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Voranschlagsstelle Bezeichnung 12 Sicherheitspolizei 1200 Allgemeine Angelegenheiten - - Ausgaben - -

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(1)

12 Sicherheitspolizei

1200 Allgemeine Angelegenheiten

- - Ausgaben - -

1.120009.457002 Druckwerke,Sicherheitsprogramm G 3 23. 028 BBV 1.000 1.250,74 250,74

1.120008.619000 Instandhaltung Sonderanlagen G 3 24. 026 GMT-1 54.000 53.441,28 558,72-

1.120009.728002 Sonstige Leistungen, Sicherheitsprogramm G 3 24. 028 BBV 4.000 3.210,00 790,00-

__________________________________________________________________

1.120008 Sonstige Sachausgaben, Pflicht 54.000 53.441,28 558,72-

1.120009 Sonstige Sachausgaben, Ermessen 5.000 4.460,74 539,26-

__________________________________________________________________

Gesamtausgaben

59.000 57.902,02 1.097,98-

- - - Einnahmen - -

2.120001.861000 Lfd.Transferzahlungen v.Land G 3 15. 026 GMT-1 17.800 17.813,76 13,76

__________________________________________________________________

2.120001 Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung 17.800 17.813,76 13,76

__________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

17.800 17.813,76 13,76

59.000 57.902,02 1.097,98-

Gesamtausgaben

__________________________________________________________________

Überschuss

1.111,74

Zuschussbedarf

41.200 40.088,26

1201 Ordnungsdienst der Stadt Linz

- - Ausgaben - -

1.120100.500007 Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung 74 .20 201 PZS 44.800 41.949,56 2.850,44-

1.120100.510007 Bezüge der Vertragsangestellten 74 .20 201 PZS 48.200 39.740,88 8.459,12-

1.120100.560007 Reisegebühren 74 .20 201 PZS 80,59 80,59

1.120100.580007 DGB,FLAF 74 .20 201 PZS 3.297,37 3.297,37

1.120100.581007 DGB,MKF,SV 74 .20 201 PZS 10.778,07 10.778,07

1.120100.581017 DGB,WFB 74 .20 201 PZS 341,70 341,70

1.120105.755000 Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen,OSL 74 .27 FIWI-6 1.515.000 1.515.000,00

1.120108.760000 Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge 58 .21 201 PZS 64.100 64.100,00-

__________________________________________________________________

(2)

1.120100 Leistungen für Personal 93.000 96.188,17 3.188,17

1.120105 Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen 1.515.000 1.515.000,00

1.120108 Sonstige Sachausgaben, Pflicht 64.100 64.100,00-

__________________________________________________________________

Gesamtausgaben

1.672.100 1.611.188,17 60.911,83-

- - - Einnahmen - -

2.120105.827507 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 24 .18 201 PZS 93.000 96.065,91 3.065,91

2.120105.868900 Anteilige Pensionsbeiträge 08 .16 PZS 4.700 4.700,00-

__________________________________________________________________

2.120105 Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung 97.700 96.065,91 1.634,09-

__________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

97.700 96.065,91 1.634,09-

1.672.100 1.611.188,17 60.911,83-

Gesamtausgaben

__________________________________________________________________

Überschuss

59.277,74

Zuschussbedarf

1.574.400 1.515.122,26

13 Sonderpolizei

1300 Lebensmittelaufsicht

- - Ausgaben - -

1.130002.043000 Betriebsausstattung G 3 41. 867 GS 600 600,00-

1.130001.400000 Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen G 3 23. 867 GS 600 481,56 118,44-

1.130001.400070 Dienstkleidung G 3 23. 867 GS 37,64 37,64

1.130001.401000 Verbrauchsgüter G 3 23. 867 GS 1.100 5,28 1.094,72-

1.130001.457000 Druckwerke G 3 23. 867 GS 500 661,65 161,65

1.130000.500010 Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung G 3 20. 867 GS 203.400 215.742,08 12.342,08

1.130000.510000 Bezüge der Vertragsangestellten G 3 20. 867 GS 247.200 194.853,25 52.346,75-

1.130000.520099 Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,Honorare G 3 20. 867 GS 2.061,50 2.061,50

