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Haushaltsrechnung 2012 des Magistrats der Stadt Bremerhaven

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(1)

Haushaltsrechnung 2012

Magistrat der Stadt Bremerhaven

Stadtkämmerei

Abteilung Zentrale Finanzen

Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven

(2)

Gesamtrechnungsnachweisung 3 Kassenmäßiger Abschluss nach § 82 LHO und Haushaltsabschluss nach § 83 LHO 5

Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan 6

Einnahmenzusammenstellung nach Einzelplänen 7

Ausgabenzusammenstellung nach Einzelplänen 7

Einnahmenzusammenstellung nach Kapiteln 9

Ausgabenzusammenstellung nach Kapiteln 13

Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Einnahmen 17

Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Ausgaben 41

Anlagen 89

Gruppierungsübersicht 91

Funktionenübersicht 99

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Verwahrgeldern,

Vorschüssen, Betriebskonten, Fremdgeldern und Rücklagen 107

Zusammenstellung der gemäß § 37 Abs. 2 LHO bewilligten über- und außerplanmäßigen

Ausgaben mit Deckung 108

Nachweis der Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche 109 Nachweisung über das Kapitalvermögen, der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen 111

Jahresabschluss des Betriebes Seestadt Immobilien 113

Jahresabschluss der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven 115

Jahresabschluss des Betriebes Helene-Kaisen-Haus 117

Jahresabschluss des Betriebes STADTBAU 119

Jahresabschluss des Betriebes für Informationstechnologie Bremerhaven 121

Jahresabschluss des Betriebes StadtFinanz 123

Jahresabschluss des Betriebes Rettungsdienst Bremerhaven 125

Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen 127

Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Vorschüsse 128

(3)
(4)

Gesamtrechnungsnachweisung

in der nach § 81 LHO vorgeschriebenen Gliederung

(5)
(6)

1. a) Summe der Ist-Einnahmen 647.816.637,55

b) Summe der Ist-Ausgaben 647.816.637,55

c) Unterschied aus Buchstabe a) und Buchstabe b)

(kassenmäßiges Jahresergebnis) 0,00

d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassen-

mäßige Jahresergebnisse früherer Jahre 0,00

e) kassenmäßiges Gesamtergebnis aus Buchstabe

c) und Buchstabe d) 0,00

2. a) Summe der Ist-Einnahmen 647.816.637,55

abzüglich

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt -114.000.000,00

Entnahmen aus Rücklagen -3.612.675,04

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0,00 530.203.962,51

b) Summe der Ist-Ausgaben 647.816.637,55

abzüglich

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt -31.615.256,37

Zuführungen an Rücklagen -13.552.249,07

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen

Fehlbetrages 0,00 602.649.132,11

c) Finanzierungssaldo aus Buchstabe a)

und Buchstabe b) -72.445.169,60

Haushaltsabschluss nach § 83 LHO in EUR

1. a) kassenmäßiges Jahresergebnis

nach § 82 Nr. 1 Buchstabe c) LHO 0,00

b) kassenmäßiges Gesamtergebnis

nach § 82 Nr. 1 Buchstabe e) LHO 0,00

2. a) aus dem Vorjahr übertragene

Einnahmereste 0,00

Ausgabereste 0,00 0,00

b) in das folgende Haushaltsjahr zu übertragende

Einnahmereste 0,00

Ausgabereste 0,00 0,00

c) Unterschied aus Buchstabe a) und

Buchstabe b) 0,00

d) rechnungsmäßiges Jahresergebnis aus Nummer 1 Buchstabe a) und

Nummer 2 Buchstabe c) 0,00

e) rechnungsmäßiges Gesamtergebnis aus Nummer 1 Buchstabe b) und

Nummer 2 Buchstabe b) 0,00

Hinweis:

Seit Ende 1997 werden am Jahresende nicht verbrauchte Mittel nicht mehr als

Ausgabereste gebucht, sondern Rücklagen zugeführt.

(7)

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben 602.649.132,11

ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts

2. Einnahmen 530.203.962,51

ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts

3. Finanzierungssaldo 72.445.169,60

II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 82.384.743,63

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 114.000.000,00

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 31.615.256,37

2. Rücklagenbewegung -9.939.574,03

2.1 Entnahmen aus Rücklagen 3.612.675,04

2.2 Zuführung an Rücklagen 13.552.249,07

3. Kassenmäßige Abwicklung der Vorjahre 0,00

3.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0,00

3.2 Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen 0,00

4. Erstattungen innerhalb des Haushalts 0,00

4.1 Einnahmenseite 0,00

4.2 Ausgabenseite 0,00

5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4) 72.445.169,60

Kreditfinanzierungsplan in Euro I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 114.000.000,00

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 31.615.256,37

3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 82.384.743,63

II. Kredite im öffentlichen Bereich

1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31) 0,00

2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) 0,00

(8)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Epl. Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 2 3 7 9 10 11

60 Allgemeine Verwaltung 722.697,71 476.290,00 9.110,00 485.400,00 237.297,71 61 Öffentliche Sicherheit und 50.022.946,23 48.026.430,00 165.000,00 48.191.430,00 1.831.516,23

