHULPFLICHT

797,70 350,00 0,00 350,00 447,70

6246 119 18 VON DRITTEN FÜR AUFWENDUNGEN DURCH AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 119 31 KOSTENERSTATTUNGEN FÜR LEHRGÄNGE 0,00 4.830,00 0,00 4.830,00 -4.830,00

6246 119 33 VERGÜTUNG FÜR LAV-PROJEKT "GRÜN" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

32.278,71 7.110,00 0,00 7.110,00 25.168,71 6246 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

7.635,61 0,00 0,00 0,00 7.635,61

6246 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

358,62 680,00 0,00 680,00 -321,38

6246 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 233 01 BEITRÄGE VON ANDEREN SCHULTRÄGERN 2.065.666,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 -34.334,00

6246 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

3.508,00 0,00 0,00 0,00 3.508,00

6246 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 233 01 ZUSCHUSS FÜR MODELLVERSUCH IKL (EINSCHL.

DURCHLAUFENDE MITTEL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 235 02 ZUWEISUNGEN FÜR ARBEITSGELEGENHEIT NACH § 16 SGB II (PROJEKT BKF II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 01 ESF-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "EIKO" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 02 ZUSCHUSS FÜR "COMENIUS" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 18 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "LEHRER IM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 19 EFRE-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT BKF 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 20 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "MOBILITÄT" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 21 ZUSCHUSS FÜR "AP KOS" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 22 ZUSCHUSS FÜR "AP IT" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(22)

6250 282 23 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT PUSHING OFFSHORE WIND ENERGY REGIONS - POWER

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 24 ZUSCHUSS FÜR AP AUTOMOBILKAUFMANN/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 342 01 EFRE-ZUSCHUSS FÜR "LERNORT-KOOPERTION GLA/BTZ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 342 03 ZUSCHUSS FÜR "OPTILOG" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 10-2 FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON SCHULVERSUCHEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 385 02 (K) VON BREMER HST. 0201/985 22-6 FÜR DAS ESF-PROJEKT WIQI

232,80 0,00 0,00 0,00 232,80

6250 385 03 (I) VON BREMER HST. 0201/985 30-7 FÜR DAS EFRE-PROJEKT "INNOAKTIV"

297.000,00 0,00 0,00 0,00 297.000,00

6270 111 11 VERANSTALTUNGEN, ENTGELTE 9.194,58 480,00 0,00 480,00 8.714,58

6270 111 41 BENUTZUNGSGEBÜHREN 333,00 1.280,00 0,00 1.280,00 -947,00

6270 111 43 ENTGELTE FÜR REPARATUREN 0,00 970,00 0,00 970,00 -970,00

6270 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

10.622,72 0,00 0,00 0,00 10.622,72

6270 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

42,48 40,00 0,00 40,00 2,48

6270 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 6.889,37 0,00 0,00 0,00 6.889,37

6270 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6270 282 01 SPENDEN 32.796,85 0,00 0,00 0,00 32.796,85

6270 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 111 41 TEILNEHMERGEBÜHREN 314.419,58 260.440,00 0,00 260.440,00 53.979,58

6271 119 31 KOSTENBETEILIGUNGEN (TEILNEHMER) 62.883,74 66.500,00 0,00 66.500,00 -3.616,26 6271 119 32 KOSTENBETEILIGUNGEN (KOOPERATIONS-

PARTNER)

308.417,24 89.700,00 0,00 89.700,00 218.717,24 6271 119 34 ERSTATTUNG PRÜFUNGSKOSTEN 15.742,93 18.000,00 0,00 18.000,00 -2.257,07

6271 119 35 VERKAUF VON UNTERRICHTSMATERIALIEN 252,00 800,00 0,00 800,00 -548,00

6271 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

524,79 0,00 0,00 0,00 524,79

6271 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

166,13 120,00 0,00 120,00 46,13

6271 119 82 VERMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN 5.480,09 3.500,00 0,00 3.500,00 1.980,09

6271 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 14.876,52 8.060,00 0,00 8.060,00 6.816,52

6271 124 01 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN 67.789,54 65.000,00 0,00 65.000,00 2.789,54 6271 231 01 ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS FÖRDER-

PROGRAMM "LERNEN VOR ORT"

349.655,96 289.070,00 0,00 289.070,00 60.585,96

6271 282 01 SPENDEN 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

6271 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 385 01 (K) VON BREMER HST. 0255/985 12-4 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM

67.345,57 60.000,00 0,00 60.000,00 7.345,57

6300 111 36 EINNAHMEN AUS SONDERVERANSTALTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 111 37 EINTRITTSGELDER AUS VERANSTALTUNGEN DES JEANETTE SCHOCKEN PREISES