1.130000.560000 Reisegebühren G 3 20. 867 GS 7.400 17.642,54 10.242,54

1.130000.580000 DGB,FLAF G 3 20. 867 GS 14.500 13.510,82 989,18-

1.130000.581000 DGB,MKF,SV G 3 20. 867 GS 36.800 45.291,73 8.491,73

1.130000.581010 DGB,WFB G 3 20. 867 GS 1.589,96 1.589,96

1.130001.618000 Instandhaltung Betriebsausstattung G 3 24. 867 GS 1.900 1.900,00-

1.130001.631000 Telefon, IKT G 3 24. 867 GS 2.400 3.767,11 1.367,11

1.130001.631100 Telefon,Telegraf,Telex G 3 24. 867 GS 1.700 1.243,05 456,95-

1.130001.700500 Miete für eDV-Geräte G 3 24. 867 GS 14.300 16.820,23 2.520,23

1.130001.728012 Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten G 3 24. 867 GS 700 70,00 630,00-

1.130001.728200 Sonstige Leistungen,eDV G 3 24 867 GS 300 300,00-

(3)

1.130001.728300 Sonstige Leistungen G 3 24. 867 GS 4.000 2.541,86 1.458,14-

1.130008.760000 Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge 58 .21 201 PZS 290.900 320.565,29 29.665,29

__________________________________________________________________

1.130000 Leistungen für Personal 509.300 490.691,88 18.608,12-

1.130001 Amtssachausgaben 27.500 25.628,38 1.871,62-

1.130002 Ausgaben für Anlagen, Pflicht 600 600,00-

1.130008 Sonstige Sachausgaben, Pflicht 290.900 320.565,29 29.665,29

__________________________________________________________________

Gesamtausgaben

828.300 836.885,55 8.585,55

- - - Einnahmen - -

2.130005.868900 Anteilige Pensionsbeiträge 08 .16 PZS 21.100 24.238,57 3.138,57

__________________________________________________________________

2.130005 Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung 21.100 24.238,57 3.138,57

__________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

21.100 24.238,57 3.138,57

828.300 836.885,55 8.585,55

Gesamtausgaben

__________________________________________________________________

Zuschussbedarf

807.200 812.646,98 5.446,98

1311 Feuerpolizei

- - Ausgaben - -

1.131108.400000 Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen G 3 23. 380 FW 800 127,30 672,70-

1.131108.401200 Verbrauchsgüter G 3 23. 380 FW 1.200 910,62 289,38-

1.131100.500010 Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung G 3 20. 380 FW 680.000 254.501,17 425.498,83-

1.131100.510000 Bezüge der Vertragsangestellten G 3 20. 380 FW 457.700 509.778,95 52.078,95

1.131100.521099 Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt G 3 20. 380 FW 40.529,85 40.529,85

1.131100.560000 Reisegebühren G 3 20. 380 FW 12.500 6.033,86 6.466,14-

1.131100.580000 DGB,FLAF G 3 20. 380 FW 20.500 25.163,34 4.663,34

1.131100.581000 DGB,MKF,SV G 3 20. 380 FW 63.000 116.777,83 53.777,83

1.131100.581010 DGB,WFB G 3 20. 380 FW 3.189,70 3.189,70

1.131108.728012 Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten G 3 24. 380 FW 500 1.279,30 779,30

1.131108.728400 Sonstige Leistungen,Feuerbeschau G 3 24. 380 FW 1.000 1.000,00-

1.131108.760000 Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge 58 .21 201 PZS 972.600 378.156,36 594.443,64-

__________________________________________________________________

(4)

1.131100 Leistungen für Personal 1.233.700 955.974,70 277.725,30-

1.131108 Sonstige Sachausgaben, Pflicht 976.100 380.473,58 595.626,42-

__________________________________________________________________

Gesamtausgaben

2.209.800 1.336.448,28 873.351,72-

- - - Einnahmen - -

2.131105.868900 Anteilige Pensionsbeiträge 08 .16 PZS 70.600 28.593,14 42.006,86-

__________________________________________________________________

2.131105 Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung 70.600 28.593,14 42.006,86-