62 Schulen 104.044.951,59 99.806.980,00 0,00 99.806.980,00 4.237.971,59

63 Kultur 2.333.175,40 2.024.110,00 41.070,00 2.065.180,00 267.995,40

64 Sozial- und Jugendhilfe 88.718.633,98 85.410.400,00 220.950,00 85.631.350,00 3.087.283,98 65 Gesundheits- und Jugendpflege 2.365.142,97 1.705.160,00 167.340,00 1.872.500,00 492.642,97 66 Bau- und Wohnungswesen 11.098.631,29 8.470.100,00 1.064.720,00 9.534.820,00 1.563.811,29 67 Öffentliche Einrichtungen und

Wirtschaftsförderung

13.216.842,02 6.846.480,00 185.580,00 7.032.060,00 6.184.782,02 68 Wirtschaftliche Unternehmen 6.000.020,05 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 -199.979,95 69 Finanzen und Steuern 369.293.596,31 367.161.420,00 1.594.260,00 368.755.680,00 537.916,31

Gesamt 647.816.637,55 626.127.370,00 3.448.030,00 629.575.400,00 18.241.237,55

Ausgabenzusammenstellung nach Einzelplänen in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Epl. Bezeichnung IST-Ausgaben veranschlagte Ausgaben (inkl.

Nachtrag)

Nachbewilli- gungen und Einsparungen

Summe Spalten 7, 9 und 10

gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 2 3 7 9 11 12

60 Allgemeine Verwaltung 12.006.447,86 11.850.100,00 15.870,00 11.865.970,00 140.477,86 61 Öffentliche Sicherheit und 63.758.230,19 61.602.110,00 232.560,00 61.834.670,00 1.923.560,19 62 Schulen 120.476.704,43 116.335.020,00 131.670,00 116.466.690,00 4.010.014,43

63 Kultur 20.754.844,13 19.736.430,00 532.490,00 20.268.920,00 485.924,13

64 Sozial- und Jugendhilfe 194.910.410,49 193.110.520,00 -178.520,00 192.932.000,00 1.978.410,49 65 Gesundheits- und Jugendpflege 14.152.586,09 13.512.560,00 216.710,00 13.729.270,00 423.316,09 66 Bau- und Wohnungswesen 31.037.725,78 28.863.160,00 982.870,00 29.846.030,00 1.191.695,78 67 Öffentliche Einrichtungen und

Wirtschaftsförderung

43.777.013,97 37.435.750,00 284.130,00 37.719.880,00 6.057.133,97

68 Wirtschaftliche Unternehmen 10.996.772,06 10.998.360,00 0,00 10.998.360,00 -1.587,94

69 Finanzen und Steuern 135.945.902,55 132.683.360,00 1.230.250,00 133.913.610,00 2.032.292,55

Gesamt 647.816.637,55 626.127.370,00 3.448.030,00 629.575.400,00 18.241.237,55

(9)
(10)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Kapitel Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 2 3 7 9 10 11

6000 Büro der Stadtverordneten- versammlung

531,40 50,00 0,00 50,00 481,40

6001 Magistrat 20.875,39 11.500,00 0,00 11.500,00 9.375,39

6002 Magistratskanzlei 241,08 170,00 0,00 170,00 71,08

6010 Rechnungsprüfungsamt 2.648,59 100,00 0,00 100,00 2.548,59

6022 Rechts- und Versicherungsamt 54.831,49 53.240,00 0,00 53.240,00 1.591,49

6023 Personalamt 410.226,21 245.620,00 0,00 245.620,00 164.606,21

6024 Informations- und Kommunikationstechniken

9.110,00 0,00 9.110,00 9.110,00 0,00

6026 Gesamtpersonalrat 59,72 100,00 0,00 100,00 -40,28

6027 Einzelpersonalräte 30,24 0,00 0,00 0,00 30,24

6028 Frauenbeauftragte 0,31 10,00 0,00 10,00 -9,69

6029 Suchtkrankenhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030 Arbeitssicherheit 9.778,25 8.620,00 0,00 8.620,00 1.158,25

6050 Statistisches Amt und Wahlamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6070 Zensus 2011 33.706,31 0,00 0,00 0,00 33.706,31

6051 Standesamt 180.658,72 156.880,00 0,00 156.880,00 23.778,72

6110 Vollzugspolizei 38.527.829,94 38.210.890,00 165.000,00 38.375.890,00 151.939,94 6120 Bürger- und Ordnungsamt,

Wahlen

4.673.318,61 4.805.180,00 0,00 4.805.180,00 -131.861,39

6150 Feuerwehr 6.821.797,68 5.010.360,00 0,00 5.010.360,00 1.811.437,68

6200 Schulamt 148.757,04 131.230,00 0,00 131.230,00 17.527,04

6205 Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen

96.860.207,03 94.310.100,00 0,00 94.310.100,00 2.550.107,03

6210 Grundschulen 183.029,37 14.610,00 0,00 14.610,00 168.419,37

6211 Förderzentren 8.658,52 7.900,00 0,00 7.900,00 758,52

6230 Weiterführende Schulen 2.837.877,29 2.035.540,00 0,00 2.035.540,00 802.337,29

6231 Abendschule 112,05 180,00 0,00 180,00 -67,95

6246 Berufliche Schulen 2.689.713,57 2.263.460,00 0,00 2.263.460,00 426.253,57 6250 Schulversuche und

Sonderprogramme

109.475,00 0,00 0,00 0,00 109.475,00

6270 Schulische Dienste 12.793,87 2.770,00 0,00 2.770,00 10.023,87

6271 Volkshochschule 1.194.327,85 1.041.190,00 0,00 1.041.190,00 153.137,85

6300 Kulturamt 110.314,93 1.570,00 41.070,00 42.640,00 67.674,93

6321 Deutsches Schiffahrtsmuseum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 Theater und Orchester 1.782.091,82 1.645.950,00 0,00 1.645.950,00 136.141,82