2.178,60 0,00 0,00 0,00 2.178,60

6300 119 10 VERANSTALTUNGEN UND 15.550,00 0,00 0,00 0,00 15.550,00

6300 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 119 71 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE BREMERHAVENER KULTURTOPF

1.413,06 0,00 0,00 0,00 1.413,06

6300 119 72 ERSTATTUNG VON ZUWENDUNGEN 4.879,79 0,00 0,00 0,00 4.879,79

6300 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

20,66 0,00 0,00 0,00 20,66

6300 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.285,20 0,00 0,00 0,00 1.285,20

6300 162 01 ZINSEN AUS DER SPARKASSENSTIFTUNG 2.699,20 1.570,00 0,00 1.570,00 1.129,20

6300 282 01 SPENDEN 24.440,42 0,00 0,00 0,00 24.440,42

6300 282 02 ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN 26.905,87 0,00 0,00 0,00 26.905,87

6300 342 01 ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 32.612,00 0,00 32.620,00 32.620,00 -8,00 6321 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 111 36 ANRECHT- UND KARTENVERKAUF; THEATER, KONZERTE UND EIGENE VERANSTALTUNGEN

1.729.343,87 1.627.820,00 0,00 1.627.820,00 101.523,87 6330 111 38 GASTSPIELE ANDERER THEATERENSEMBLES 89.461,56 60.000,00 0,00 60.000,00 29.461,56 6330 111 39 EIGENE THEATER- UND KONZERTGASTSPIELE 31.375,09 10.000,00 0,00 10.000,00 21.375,09 6330 119 01 VERKAUF VON PROGRAMMHEFTEN UND

PUBLIKATIONEN

13.090,50 15.120,00 0,00 15.120,00 -2.029,50

6330 119 02 ANZEIGENERLÖSE 8.735,00 1.000,00 0,00 1.000,00 7.735,00

6330 119 10 VERKAUF VON FUNDUSGEGENSTÄNDEN 3.132,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.132,00 6330 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

2.313,73 0,00 0,00 0,00 2.313,73

6330 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

281,22 690,00 0,00 690,00 -408,78

6330 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 2.820,60 6.000,00 0,00 6.000,00 -3.179,40

6330 124 01 PACHTEN 17.802,00 12.500,00 0,00 12.500,00 5.302,00

6330 124 02 VERMIETUNG DES THEATERS 39.950,00 20.000,00 0,00 20.000,00 19.950,00

6330 281 10 VORSTEUERERSTATTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 282 01 SPENDEN 41.189,33 0,00 0,00 0,00 41.189,33

6330 282 02 ZUWENDUNG TANZFONDS PARTNER 76.641,68 0,00 0,00 0,00 76.641,68

(23)

6330 282 03 ZUWENDUNG ODYSSEE KLIMA 9.660,12 0,00 0,00 0,00 9.660,12 6330 282 11 ZUSCHÜSSE DES THEATERFÖRDERVEREINS 76.601,38 5.000,00 0,00 5.000,00 71.601,38 6330 359 02 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6351 111 36 VERANSTALTUNGEN UND AUTORENLESUNGEN 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

6351 111 41 MAHNGEBÜHREN 41.395,62 42.540,00 0,00 42.540,00 -1.144,38

6351 111 43 NUTZUNGSGEBÜHREN 63.090,57 60.000,00 0,00 60.000,00 3.090,57

6351 119 10 VERKAUF VON ALTEN BÜCHERN UND WERBE- MATERIAL

142,41 2.130,00 0,00 2.130,00 -1.987,59

6351 119 31 KOSTENERSATZ 4.321,30 4.250,00 0,00 4.250,00 71,30

6351 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6351 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

55,93 0,00 0,00 0,00 55,93

6351 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 9.173,48 0,00 0,00 0,00 9.173,48

6351 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6351 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6351 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 111 36 EINTRITTSGELDER 6.755,40 0,00 0,00 0,00 6.755,40

6352 119 10 EINNAHMEN AUS KULTURELLEN PROJEKTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 119 31 TEILNEHMERBEITRÄGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

41,84 0,00 0,00 0,00 41,84

6352 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.210,90 0,00 0,00 0,00 1.210,90

6352 124 01 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 282 01 SPENDEN 6.795,77 0,00 0,00 0,00 6.795,77

6352 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 4.415,00 0,00 4.420,00 4.420,00 -5,00

6361 111 36 EINTRITTSGELDER 19.606,57 28.710,00 0,00 28.710,00 -9.103,43

6361 111 41 SONDERVERANSTALTUNGEN 8.902,80 1.600,00 0,00 1.600,00 7.302,80

6361 119 01 MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE 1.618,25 3.190,00 0,00 3.190,00 -1.571,75 6361 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER

UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 119 11 VERKAUF VON POSTKARTEN, BROSCHÜREN 603,25 0,00 0,00 0,00 603,25