__________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

70.600 28.593,14 42.006,86-

2.209.800 1.336.448,28 873.351,72-

Gesamtausgaben

__________________________________________________________________

Überschuss

831.344,86

Zuschussbedarf

2.139.200 1.307.855,14

1315 Bautechnik und Kontrolle

- - Ausgaben - -

1.131508.400000 Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen G 6 23. 269 PTU 171,73 171,73

1.131500.500010 Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung G 6 20. 269 PTU 331.400 313.643,05 17.756,95-

1.131500.510000 Bezüge der Vertragsangestellten G 6 20. 269 PTU 356.900 330.932,48 25.967,52-

1.131500.560000 Reisegebühren G 6 20. 269 PTU 6.800 6.980,45 180,45

1.131500.580000 DGB,FLAF G 6 20. 269 PTU 21.800 22.953,37 1.153,37

1.131500.581000 DGB,MKF,SV G 6 20. 269 PTU 92.000 82.711,80 9.288,20-

1.131500.581010 DGB,WFB G 6 20. 269 PTU 2.730,94 2.730,94

1.131508.618001 Instandhaltung Büromaschinen G 6 24. 269 PTU 400 400,00-

1.131508.700500 Miete für eDV-Geräte G 6 24. 269 PTU 15.200 15.770,29 570,29

1.131508.728012 Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten G 6 24. 269 PTU 1.500 4.758,00 3.258,00

1.131508.760000 Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge 58 .21 201 PZS 474.000 466.033,68 7.966,32-

__________________________________________________________________

1.131500 Leistungen für Personal 808.900 759.952,09 48.947,91-

1.131508 Sonstige Sachausgaben, Pflicht 491.100 486.733,70 4.366,30-

__________________________________________________________________

Gesamtausgaben

1.300.000 1.246.685,79 53.314,21-

(5)

- - - Einnahmen - -

2.131505.817000 Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen G 6 13. 269 PTU 7.500 6.966,43 533,57-

2.131505.868900 Anteilige Pensionsbeiträge 08 .16 PZS 34.400 35.237,72 837,72

__________________________________________________________________

2.131505 Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung 41.900 42.204,15 304,15

__________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

41.900 42.204,15 304,15

1.300.000 1.246.685,79 53.314,21-

Gesamtausgaben

__________________________________________________________________

Überschuss

53.618,36

Zuschussbedarf

1.258.100 1.204.481,64

1320 Gesundheitspolizei

- - Ausgaben - -

1.132001.400000 Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen G 3 23. 867 GS 400 400,00-

1.132001.400070 Dienstkleidung G 3 23. 867 GS 500 500,00-

1.132001.401000 Verbrauchsgüter G 3 23. 867 GS 1.000 947,96 52,04-

1.132001.401003 Verbrauchsgüter,Kfz Betrieb G 3 23. 867 GS 900 617,18 282,82-

1.132001.457000 Druckwerke G 3 23. 867 GS 900 259,56 640,44-

1.132000.500010 Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung G 3 20. 867 GS 98.500 99.922,05 1.422,05

1.132000.510000 Bezüge der Vertragsangestellten G 3 20. 867 GS 20.300 50.779,28 30.479,28

1.132000.560000 Reisegebühren G 3 20. 867 GS 4.400 1.976,64 2.423,36-

1.132000.580000 DGB,FLAF G 3 20. 867 GS 2.000 2.241,04 241,04

1.132000.581000 DGB,MKF,SV G 3 20. 867 GS 8.100 12.269,19 4.169,19

1.132000.581010 DGB,WFB G 3 20. 867 GS 461,64 461,64

1.132001.617000 Instandhaltung Fahrzeuge G 3 24. 867 GS 2.500 1.140,45 1.359,55-

1.132001.618001 Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung G 3 24. 867 GS 600 230,22 369,78-