6351 Stadtbibliothek 104.600,66 94.080,00 0,00 94.080,00 10.520,66

6352 Stadtteil-Kulturarbeit 8.607,99 0,00 0,00 0,00 8.607,99

6355 Zoo am Meer Bremerhaven GmbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 Historisches Museum 86.501,51 55.500,00 0,00 55.500,00 31.001,51

6362 Stadtarchiv 7.350,49 2.830,00 0,00 2.830,00 4.520,49

6372 Jugendmusikschule 228.656,00 221.480,00 0,00 221.480,00 7.176,00

6373 Jugendwerk für bildende Kunst 5.052,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.352,00

6401 Sozialamt 1.556.172,38 1.208.960,00 0,00 1.208.960,00 347.212,38

6402 Amt für Menschen mit 6.091,69 4.410,00 0,00 4.410,00 1.681,69

6405 Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik

36.482,43 80.000,00 0,00 80.000,00 -43.517,57

6406 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 Leistungen nach SGB XII - örtlicher Träger -

231.254,97 149.000,00 0,00 149.000,00 82.254,97

6411 Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung - örtlicher Träger -

3.980.116,94 3.954.500,00 0,00 3.954.500,00 25.616,94

6416 Sonstige Hilfen 73.500,00 73.000,00 0,00 73.000,00 500,00

6420 Leistungen für Asylbewerber 46.723,13 60.000,00 0,00 60.000,00 -13.276,87

(11)

1 2 3 7 9 10 11 6421 Leistungen u. a. nach dem SGB

XII, LPG, STGB und LAG

2.814.178,86 2.936.000,00 0,00 2.936.000,00 -121.821,14 6422 Leistungen nach dem SGB XII,

Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene

20.910.468,71 20.824.000,00 0,00 20.824.000,00 86.468,71

6423 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für psychisch kranke Menschen

10.804.677,72 10.434.630,00 0,00 10.434.630,00 370.047,72

6424 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege

8.351.579,65 8.205.000,00 0,00 8.205.000,00 146.579,65 6425 Leistungen nach dem SGB XII,

Hilfen zur Gesundheit

376.206,24 440.000,00 0,00 440.000,00 -63.793,76

6426 Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe

168.984,54 200.000,00 0,00 200.000,00 -31.015,46

6427 Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen

7.213.438,90 6.260.000,00 0,00 6.260.000,00 953.438,90

6431 Seniorentreffpunkte 4.748,72 4.590,00 0,00 4.590,00 158,72

6440 Leistungen nach dem SGB II 15.405.444,25 15.269.000,00 0,00 15.269.000,00 136.444,25 6441 Leistungen im Rahmen des

Bildungs- und Teilhabepaketes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6450 Amt für Jugend, Familie und Frauen

226.651,79 201.030,00 0,00 201.030,00 25.621,79

6451 Allgemeine Jugendhilfe 3.305.171,48 3.196.100,00 113.430,00 3.309.530,00 -4.358,52 6457 Hilfen zur Erziehung 1.253.462,66 1.069.130,00 0,00 1.069.130,00 184.332,66 6470 Kinderförderung 11.922.049,16 10.776.020,00 107.520,00 10.883.540,00 1.038.509,16

6480 Frauenförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6490 Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

6.468,62 18.660,00 0,00 18.660,00 -12.191,38

6491 Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)

24.761,14 46.370,00 0,00 46.370,00 -21.608,86

6500 Gesundheitsamt 472.192,80 391.060,00 47.860,00 438.920,00 33.272,80

6502 Umweltschutzamt 806.226,47 381.130,00 115.590,00 496.720,00 309.506,47

6503 Betriebsärztlicher Dienst 16.826,27 4.540,00 0,00 4.540,00 12.286,27

6510 Krankenhäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6534 Krankenbeförderung 637,10 0,00 0,00 0,00 637,10

6540 Amt für Sport und Freizeit 134.001,76 84.230,00 0,00 84.230,00 49.771,76

6541 Förderung des Sports aus Wettmitteln

529.780,15 566.000,00 0,00 566.000,00 -36.219,85

6560 Jugendförderung 405.478,42 278.200,00 3.890,00 282.090,00 123.388,42

6600 Baureferat 1.172.001,13 423.190,00 0,00 423.190,00 748.811,13

6610 Stadtplanungsamt 13.477,74 12.020,00 0,00 12.020,00 1.457,74

6611 Bauordnungsamt 1.832.588,21 1.029.870,00 734.770,00 1.764.640,00 67.948,21 6612 Vermessungs- und Katasteramt 1.988.406,11 2.016.460,00 0,00 2.016.460,00 -28.053,89 6625 Städtebauförderung 1.462.297,43 1.117.460,00 60.950,00 1.178.410,00 283.887,43

6641 Förderung des Wohnungsbaus 3.195,57 3.190,00 0,00 3.190,00 5,57

6642 Siedlungs- und Kleingartenwesen 54.554,99 47.530,00 0,00 47.530,00 7.024,99 6651 Amt für Straßen- und Brückenbau 4.572.110,11 3.820.380,00 269.000,00 4.089.380,00 482.730,11 6730 Friedhöfe und