6361 119 31 VON DER FBG FÜR MUSEUMSSCHIFF GERA 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

6361 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

14,76 0,00 0,00 0,00 14,76

6361 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 617,40 0,00 0,00 0,00 617,40

6361 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 282 10 ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG

ÜBERREGIONALER VERANSTALTUNGEN VON

15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

6361 342 01 ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 346 01 ZUSCHÜSSE AUS DEM EUROPÄISCHEN FISCHE- REIFOND (EFF) FÜR DIE GERA

26.952,00 0,00 0,00 0,00 26.952,00

6361 359 01 ENTNAHME RÜCKLAGE MUSEUMSSCHIFF "GERA" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6361 359 02 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 359 03 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6362 119 10 VERKAUF VON VERÖFFENTLICHUNGEN 2.523,56 2.400,00 0,00 2.400,00 123,56

6362 119 31 FOTOKOPIEN 350,00 430,00 0,00 430,00 -80,00

6362 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

57,45 0,00 0,00 0,00 57,45

6362 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 4.147,24 0,00 0,00 0,00 4.147,24

6362 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6362 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6362 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 111 11 UNTERRICHTSENTGELTE 215.491,29 212.680,00 0,00 212.680,00 2.811,29

6372 111 36 VERANSTALTUNGEN UND KONZERTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 119 10 INSTRUMENTENVERKAUF 180,25 0,00 0,00 0,00 180,25

6372 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

1.099,00 0,00 0,00 0,00 1.099,00

6372 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

374,76 0,00 0,00 0,00 374,76

6372 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 375,45 0,00 0,00 0,00 375,45

6372 124 02 INSTRUMENTENMIETE 5.966,75 8.800,00 0,00 8.800,00 -2.833,25

6372 282 01 SPENDEN 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

6372 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 13.067,00 0,00 13.070,00 13.070,00 -3,00

6373 111 11 UNTERRICHTSENTGELTE 4.472,00 2.700,00 0,00 2.700,00 1.772,00

6373 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 230,24 0,00 0,00 0,00 230,24

6373 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 7.121,00 13.270,00 0,00 13.270,00 -6.149,00

6401 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 118,00 8.690,00 0,00 8.690,00 -8.572,00

6401 119 11 KOSTENERSTATTUNG FÜR AUFWENDUNGEN IM RAHMEN VON BETREUUNGSAUFGABEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 119 31 RÜCKZAHLUNGEN ZUM ENTSCHULDUNGSFONDS 0,00 570,00 0,00 570,00 -570,00

6401 119 32 ERSTATTUNGEN PERSONALAUSGABEN 27.031,21 0,00 0,00 0,00 27.031,21

6401 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)

6401 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

931,59 1.510,00 0,00 1.510,00 -578,41

6401 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 9.710,82 310,00 0,00 310,00 9.400,82

6401 124 02 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

0,00 150,00 0,00 150,00 -150,00

6401 231 01 ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS MODELLPROJEKT "AKTIV IM ALTER"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 281 02 ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR PERSONAL- KOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 281 03 ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR SACHKOSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

359.965,40 0,00 0,00 0,00 359.965,40

6401 385 01 (K) VON BREMER HST. 0681/985 16-6 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN

532.380,00 532.360,00 0,00 532.360,00 20,00 6401 385 02 (K) VON BREMER HST. 0401/985 36-0 FÜR

PERSONALKOSTEN (BRAGSGBXII)

766.495,05 805.000,00 0,00 805.000,00 -38.504,95 6401 385 03 (I) VON BREMER HST. 0681/985 17-4 FÜR

WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN

27.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00

6401 385 06 (K) VON BREMER HST. 0401/985 31-0 FÜR SCHULDNERBERATUNG (INSOLVENZRECHT)

75.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 6401 385 07 (K) V. BREMER HST. 0408/985 10-2 U. 11-0

F.ERSTATT.PERSONALK.U.SONST.F.KDU.U.BUT

516.559,12 1.334.320,00 0,00 1.334.320,00 -817.760,88 6402 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER

FERNSPRECHKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 616,00 0,00 0,00 0,00 616,00

6402 282 01 SPENDEN 18.400,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00

6402 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 46,96 0,00 50,00 50,00 -3,04

6402 380 01 ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS 1.490,40 0,00 0,00 0,00 1.490,40 6402 385 03 (K) VON BREMER HST. 0331/985 10-4 FÜR

ARBEITSPLATZKOST.AUSSENST.VERSORGUNGS- AMT

4.140,00 4.140,00 0,00 4.140,00 0,00

6405 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 72 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE 22.477,54 0,00 0,00 0,00 22.477,54

6405 119 73 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE FÜR HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 74 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (AUSBILDUNGSFÖRDERUNGSPROGRAMM)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 75 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (WIN)