1.132001.631000 Telefon, IKT G 3 24. 867 GS 1.000 884,03 115,97-

1.132001.631100 Telefon,Telegraf,Telex G 3 24. 867 GS 200 291,16 91,16

1.132001.670200 Kraftfahrzeugversicherungen G 3 24. 867 GS 1.400 962,39 437,61-

1.132001.700001 Mietzinse G 3 24. 867 GS 9.200 8.944,80 255,20-

1.132001.700050 Anteilige Gebäudebenützungskosten 55 .24 801 FIWI-2 36.400 24.325,10 12.074,90-

1.132001.700500 Miete für eDV-Geräte G 3 24. 867 GS 6.100 3.898,09 2.201,91-

1.132001.710500 Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben G 3 24. 867 GS 100 176,50 76,50

1.132001.728012 Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten G 3 24. 867 GS 500 119,00 381,00-

1.132001.728099 Sonstige Leistungen,Honorare G 3 24. 867 GS 102.500 90.025,37 12.474,63-

1.132001.728200 Sonstige Leistungen,eDV G 3 24. 867 GS 200 219,00 19,00

1.132001.728300 Sonstige Leistungen G 3 24. 867 GS 6.500 14.088,82 7.588,82

(6)

1.132008.760000 Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge 58 .21 201 PZS 140.900 148.471,45 7.571,45

__________________________________________________________________

1.132000 Leistungen für Personal 133.300 167.649,84 34.349,84

1.132001 Amtssachausgaben 170.900 147.129,63 23.770,37-

1.132008 Sonstige Sachausgaben, Pflicht 140.900 148.471,45 7.571,45

__________________________________________________________________

Gesamtausgaben

445.100 463.250,92 18.150,92

- - - Einnahmen - -

2.132005.815100 Gebühren für sonst.Verwaltungsleistungen G 3 13. 867 GS 164.800 232.156,90 67.356,90

Totenbeschau

2.132005.815200 Gebühren für sonst.Verwaltungsleistungen G 3 13. 867 GS 146,22 146,22

Fleischbeschau

2.132005.817000 Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen G 3 13. 867 GS 22,20 22,20

2.132005.868900 Anteilige Pensionsbeiträge 08 .16 PZS 10.200 11.226,22 1.026,22

__________________________________________________________________

2.132005 Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung 175.000 243.551,54 68.551,54

__________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

175.000 243.551,54 68.551,54

445.100 463.250,92 18.150,92

Gesamtausgaben

__________________________________________________________________

Überschuss

50.400,62

Zuschussbedarf

270.100 219.699,38

16 Feuerwehrwesen 1620 Berufsfeuerwehr

- - Ausgaben - -

1.162002.030000 Werkzeuge Erneuerung G 3 41. 380 FW 5.500 5.500,00-

1.162002.043500 EDV-Geräte G 3 41. 380 FW 1.300 1.300,00-

1.162008.298100 Rücklagenzuführung GB-Budget G .61 FW 1.000,00 1.000,00

1.162008.346000 Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen F .65 002 FIWI-5 213.600 213.578,33 21,67-

1.162008.400000 * Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen G 3 23. 380 FW 57.000 74.746,55 17.746,55

1.162008.400070 Dienstkleidung G 3 23. 380 FW 36.600 113.757,67 77.157,67

1.162008.400500 Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte G 3 23. 380 FW 900 1.209,56 309,56

1.162008.401003 Verbrauchsgüter G 3 23. 380 FW 67.800 74.171,76 6.371,76

1.162008.401200 Verbrauchsgüter G 3 23. 380 FW 64.400 64.816,55 416,55

1.162008.403000 Handelswaren G 3 23. 380 FW 9.000 3.065,10 5.934,90-

1.162008.457000 Druckwerke G 3 23. 380 FW 3.000 5.144,40 2.144,40

1.162000.500010 Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung G 3 20 380 FW 8.600.000 8.616.346,98 16.346,98

(7)

1.162000.510000 * Bezüge der Vertragsangestellten G 3 20. 380 FW 2.380.000 2.625.164,15 245.164,15

1.162000.521099 Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt,Honorare G 3 20. 380 FW 12.239,72 12.239,72

