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VORANSCHLAG LAND KÄRNTEN 2013 HAUSHALTSRECHNUNG GLIEDERUNG NACH ANSÄTZEN FÜR FINANZKREIS 1000 SEITE B - 112

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61 STRASSENBAU 32 610 BUNDESSTRASSEN 61013 AUFTRAGSVERWALTUNG ASFINAG-SGS 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 0,00 0,00 314.239,54 07

SUMME Ansatz 61013 0,00 0,00 314.239,54

61014 ERHALTUNG VON AUTOBAHNEN (ASFINAG) 1 EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG, LAUF. GEB. 0,00 800,00 0,00 07 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 5.468.200,00 5.980.600,00 5.866.308,91 01 07 8 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERM. GEB. 0,00 100,00 0,00 01 07

SUMME Ansatz 61014 5.468.200,00 5.981.500,00 5.866.308,91

61015 ERHALTUNG UND ERNEUERUNG LANDESSTRASSEN 0 EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB. 100,00 100,00 0,00 07 1 EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG, LAUF. GEB. 200,00 200,00 0,00 07 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 411.700,00 824.000,00 612.732,04 07 8 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERM. GEB. 180.600,00 313.700,00 121.324,48 01 03 07

SUMME Ansatz 61015 592.600,00 1.138.000,00 734.056,52

61018 BETRIEBSTANKSTELLEN 0 EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB. 100,00 100,00 0,00 07 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 12.000.100,00 12.000.100,00 11.852.095,25 07

SUMME Ansatz 61018 12.000.200,00 12.000.200,00 11.852.095,25

(2)

61 STRASSENBAU 32 610 BUNDESSTRASSEN 61013 AUFTRAGSVERWALTUNG ASFINAG-SGS 3 AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN 0,00 0,00 8.892,60 07 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 0,00 0,00 213.366,21 07

SUMME Ansatz 61013 0,00 0,00 222.258,81

61014 ERHALTUNG VON AUTOBAHNEN (ASFINAG) 03 REFUNDIERUNGEN 5.298.700,00 5.800.800,00 5.828.777,30 01 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 3.500,00 3.600,00 3.512,19 01 07 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 0,00 100,00 0,00 07

SUMME Ansatz 61014 5.302.200,00 5.804.500,00 5.832.289,49

61015 ERHALTUNG UND ERNEUERUNG LANDESSTRASSEN 02 ANSTALTEN, BETRIEBE UND SONSTIGE DIENSTSTELLEN 21.257.700,00 21.611.400,00 21.447.530,10 01 09 SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN 100.000,00 0,00 0,00 01 3 AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN 29.679.500,00 32.043.500,00 28.326.072,12 07 5 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN 100,00 100,00 0,00 07 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 11.494.000,00 12.358.600,00 9.758.220,51 07 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 15.905.200,00 10.409.700,00 14.668.690,11 03 07

SUMME Ansatz 61015 78.436.500,00 76.423.300,00 74.200.512,84

61017 LANDESSTRASSEN B - SONDERFINANZIERUNG 3 AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN 100,00 100,00 30.850,61 07 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 0,00 0,00 148.927,79 07

SUMME Ansatz 61017 100,00 100,00 179.778,40

61018 BETRIEBSTANKSTELLEN 3 AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN 100,00 100,00 6.469,35 07 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 13.500,00 400,00 14.096,21 01 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 12.000.200,00 12.000.200,00 12.914.549,89 07

SUMME Ansatz 61018 12.013.800,00 12.000.700,00 12.935.115,45

(3)

SUMME U-Abschnitt 610 18.061.000,00 19.119.700,00 18.766.700,22

611 LANDESSTRASSEN 61100 VERWALTUNG LANDESSTRASSEN L 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 1.606.500,00 1.606.100,00 1.943.176,25 03 04 61113 STRUKTURVERBESSERUNGSMASSNAHMEN 0 EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB. 100,00 100,00 354.672,71 07

SUMME U-Abschnitt 611 1.606.600,00 1.606.200,00 2.297.848,96

619 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 61900 VERKEHRSSICHERHEITSMASSNAHMEN 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 140.000,00 100.000,00 142.247,63 07

SUMME Abschnitt 61 19.807.600,00 20.825.900,00 21.206.796,81

62 ALLGEMEINER WASSERBAU 34 620 FOERDERUNG DER WASSERVERSORGUNG 629 SONSTIGE MASSNAHMEN

(4)

SUMME U-Abschnitt 610 95.752.600,00 94.228.600,00 93.369.954,99

611 LANDESSTRASSEN 61113 STRUKTURVERBESSERUNGSMASSNAHMEN 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 100,00 100,00 469.540,67 07