Einäscherungsanlage

1.922.270,24 1.893.070,00 0,00 1.893.070,00 29.200,24

6741 Gartenbauamt 293.681,66 118.040,00 144.300,00 262.340,00 31.341,66

6775 Referat für Wirtschaft 30.113,00 30.280,00 0,00 30.280,00 -167,00

6780 Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6782 Allgemeine Wirtschafts- förderungsmaßnahmen

10.970.777,12 4.805.090,00 41.280,00 4.846.370,00 6.124.407,12 6819 Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH

6.000.000,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 -200.000,00 6854 Stadthalle Bremerhaven

Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

20,05 0,00 0,00 0,00 20,05

(12)

1 2 3 7 9 10 11 6868 Bremerhavener

Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6880 Städtische Wohnungs- gesellschaft Bremerhaven mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6901 Stadtkämmerei 156.093,19 570,00 0,00 570,00 155.523,19

6902 Stadtkasse 431.292,51 372.800,00 0,00 372.800,00 58.492,51

6920 Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6925 Wirtschaftsbetriebe 1.949.290,00 1.949.290,00 0,00 1.949.290,00 0,00

6930 Allgemeines Kapitalvermögen 114.126.777,76 114.628.000,00 0,00 114.628.000,00 -501.222,24

6940 Eigenbetriebe 1.270.562,75 1.270.560,00 0,00 1.270.560,00 2,75

6951 Hauszinssteuerhypotheken 832,12 830,00 0,00 830,00 2,12

6952 Toto-/Lottomittel 1.321.878,34 1.452.250,00 0,00 1.452.250,00 -130.371,66 6960 Steuern und steuerähnliche

Einnahmen

99.109.754,89 99.067.840,00 0,00 99.067.840,00 41.914,89 6961 Finanzzuweisungen 147.479.019,86 147.004.220,00 0,00 147.004.220,00 474.799,86 6962 Hochwasserschutzbeiträge 1.352.428,05 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 352.428,05 6963 Umsetzung von

Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6964 Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur

1.344.256,00 0,00 1.344.260,00 1.344.260,00 -4,00

6980 Globale Mehr- und Minderausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6990 Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)

751.410,84 415.060,00 250.000,00 665.060,00 86.350,84

Gesamt 647.816.637,55 626.127.370,00 3.448.030,00 629.575.400,00 18.241.237,55

(13)
(14)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Kapitel Bezeichnung IST-Ausgaben veranschlagte Ausgaben (inkl.

Nachtrag)

Nachbewilli- gungen und Einsparungen

Summe Spalten 7, 9 und 10

gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 2 3 7 9 11 12

6000 Büro der Stadtverordneten- versammlung

813.567,55 854.190,00 540,00 854.730,00 -41.162,45

6001 Magistrat 1.907.584,20 1.879.200,00 3.200,00 1.882.400,00 25.184,20

6002 Magistratskanzlei 929.114,31 951.840,00 -5.960,00 945.880,00 -16.765,69

6010 Rechnungsprüfungsamt 577.093,26 613.430,00 -19.330,00 594.100,00 -17.006,74 6022 Rechts- und Versicherungsamt 559.869,55 556.480,00 1.810,00 558.290,00 1.579,55

6023 Personalamt 3.043.510,61 2.893.640,00 -22.120,00 2.871.520,00 171.990,61

6024 Informations- und Kommunikationstechniken

2.719.463,73 2.685.990,00 33.820,00 2.719.810,00 -346,27

6026 Gesamtpersonalrat 384.570,82 331.600,00 53.300,00 384.900,00 -329,18

6027 Einzelpersonalräte 338.255,07 374.630,00 -35.020,00 339.610,00 -1.354,93

6028 Frauenbeauftragte 5.319,42 5.420,00 0,00 5.420,00 -100,58

6029 Suchtkrankenhilfe 38.954,07 40.420,00 440,00 40.860,00 -1.905,93

6030 Arbeitssicherheit 171.690,23 176.990,00 1.830,00 178.820,00 -7.129,77

6050 Statistisches Amt und Wahlamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6070 Zensus 2011 33.706,31 0,00 0,00 0,00 33.706,31

6051 Standesamt 483.748,73 486.270,00 3.360,00 489.630,00 -5.881,27

6110 Vollzugspolizei 37.692.736,69 37.705.860,00 165.000,00 37.870.860,00 -178.123,31 6120 Bürger- und Ordnungsamt,

Wahlen

7.628.258,72 7.453.290,00 -116.710,00 7.336.580,00 291.678,72 6150 Feuerwehr 18.437.234,78 16.442.960,00 184.270,00 16.627.230,00 1.810.004,78

6200 Schulamt 1.234.159,72 1.202.610,00 18.390,00 1.221.000,00 13.159,72

6205 Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen

42.336.729,87 42.970.270,00 -58.000,00 42.912.270,00 -575.540,13 6210 Grundschulen 14.818.228,93 14.588.520,00 41.060,00 14.629.580,00 188.648,93