1.162000.560000 Reisegebühren G 3 20. 380 FW 24.000 31.623,24 7.623,24

1.162000.580000 DGB,FLAF G 3 20. 380 FW 460.000 439.084,95 20.915,05-

1.162000.581000 DGB,MKF,SV G 3 20. 380 FW 820.000 1.035.595,36 215.595,36

1.162000.581010 DGB,WFB G 3 20. 380 FW 49.485,80 49.485,80

1.162000.590100 Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss 57 .20 201 PZS 2.700 3.000,00 300,00

1.162008.600000 Strom G 3 24. 380 FW 51.700 62.074,14 10.374,14

1.162008.601000 Gas G 3 24. 380 FW 500 241,67 258,33-

1.162008.602000 Wasser G 3 24. 380 FW 7.500 7.323,31 176,69-

1.162008.603000 Wärme G 3 24. 380 FW 80.100 76.564,05 3.535,95-

1.162008.614000 Instandhaltung Gebäude 65 .24 054 GMT-1 5.000 1.004,81 3.995,19-

1.162008.614003 Instandhaltung Gebäude G 3 24. 380 FW 14.100 50.328,50 36.228,50

1.162008.616200 Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen G 3 24. 380 FW 18.500 13.003,59 5.496,41-

1.162008.617100 Instandhaltung Fahrzeuge G 3 24. 380 FW 167.000 137.758,83 29.241,17-

1.162008.618000 Instandhaltung-Büro- u.Betriebseinrichtung 65 .24 054 GMT-1 2.000 7.145,42 5.145,42

1.162008.618100 Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung G 3 24. 380 FW 188.400 124.749,99 63.650,01-

1.162008.620000 Transporte G 3 24. 380 FW 600 1.360,60 760,60

1.162008.630000 Porto G 3 24. 380 FW 12.000 7.697,87 4.302,13-

1.162008.631000 Telefon,IKT G 3 24. 380 FW 2.000 1.780,84 219,16-

1.162008.631100 Telefon,Telegraf,Telex G 3 24. 380 FW 56.000 28.473,70 27.526,30-

1.162008.650000 Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen 59 .25 002 FIWI-5 56.900 49.163,11 7.736,89-

1.162008.670000 Allgemeine Versicherungen G 3 24. 380 FW 300 300,00-

1.162008.670100 Gebäudeversicherungen 72 .24 252 FW 5.200 4.935,63 264,37-

1.162008.670200 Kraftfahrzeugversicherungen G 3 24. 380 FW 19.500 18.794,05 705,95-

1.162008.690000 Schadensfälle G 3 24. 380 FW 2.000 2.000,00-

1.162008.700000 Mietzinse G 3 24. 380 FW 4.800 4.128,70 671,30-

1.162008.700010 Mietzinse,WH 52 .24 452 GMT-4 21.000 20.281,25 718,75-

1.162008.700100 Mietzinse 52 .24 452 GMT-4 83.700 83.698,97 1,03-

1.162008.700500 Miete für eDV-Geräte G 3 24. 380 FW 109.200 138.587,64 29.387,64

1.162008.700501 Miete für eDV-Geräte 52 .24 452 GMT-4 270,65 270,65

1.162008.710300 Grundsteuer und Hausabgaben G 3 24. 380 FW 45.000 46.403,90 1.403,90

1.162008.726000 Mitgliedsbeiträge,Versicherungsmarken G 3 24. 380 FW 600 640,00 40,00

1.162008.728000 Sonstige Leistungen 65 .24 054 GMT-1 4.000 4.552,56 552,56

1.162008.728002 Sonstige Leistungen,Fremdreinigung G 3 24. 380 FW 126.000 166.393,19 40.393,19

1.162008.728003 Sonstige Leistungen 63 .24 350 GMT-4 11.124,00 11.124,00

1.162008.728012 Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten G 3 24. 380 FW 5.000 3.245,29 1.754,71-