SUMME U-Abschnitt 611 100,00 100,00 469.540,67

618 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN, GEMEINSAME KOSTEN 61817 KAERNTNER REGIONALFONDS 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 1.750.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 03 619 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 61900 VERKEHRSSICHERHEITSMASSNAHMEN 5 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN 70.000,00 100.000,00 190.218,47 04

SUMME Abschnitt 61 97.572.700,00 95.728.700,00 95.029.714,13

62 ALLGEMEINER WASSERBAU 34 620 FOERDERUNG DER WASSERVERSORGUNG 62010 MOBILE WASSERSCHULE 5 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN 30.000,00 96.000,00 167.173,60 06 624 UMWELT- U. WASSERWIRTSCHAFTSFONDS, SIEDLUNGSWASSER 62411 SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 1.333.500,00 1.311.200,00 1.274.452,04 03 62413 KAERNTNER WASSERWIRTSCHAFTSFONDS 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 3.350.100,00 4.331.600,00 2.938.267,37 06 629 SONSTIGE MASSNAHMEN 62911 SIEDLUNGSWASSERBAULICHE VORUNTERSUCHUNGEN 4 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, PFLICHTAUSGABEN 0,00 200,00 0,00 06 5 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN 77.000,00 100,00 0,00 06

(5)

63 SCHUTZWASSERBAU 34 631 KONKURRENZGEWAESSER 63111 SCHUTZ- UND REGULIERUNGSBAUTEN 0 EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB. 0,00 0,00 535.500,00 06 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 0,00 0,00 46.037,20 06

SUMME Ansatz 63111 0,00 0,00 581.537,20

635 BAUHOEFE 63510 LANDES-WASSERBAUHOF 1 EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG, LAUF. GEB. 595.100,00 608.200,00 586.974,28 06

SUMME Ansatz 63510 595.100,00 608.200,00 586.974,28

639 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 63913 HYDROLOGISCHE GRUNDLAGEN FUER DIE WASSERWIRTSCHAFT 0 EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB. 225.400,00 225.400,00 261.603,20 06 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 92.900,00 91.200,00 88.300,00 06

SUMME Ansatz 63913 318.300,00 316.600,00 349.903,20

(6)

8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 0,00 0,00 38.182,42 01 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 0,00 134.500,00 72.812,41 06

SUMME Ansatz 62911 77.000,00 134.800,00 110.994,83

SUMME Abschnitt 62 4.790.600,00 5.873.600,00 4.490.887,84

63 SCHUTZWASSERBAU 34 631 KONKURRENZGEWAESSER 63111 SCHUTZ- UND REGULIERUNGSBAUTEN 4 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, PFLICHTAUSGABEN 100,00 100,00 0,00 06 5 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN 3.840.000,00 4.100.000,00 4.230.409,00 06 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 200,00 200,00 146,88 06

SUMME Ansatz 63111 3.840.300,00 4.100.300,00 4.230.555,88

633 WILDBACHVERBAUUNG 63311 WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNGEN 5 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN 2.185.000,00 2.300.000,00 2.441.385,00 06 635 BAUHOEFE 63510 LANDES-WASSERBAUHOF 09 SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN 123.100,00 123.100,00 144.937,59 01 3 AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN 62.900,00 66.400,00 151.474,12 06 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 307.700,00 281.300,00 273.150,93 06

SUMME Ansatz 63510 493.700,00 470.800,00 569.562,64

639 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 63913 HYDROLOGISCHE GRUNDLAGEN FUER DIE WASSERWIRTSCHAFT 3 AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN 225.400,00 150.000,00 211.168,90 06 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 123.100,00 134.500,00 198.202,46 01 06 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 172.300,00 250.300,00 287.468,92 06

SUMME Ansatz 63913 520.800,00 534.800,00 696.840,28

(7)

SUMME U-Abschnitt 639 318.300,00 316.600,00 349.903,20

SUMME Abschnitt 63 913.400,00 924.800,00 1.518.414,68

64 STRASSENVERKEHR 32 649 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 64912 OESTERREICHISCHER VERKEHRSSICHERHEITSFONDS 0 EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB. 90.200,00 88.500,00 139.485,10 04 64913 VERKEHRSKONZEPT 0 EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB. 400,00 400,00 369.042,66 06 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 0,00 0,00 61.039,87 06

SUMME Ansatz 64913 400,00 400,00 430.082,53

64914 PERSONENNAHVERKEHR 0 EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB. 100,00 100,00 0,00 06 1 EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG, LAUF. GEB. 4.100.000,00 3.700.000,00 3.905.315,00 06