3.142,99 0,00 0,00 0,00 3.142,99

6405 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

81,25 0,00 0,00 0,00 81,25

6405 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 663,74 0,00 0,00 0,00 663,74

6405 231 01 ERSTATTUNGEN AUS DEM FÖRDERPROGRAMM KOMMUNAL-KOMBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

468.631,78 0,00 0,00 0,00 468.631,78

6405 385 01 (K) VON BREMER HST. 0305/985 10-4 FÜR STABSSTELLE (PERSONAL- U. SACHKOSTEN)

87.000,00 76.100,00 0,00 76.100,00 10.900,00 6410 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

27,37 0,00 0,00 0,00 27,37

6410 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.071,26 0,00 0,00 0,00 1.071,26

6410 124 02 NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ÜBERGANGS- EINRICHTUNGEN UND

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 03 TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (AUSSERH. VON EINR.)

28.748,60 20.000,00 0,00 20.000,00 8.748,60 6410 182 06 TILGUNG VON DARLEHEN BEI EINGL.-HILFE FÜR

BEHINDERTE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 07 TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.

Ä. (AUSSERHALB VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 10 TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 13 TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 01 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

8.051,22 0,00 0,00 0,00 8.051,22

6410 233 03 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (AUSSERH. V. EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 04 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI KRANKENHILFE U. Ä. (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 10 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 236 01 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU

62.758,65 0,00 0,00 0,00 62.758,65

6410 236 05 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI

541,00 0,00 0,00 0,00 541,00

6410 236 10 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE ZUR

185,90 0,00 0,00 0,00 185,90

6410 236 11 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI EINGL.-HILFE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 236 12 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(25)

6410 236 50 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (IN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 236 53 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 01 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

69.590,86 0,00 0,00 0,00 69.590,86

6410 281 02 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 03 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 04 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (AUSSERH. VON EINR.)

293,56 0,00 0,00 0,00 293,56

6410 281 05 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI SONSTIGER HBL (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 06 BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTETEN

41.419,04 25.000,00 0,00 25.000,00 16.419,04 6410 281 10 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU

(IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 12 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 13 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 20 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

12.127,16 10.000,00 0,00 10.000,00 2.127,16 6410 281 30 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI

HLU (IN EINRICHTUNGEN)

30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

6410 281 40 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

1.052,67 0,00 0,00 0,00 1.052,67

6410 281 42 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 50 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

483.217,72 0,00 0,00 0,00 483.217,72

6411 233 10 ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

19.537,83 0,00 0,00 0,00 19.537,83

6411 233 11 ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.

94.231,94 119.230,00 0,00 119.230,00 -24.998,06 6411 233 12 ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114

SGB X AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A.V.E

50.706,77 100.000,00 0,00 100.000,00 -49.293,23 6411 233 13 ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114

SGB X AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.

64.029,26 0,00 0,00 0,00 64.029,26

6411 233 14 ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.

7.686,62 0,00 0,00 0,00 7.686,62

6411 233 30 ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

1.095,47 0,00 0,00 0,00 1.095,47

6411 233 40 ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 236 30 ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

99.134,15 0,00 0,00 0,00 99.134,15

6411 236 40 ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

609,19 0,00 0,00 0,00 609,19

6411 281 10 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

8.148,26 0,00 0,00 0,00 8.148,26

6411 281 11 KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.

0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 -4.500,00

6411 281 12 KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A. V. E.

0,00 500,00 0,00 500,00 -500,00

6411 281 13 KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 14 KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 20 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 30 KOSTENERSATZ, RÜCKZAHL. V. AMBUL. LEIST.

TEN LEISTUNGEN

43.712,47 0,00 0,00 0,00 43.712,47

6411 281 31 KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.

133,90 20.000,00 0,00 20.000,00 -19.866,10 6411 281 32 KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN

EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A. V. E.

4.327,04 20.000,00 0,00 20.000,00 -15.672,96 6411 281 33 KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN

EMPFÄNGER AB 65J. I. E.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 34 KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.

444,30 0,00 0,00 0,00 444,30

6411 281 40 KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON STATIO- NÄREN LEISTUNGEN

160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

6411 281 50 SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBUL. LEISTUNGEN TUNGEN

78.432,55 50.000,00 0,00 50.000,00 28.432,55 6411 281 60 SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATION. LEIST.

TUNGEN

120,00 0,00 0,00 0,00 120,00

6411 385 01 (K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNGEN DER BUNDESANTEILE GSIG

16.167.380,61 15.197.000,00 0,00 15.197.000,00 970.380,61 6416 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR

ERSATZAUSWEISE NACH DEM BVFG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6416 119 32 ERSATZLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6416 182 01 TILGUNG AUF DARLEHEN AUS DER AUSGLEICHS- ABGABE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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