1.162008.728099 Entgelte für sonstige Leistungen G 3 24. 380 FW 200,00 200,00

1.162008.728199 Sonstige Leistungen,eDV-Projekte 69 .24 005 MD 37.222,50 37.222,50

1.162008.728200 Sonstige Leistungen,eDV G 3 24. 380 FW 5.400 7.840,35 2.440,35

(8)

1.162008.728300 Sonstige Leistungen G 3 24. 380 FW 128.800 98.974,36 29.825,64-

1.162008.728900 Sonstige Leistungen, Zivildiener G 3 24. 380 FW 24.000 24.750,82 750,82

1.162009.729000 Verfügungsmittel G .24 FW 1.000 1.000,00-

1.162008.760000 Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge 58 .21 201 PZS 12.300.200 12.802.795,50 502.595,50

__________________________________________________________________

1.162000 Leistungen für Personal 12.286.700 12.812.540,20 525.840,20

1.162002 Ausgaben für Anlagen, Pflicht 6.800 6.800,00-

1.162008 Sonstige Sachausgaben, Pflicht 13.999.300 14.594.999,71 595.699,71

1.162009 Sonstige Sachausgaben, Ermessen 1.000 1.000,00-

__________________________________________________________________

Gesamtausgaben

26.293.800 27.407.539,91 1.113.739,91

- - - Einnahmen - -

2.162008.020000 Verkauf Maschinen G 3 31. 380 FW 1.366,00 1.366,00

2.162008.043000 Verkauf Betriebsausstattung G 3 31. 380 FW 360,00 360,00

2.162008.298100 Rücklagenentnahme GG-Budget G 3 51. 380 FW 9.111,62 9.111,62

2.162005.806000 Verkauf von Altmaterial G 3 18. 380 FW 27.500 60,00 27.440,00-

2.162005.817000 Ersätze für Hilfeleistungen G 3 13. 380 FW 500.000 566.729,09 66.729,09

2.162005.817001 Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen G 3 13. 380 FW 279.000 344.188,50 65.188,50

2.162005.817002 Ersätze für Mobiltelefone G 3 13. 380 FW 500 221,25 278,75-

2.162005.829000 Sonstige Einnahmen G 3 18. 380 FW 6,48 6,48

2.162001.861000 Lfd.Transferzahlungen v.Land G 3 15. 380 FW 73.000 73.000,00

Feuerschutzsteuer

2.162005.868900 Anteilige Pensionsbeiträge 08 .16 PZS 893.100 968.044,37 74.944,37

__________________________________________________________________

2.162001 Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung 73.000 73.000,00

2.162005 Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung 1.700.100 1.879.249,69 179.149,69

2.162008 Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. 10.837,62 10.837,62

__________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

1.773.100 1.963.087,31 189.987,31

26.293.800 27.407.539,91 1.113.739,91

Gesamtausgaben

__________________________________________________________________

Zuschussbedarf

24.520.700 25.444.452,60 923.752,60

(9)

1630 Freiwillige Feuerwehren

- - Ausgaben - -

1.163003.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen G 3 41. 229 FW 1.200 2.444,40 1.244,40

1.163003.043001 Dienstkleidung G 3 41. 229 FW 8.000 8.938,41 938,41

1.163008.346000 Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen F .65 002 FIWI-5 177.000 176.997,14 2,86-

1.163009.400000 Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen G 3 23. 229 FW 15.900 11.759,62 4.140,38-

1.163009.400070 Dienstkleidung G 3 23. 229 FW 7.000 13.078,97 6.078,97

1.163009.401003 Verbrauchsgüter,Treibstoffe G 3 23. 229 FW 7.500 7.500,00

1.163009.401200 Verbrauchsgüter G 3 23. 229 FW 2.500 1.472,37 1.027,63-

1.163009.403000 Handelswaren G 3 23. 229 FW 1.000 783,52 216,48-

1.163009.600000 Strom G 3 24. 229 FW 10.000 10.720,92 720,92

1.163009.601000 Gas G 3 24. 229 FW 11.300 12.270,33 970,33

1.163009.602000 Wasser G 3 24. 229 FW 4.000 4.523,67 523,67

1.163009.603000 Wärme G 3 24. 229 FW 2.900 3.496,18 596,18

1.163009.614000 Instandhaltung Gebäude 65 .24 054 GMT-1 1.500 632,36 867,64-

1.163009.616200 Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen G 3 24. 229 FW 2.400 2.400,00-