SUMME Ansatz 64914 4.100.100,00 3.700.100,00 3.905.315,00

64916 HOCHTECHNOLOGIE 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 0,00 0,00 10.000,00 03 64917 FUEHRERSCHEINGESETZ 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 1.467.600,00 1.440.200,00 1.495.748,07 04

(8)

63914 KAERNTNER WASSERSCHONGEBIETSVERORDNUNG 4 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, PFLICHTAUSGABEN 100,00 100,00 0,00 06

SUMME U-Abschnitt 639 520.900,00 534.900,00 696.840,28

SUMME Abschnitt 63 7.039.900,00 7.406.000,00 7.938.343,80

64 STRASSENVERKEHR 32 649 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 64911 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 8.680.000,00 8.395.000,00 9.290.000,00 06 64912 OESTERREICHISCHER VERKEHRSSICHERHEITSFONDS 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 90.100,00 88.400,00 139.120,28 04 64913 VERKEHRSKONZEPT 4 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, PFLICHTAUSGABEN 100,00 100,00 0,00 06 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 385.100,00 574.100,00 647.316,71 06

SUMME Ansatz 64913 385.200,00 574.200,00 647.316,71

64914 PERSONENNAHVERKEHR 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 24.005.000,00 22.357.000,00 23.103.977,68 06 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 100,00 100,00 459,20 06

SUMME Ansatz 64914 24.005.100,00 22.357.100,00 23.104.436,88

64915 ALTERNATIVE MOBILITAET 5 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN 190.000,00 200.000,00 1.088.974,10 06 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 262.000,00 256.300,00 1.109.026,69 06

SUMME Ansatz 64915 452.000,00 456.300,00 2.198.000,79

64916 HOCHTECHNOLOGIE 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 450.000,00 300.000,00 355.781,34 03 64917 FUEHRERSCHEINGESETZ 09 SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN 124.500,00 124.500,00 138.208,89 01 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 154.000,00 151.200,00 94.727,31 04

(9)

SUMME Ansatz 64917 1.467.600,00 1.440.200,00 1.495.748,07

64920 DARLEHEN FUER LAERMSCHUTZMASSNAHMEN 8 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERM. GEB. 104.500,00 102.600,00 232.214,90 06 64921 LAERMSCHUTZMASSNAHMEN AUF LANDESSTRASSEN B U. L 1 EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG, LAUF. GEB. 100,00 100,00 0,00 07

SUMME U-Abschnitt 649 5.762.900,00 5.331.900,00 6.212.845,60

SUMME Abschnitt 64 5.762.900,00 5.331.900,00 6.212.845,60

69 VERKEHR, SONSTIGES 33 690 VERKEHR, SONSTIGES 69001 GUETERBEFOERDERUNGSGESETZ 5 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. 73.200,00 71.800,00 66.059,56 04

SUMME Abschnitt 69 73.200,00 71.800,00 66.059,56

(10)

SUMME Ansatz 64917 278.500,00 275.700,00 232.936,20

64918 VERKEHRSINITIATIVE - SUED 5 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN 20.000,00 20.000,00 14.391,27 06 64920 DARLEHEN FUER LAERMSCHUTZMASSNAHMEN 7 FÖRDERUNGSAUSGABEN - VERMÖGEN, ERMESSENSAUSGABEN 45.000,00 100.000,00 0,00 06 64921 LAERMSCHUTZMASSNAHMEN AUF LANDESSTRASSEN B U. L 5 FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN 160.000,00 150.000,00 140.360,64 07

SUMME U-Abschnitt 649 34.565.900,00 32.716.700,00 36.122.344,11

SUMME Abschnitt 64 34.565.900,00 32.716.700,00 36.122.344,11

66 SCHIFFSVERKEHR 33 660 FLUSS- UND SEENSCHIFFAHRT 66001 SCHIFFFAHRTPOLIZEILICHE AUFGABEN 9 SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 100,00 100,00 0,00 06

SUMME Abschnitt 66 100,00 100,00 0,00

67 LUFTVERKEHR 33 670 LUFTFAHRT 67001 LUFTFAHRTGESETZ 8 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 13.500,00 13.200,00 2.678,50 04

SUMME Abschnitt 67 13.500,00 13.200,00 2.678,50

(11)

SUMME GRUPPE 6 26.557.100,00 27.154.400,00 29.004.116,65

(12)

SUMME GRUPE 6 143.982.700,00 141.738.300,00 143.583.968,38

SUMME EINNAHMEN 26.557.100,00 27.154.400,00 29.004.116,65

KAMERALER ABGANG/ÜBERSCHUSS 117.425.600,00- 114.583.900,00- 114.579.851,73-

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