6211 Förderzentren 7.714.511,06 6.891.390,00 210,00 6.891.600,00 822.911,06

6230 Weiterführende Schulen 31.302.144,52 29.507.030,00 -72.340,00 29.434.690,00 1.867.454,52

6231 Abendschule 1.061.731,92 946.620,00 240,00 946.860,00 114.871,92

6246 Berufliche Schulen 17.443.555,17 16.181.750,00 9.580,00 16.191.330,00 1.252.225,17 6250 Schulversuche und

Sonderprogramme

160.185,00 0,00 50.710,00 50.710,00 109.475,00

6270 Schulische Dienste 1.442.310,39 1.244.740,00 130.890,00 1.375.630,00 66.680,39 6271 Volkshochschule 2.963.147,85 2.802.090,00 10.930,00 2.813.020,00 150.127,85

6300 Kulturamt 1.035.282,42 891.620,00 84.060,00 975.680,00 59.602,42

6321 Deutsches Schiffahrtsmuseum 1.460.360,00 1.460.440,00 0,00 1.460.440,00 -80,00 6330 Theater und Orchester 13.852.637,06 13.055.670,00 414.220,00 13.469.890,00 382.747,06

6351 Stadtbibliothek 1.457.263,87 1.446.550,00 1.290,00 1.447.840,00 9.423,87

6352 Stadtteil-Kulturarbeit 219.187,70 184.150,00 26.510,00 210.660,00 8.527,70 6355 Zoo am Meer Bremerhaven

GmbH

891.000,00 891.000,00 0,00 891.000,00 0,00

6361 Historisches Museum 921.223,89 891.280,00 -590,00 890.690,00 30.533,89

6362 Stadtarchiv 304.566,61 312.200,00 1.570,00 313.770,00 -9.203,39

6372 Jugendmusikschule 600.379,33 591.870,00 5.340,00 597.210,00 3.169,33

6373 Jugendwerk für bildende Kunst 12.943,25 11.650,00 90,00 11.740,00 1.203,25

6401 Sozialamt 5.625.000,48 5.559.440,00 -57.280,00 5.502.160,00 122.840,48

6402 Amt für Menschen mit Behinderung

239.017,80 247.070,00 1.270,00 248.340,00 -9.322,20 6405 Amt für kommunale

Arbeitsmarktpolitik

2.616.402,43 2.658.850,00 1.070,00 2.659.920,00 -43.517,57

6406 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 Leistungen nach SGB XII - örtlicher Träger -

4.323.044,05 4.591.590,00 0,00 4.591.590,00 -268.545,95 6411 Leistungen nach SGB XII,

Grundsicherung - örtlicher Träger -

9.965.365,09 9.986.000,00 0,00 9.986.000,00 -20.634,91

6416 Sonstige Hilfen 90.475,48 98.860,00 0,00 98.860,00 -8.384,52

6420 Leistungen für Asylbewerber 2.976.809,72 2.870.000,00 0,00 2.870.000,00 106.809,72

(15)

1 2 3 7 9 11 12 6421 Leistungen u. a. nach dem SGB

XII, LPG, STGB und LAG

2.814.178,86 2.936.000,00 0,00 2.936.000,00 -121.821,14 6422 Leistungen nach dem SGB XII,

Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene

25.014.077,63 24.919.650,00 0,00 24.919.650,00 94.427,63

6423 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für psychisch kranke Menschen

12.917.796,70 12.467.390,00 0,00 12.467.390,00 450.406,70

6424 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege

10.155.607,13 9.933.520,00 0,00 9.933.520,00 222.087,13 6425 Leistungen nach dem SGB XII,

Hilfen zur Gesundheit

457.012,70 539.680,00 0,00 539.680,00 -82.667,30

6426 Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe

207.266,70 245.310,00 0,00 245.310,00 -38.043,30

6427 Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen

8.460.293,44 7.650.290,00 0,00 7.650.290,00 810.003,44

6431 Seniorentreffpunkte 110.016,46 107.540,00 1.150,00 108.690,00 1.326,46

6440 Leistungen nach dem SGB II 44.531.080,57 43.630.420,00 0,00 43.630.420,00 900.660,57 6441 Leistungen im Rahmen des

Bildungs- und Teilhabepaketes

1.609.561,42 2.773.520,00 0,00 2.773.520,00 -1.163.958,58 6450 Amt für Jugend, Familie und

Frauen

6.625.130,41 6.584.990,00 51.980,00 6.636.970,00 -11.839,59 6451 Allgemeine Jugendhilfe 3.542.769,34 3.676.180,00 -158.190,00 3.517.990,00 24.779,34 6457 Hilfen zur Erziehung 24.656.437,41 24.472.110,00 0,00 24.472.110,00 184.327,41 6470 Kinderförderung 27.846.204,52 26.983.660,00 -19.060,00 26.964.600,00 881.604,52

6480 Frauenförderung 93.051,84 100.310,00 540,00 100.850,00 -7.798,16

6490 Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

7.695,40 18.910,00 0,00 18.910,00 -11.214,60

6491 Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)

26.114,91 59.230,00 0,00 59.230,00 -33.115,09

6500 Gesundheitsamt 4.030.354,82 4.014.600,00 54.360,00 4.068.960,00 -38.605,18 6502 Umweltschutzamt 2.214.914,75 1.828.870,00 106.210,00 1.935.080,00 279.834,75 6503 Betriebsärztlicher Dienst 140.222,96 133.200,00 1.440,00 134.640,00 5.582,96

6510 Krankenhäuser 3.502.383,67 3.516.980,00 0,00 3.516.980,00 -14.596,33

6534 Krankenbeförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6540 Amt für Sport und Freizeit 1.355.961,76 1.299.240,00 13.740,00 1.312.980,00 42.981,76 6541 Förderung des Sports aus