1.163009.617100 Instandhaltung Fahrzeuge G 3 24. 229 FW 6.600 19.529,68 12.929,68

1.163009.618000 Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung 65 .24 054 GMT-1 700 342,00 358,00-

1.163009.618100 Instandhaltung Betriebseinrichtung G 3 24. 229 FW 15.300 5.677,86 9.622,14-

1.163009.631100 Telefon,Telegraf,Telex G 3 24. 229 FW 6.800 6.041,98 758,02-

1.163008.650000 Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen 59 .25 002 FIWI-5 56.800 56.210,35 589,65-

1.163008.653000 Zinsen für Finanzschulden - Ausland 59 .25 002 FIWI-5 200 174,40 25,60-

1.163009.670000 Allgemeine Versicherungen G 3 24. 229 FW 6.600 1.164,19 5.435,81-

1.163009.670100 Gebäudeversicherungen 72 .24 252 FW 6.100 2.252,12 3.847,88-

1.163009.670200 Kraftfahrzeugversicherungen G 3 24. 229 FW 4.900 5.861,27 961,27

1.163009.690000 Schadensfälle G 3 24. 229 FW 1.000 1.000,00-

1.163009.700100 Mietzinse 52 .24 452 GMT-4 22.700 22.649,64 50,36-

1.163009.710300 Grundsteuer und Hausabgaben G 3 24. 229 FW 8.100 8.924,18 824,18

1.163009.723000 Aufwendungen f.Bezirksfeuerwehrkommando G 3 24. 229 FW 1.000 248,54 751,46-

1.163009.728000 Sonstige Leistungen,Atteste u.Kehrarbeiten 65 .24 054 GMT-1 10.000 6.863,51 3.136,49-

1.163009.728001 Sonstige Leistungen,Öffentlichkeitsarbeit G 3 24. 229 FW 517,00 517,00

1.163009.728002 Sonstige Leistungen 63 .24 350 GMT-4 700 714,00 14,00

1.163009.728003 Sonstige Leistungen, Winterdienst G 3 24. 229 FW 362,22 362,22

1.163009.728012 Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten G 3 24. 229 FW 3.022,60 3.022,60

1.163009.728300 Sonstige Leistungen G 3 24. 229 FW 15.100 5.102,40 9.997,60-

1.163005.757000 Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen G 3 27. 229 FW 8.800 8.720,00 80,00-

__________________________________________________________________

(10)

1.163003 Ausgaben für Anlagen, Ermessen 9.200 11.382,81 2.182,81

1.163005 Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen 8.800 8.720,00 80,00-

1.163008 Sonstige Sachausgaben, Pflicht 234.000 233.381,89 618,11-

1.163009 Sonstige Sachausgaben, Ermessen 171.600 155.511,13 16.088,87-

__________________________________________________________________

Gesamtausgaben

423.600 408.995,83 14.604,17-

__________________________________________________________________

Überschuss

14.604,17

Zuschussbedarf

423.600 408.995,83

17 Katastrophenhilfsdienst 1790 Katastrophenschutz

- - Ausgaben - -

1.179008.346000 Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen F .65 002 FIWI-5 8.600 8.624,44 24,44

1.179008.618001 Instandhaltung der Sirenenanlagen G 1 24. 265 GMT-1 10.000 9.999,30 0,70-

1.179008.650000 Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen 59 .25 002 FIWI-5 300 137,63 162,37-

1.179008.653000 Zinsen für Finanzschulden - Ausland 59 .25 002 FIWI-5 1.100 1.120,33 20,33

__________________________________________________________________

1.179008 Sonstige Sachausgaben, Pflicht 20.000 19.881,70 118,30-

__________________________________________________________________

Gesamtausgaben

20.000 19.881,70 118,30-

__________________________________________________________________

Überschuss

118,30

Zuschussbedarf

20.000 19.881,70

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