Wettmitteln

529.780,15 566.000,00 0,00 566.000,00 -36.219,85

6560 Jugendförderung 2.378.967,98 2.153.670,00 40.960,00 2.194.630,00 184.337,98

6600 Baureferat 546.391,18 610.280,00 -51.070,00 559.210,00 -12.818,82

6610 Stadtplanungsamt 1.349.699,83 1.336.830,00 -10.400,00 1.326.430,00 23.269,83

6611 Bauordnungsamt 1.618.217,05 839.610,00 743.310,00 1.582.920,00 35.297,05

6612 Vermessungs- und Katasteramt 2.778.408,54 2.791.470,00 17.740,00 2.809.210,00 -30.801,46 6625 Städtebauförderung 2.452.207,79 2.659.000,00 60.950,00 2.719.950,00 -267.742,21

6641 Förderung des Wohnungsbaus 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

6642 Siedlungs- und Kleingartenwesen 43.200,66 37.150,00 0,00 37.150,00 6.050,66 6651 Amt für Straßen- und Brückenbau 21.599.600,73 19.938.820,00 222.340,00 20.161.160,00 1.438.440,73 6730 Friedhöfe und

Einäscherungsanlage

2.011.829,54 1.980.560,00 -3.550,00 1.977.010,00 34.819,54

6741 Gartenbauamt 5.705.429,50 5.436.350,00 243.140,00 5.679.490,00 25.939,50

6775 Referat für Wirtschaft 542.067,77 540.510,00 3.260,00 543.770,00 -1.702,23 6780 Tourismusfördernde

Wirtschaftsmaßnahmen

19.665.103,86 19.769.500,00 0,00 19.769.500,00 -104.396,14 6782 Allgemeine Wirtschafts-

förderungsmaßnahmen

15.852.583,30 9.708.830,00 41.280,00 9.750.110,00 6.102.473,30 6819 Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH

5.371.190,00 5.371.190,00 0,00 5.371.190,00 0,00

6854 Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

5.030.714,00 5.032.300,00 0,00 5.032.300,00 -1.586,00

(16)

1 2 3 7 9 11 12 6868 Bremerhavener

Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH

383.500,00 383.500,00 0,00 383.500,00 0,00

6880 Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH

211.368,06 211.370,00 0,00 211.370,00 -1,94

6901 Stadtkämmerei 1.597.027,45 1.613.080,00 37.540,00 1.650.620,00 -53.592,55

6902 Stadtkasse 988.305,82 1.046.410,00 8.950,00 1.055.360,00 -67.054,18

6920 Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften

35.864,02 29.700,00 0,00 29.700,00 6.164,02

6925 Wirtschaftsbetriebe 37.660.112,37 33.178.180,00 112.080,00 33.290.260,00 4.369.852,37 6930 Allgemeines Kapitalvermögen 80.159.179,03 82.820.640,00 0,00 82.820.640,00 -2.661.460,97

6940 Eigenbetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6951 Hauszinssteuerhypotheken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6952 Toto-/Lottomittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6960 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6961 Finanzzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6962 Hochwasserschutzbeiträge 1.352.428,05 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 352.428,05 6963 Umsetzung von

Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6964 Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur

1.344.256,00 0,00 1.344.260,00 1.344.260,00 -4,00

6980 Globale Mehr- und Minderausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6990 Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)

12.808.729,81 12.995.350,00 -272.580,00 12.722.770,00 85.959,81

Gesamt 647.816.637,55 626.127.370,00 3.448.030,00 629.575.400,00 18.241.237,55

(17)
(18)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte

Einnahmen (inkl.

Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6000 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

531,40 50,00 0,00 50,00 481,40

6000 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6001 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GAST- GESCHENKEN DER STADT BREMERHAVEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6001 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

264,72 500,00 0,00 500,00 -235,28

6001 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND

11.580,67 11.000,00 0,00 11.000,00 580,67

6001 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

9.030,00 0,00 0,00 0,00 9.030,00

6002 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

241,08 170,00 0,00 170,00 71,08

6002 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6002 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

167,48 100,00 0,00 100,00 67,48

6010 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 2.481,11 0,00 0,00 0,00 2.481,11

6010 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6022 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 386,00 740,00 0,00 740,00 -354,00

6022 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6022 119 31 ERSTATTUNG VON PROZESSKOSTEN 698,67 330,00 0,00 330,00 368,67

6022 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

78,60 0,00 0,00 0,00 78,60

6022 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 960,44 550,00 0,00 550,00 410,44

6022 162 01 ZINSEN 1.006,87 200,00 0,00 200,00 806,87

6022 281 01 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 51.700,91 51.420,00 0,00 51.420,00 280,91

6022 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6022 359 02 ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE EINZELHANDELS- GUTACHTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 119 34 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

1.684,54 0,00 0,00 0,00 1.684,54

6023 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

719,58 1.040,00 0,00 1.040,00 -320,42

6023 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 2.660,48 0,00 0,00 0,00 2.660,48

6023 281 01 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 290.961,61 244.580,00 0,00 244.580,00 46.381,61 6023 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 359 02 ENTNAHME RÜCKLAGE

PERSONALINFORMATIONS- SYSTEM

114.200,00 0,00 0,00 0,00 114.200,00

6024 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCK- LAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6024 359 02 ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE KOMMUNALER SITZUNGSDIENST

9.110,00 0,00 9.110,00 9.110,00 0,00

6026 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

59,72 100,00 0,00 100,00 -40,28

6026 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6026 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6027 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

30,24 0,00 0,00 0,00 30,24

6027 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6027 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6028 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

0,31 10,00 0,00 10,00 -9,69

6028 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsstelle

(19)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6028 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6029 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6029 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030 119 11 ENTGELTE FÜR ARBEITSSICHERHEITS- TECHNISCHE BETREUUNG

9.619,08 8.600,00 0,00 8.600,00 1.019,08

6030 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

24,16 20,00 0,00 20,00 4,16

6030 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 135,01 0,00 0,00 0,00 135,01

6030 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 385 02 (K) VON BREMER HST. 0036/985 11-9 FÜR BUNDESTAGSWAHL 2009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 385 03 (K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR BÜRGERSCHAFTSWAHL 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 152.030,80 136.160,00 0,00 136.160,00 15.870,80

6051 119 01 ENTGELTE FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN VON PERSONENSTANDSFÄLLEN

0,00 370,00 0,00 370,00 -370,00

6051 119 10 FAMILIENSTAMMBÜCHER 7.078,00 4.850,00 0,00 4.850,00 2.228,00

6051 119 11 ENTGELTE AUS AUSSENTRAUUNGEN 21.474,80 15.400,00 0,00 15.400,00 6.074,80

6051 119 33 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENSERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

75,12 80,00 0,00 80,00 -4,88

6051 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 20,00 0,00 20,00 -20,00

6051 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6070 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6070 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 84,79 0,00 0,00 0,00 84,79

6070 385 01 (K) VON BREMER HST. 0036/985 46-1 FÜR ERHEBUNGSSTELLE ZENSUS

33.621,52 0,00 0,00 0,00 33.621,52

6110 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 400.427,71 216.460,00 0,00 216.460,00 183.967,71

6110 111 41 ERSTATTUNG VON AUSGABEN FÜR DIE INAN- SPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN FEUERWEHR

127.250,02 56.990,00 0,00 56.990,00 70.260,02

6110 119 10 VERSCHIEDENE EINNAHMEN AUS DER KLEIDER- GELDWIRTSCHAFT

0,00 300,00 0,00 300,00 -300,00

6110 119 11 EINNAHMEN AUS SELBSTBEHAUPTUNGSKURSEN 1.550,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00

6110 119 31 GEFANGENENTRANSPORTE 2.214,93 0,00 0,00 0,00 2.214,93

6110 119 33 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 140.452,41 20.000,00 0,00 20.000,00 120.452,41 6110 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

1.744,00 0,00 0,00 0,00 1.744,00

6110 119 71 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

377,83 1.100,00 0,00 1.100,00 -722,17

6110 119 91 EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE 7.416,69 17.390,00 0,00 17.390,00 -9.973,31

6110 119 92 KAPITALERTRÄGE AUS 92.000,00 92.000,00 0,00 92.000,00 0,00

6110 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 3.081,61 2.500,00 0,00 2.500,00 581,61

6110 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE 6.681,00 4.160,00 0,00 4.160,00 2.521,00

6110 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND

75.984,96 90.550,00 0,00 90.550,00 -14.565,04

6110 232 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN

49.429,45 0,00 0,00 0,00 49.429,45

6110 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 211.153,33 0,00 0,00 0,00 211.153,33 6110 385 01 (K) VON BREMER HST. 0031/985 23-4 FÜR

VERSORGUNGSBEZÜGE NICHTSTÄDT.POLIZEIBEAM

9.547,02 46.320,00 0,00 46.320,00 -36.772,98

6110 385 02 (K) VON BREMER HST. 0111/985 18-9 FÜR BLUTUNTERSUCHUNGSKOSTEN

115.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00

6110 385 03 (K) VON BREMER HST. 0031/985 21-8 FÜR SACHKOSTEN DER POLIZEI

2.090.000,00 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00 0,00

6110 385 04 (K) VON BREMER HST. 0111/985 17-0 FÜR ERSTATTUNGEN VON DER

162.320,00 162.320,00 0,00 162.320,00 0,00

(20)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6110 385 05 (I) VON BREMER HST 0031/985 22-6 FÜR INVESTITIONEN DER POLIZEI

713.000,00 548.000,00 165.000,00 713.000,00 0,00

6110 385 10 (K) VON BREMER HST. 0031/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER POLIZEI

34.258.198,98 34.687.800,00 0,00 34.687.800,00 -429.601,02

6110 385 30 (K) VON BREMER HST. 0031/985 30-7 FÜR HANDLUNGSKONZEPT -STOPP DER

60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

6120 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 1.966.151,06 1.851.470,00 0,00 1.851.470,00 114.681,06 6120 111 13 GEBÜHREN FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE 108.005,60 47.190,00 0,00 47.190,00 60.815,60 6120 111 14 VERWALTUNGSGEBÜHREN AUS DEM

AUTOMATISCHEN KFZ-VERFAHREN

81.618,72 55.420,00 0,00 55.420,00 26.198,72

6120 111 15 GEBÜHREN DER

STRASSENVERKEHRSABTEILUNG IM AUTOMATISCHEN VERFAHREN

247.132,03 217.990,00 0,00 217.990,00 29.142,03

6120 111 41 STANDGELDER VON DEN MÄRKTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 2.080.577,96 2.438.980,00 0,00 2.438.980,00 -358.402,04

6120 119 10 FUNDSACHEN 2.097,25 6.340,00 0,00 6.340,00 -4.242,75

6120 119 31 OBDACHLOSENFÜRSORGE, ERSTATTETE NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

9.301,49 8.600,00 0,00 8.600,00 701,49

6120 119 32 ERSTATTUNG VON ABSCHIEBUNGSKOSTEN 5.463,26 10.790,00 0,00 10.790,00 -5.326,74 6120 119 33 EINNAHMEN AUS DER TIERKÖRPERBESEITIGUNG 5.842,78 0,00 0,00 0,00 5.842,78 6120 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-

KOSTEN

13,20 70,00 0,00 70,00 -56,80

6120 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 4.116,41 9.010,00 0,00 9.010,00 -4.893,59

6120 124 02 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

27.166,01 26.590,00 0,00 26.590,00 576,01

6120 124 03 ENTGELTE FÜR DIE NUTZUNG DER WOCHENMARKTFLÄCHEN

22.518,00 22.510,00 0,00 22.510,00 8,00

6120 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 282 10 KOSTENBEITRAG FÜR RATTENBEKÄMPFUNG 1.979,21 2.280,00 0,00 2.280,00 -300,79 6120 282 11 KOSTENBEITRAG FÜR AUFGEFUNDENE TIERE IM

ÜBERSEEHAFENGEBIET

0,00 1.740,00 0,00 1.740,00 -1.740,00

6120 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 385 02 (K) VON BREMER HST. 0900/985 10-0 FÜR ERHEBUNG DER KFZ-STEUER

106.200,00 106.200,00 0,00 106.200,00 0,00

6120 385 31 (K) VON BREMER HST. 0036/985 16-0 FÜR WAHL ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 2014

5.135,63 0,00 0,00 0,00 5.135,63

6120 385 32 (K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR BÜRGERSCHAFTSWAHL 2015

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6150 111 41 ARBEITSLEISTUNGEN UND FEUERWACHEN 346.193,40 486.570,00 0,00 486.570,00 -140.376,60 6150 119 01 VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST

FÜR PERSONALGESTELLUNG

1.426.264,90 1.137.750,00 0,00 1.137.750,00 288.514,90

6150 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

26.760,41 0,00 0,00 0,00 26.760,41

6150 119 81 EINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VERWALTUNGS- EIGENER EINRICHTUNGEN

607.193,85 30.350,00 0,00 30.350,00 576.843,85

6150 119 91 EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE 16.057,42 8.500,00 0,00 8.500,00 7.557,42

6150 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 4.274,60 15.960,00 0,00 15.960,00 -11.685,40

6150 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 27.634,99 0,00 0,00 0,00 27.634,99

6150 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND

4.647,51 4.500,00 0,00 4.500,00 147,51

6150 231 02 ERSTATTUNG VOM BUND FÜR ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZAUFGABEN

20.175,84 10.220,00 0,00 10.220,00 9.955,84

6150 233 01 ZUWEISUNG VOM LANDKREIS CUXHAVEN FÜR BAB A 27

105.293,49 30.680,00 0,00 30.680,00 74.613,49

6150 233 02 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON GEMEINDEN

316.746,13 0,00 0,00 0,00 316.746,13

6150 234 01 VON BREMEN PORTS FÜR BRANDSCHUTZ IM ÜBERSEEHAFENGEBIET

3.100.749,58 3.040.720,00 0,00 3.040.720,00 60.029,58

6150 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6150 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

259.660,31 0,00 0,00 0,00 259.660,31

6150 385 01 (I) VON BREMER HST. 0970/985 57-3 FÜR ZUWEISUNG AUS DER FEUERSCHUTZSTEUER

545.145,25 230.000,00 0,00 230.000,00 315.145,25

6150 385 02 (K) VON BREMER HST. 0038/985 10-8 FÜR MITBENUTZUNG VON EINRICHTUNGEN

15.000,00 15.110,00 0,00 15.110,00 -110,00

6200 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 1.255,95 700,00 0,00 700,00 555,95

6200 119 11 BEITRÄGE ZUR REISEKOSTEN-RÜCKTRITTSVER- SICHERUNG FÜR SCHULFAHRTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 119 71 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

228,16 230,00 0,00 230,00 -1,84

(21)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6200 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.174,81 0,00 0,00 0,00 1.174,81

6200 162 03 ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG 293,99 300,00 0,00 300,00 -6,01

6200 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 434,13 0,00 0,00 0,00 434,13

6200 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 23-4 FÜR SCHULAUFSICHT (PERSONALKOSTEN)

145.370,00 130.000,00 0,00 130.000,00 15.370,00

6205 119 06 ERSTATTUNG/RÜCKZAHLUNG VON 36.819,17 0,00 0,00 0,00 36.819,17

6205 119 32 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (LEHRKRÄFTE)

3.998,20 5.000,00 0,00 5.000,00 -1.001,80

6205 119 51 ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN "BILDUNG UND TEILHABE"

367.551,14 0,00 0,00 0,00 367.551,14

6205 119 72 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE (LEHRKRÄFTE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 119 91 KAPITALERTRÄGE VERSORGUNGSVORSORGE 204.000,00 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 6205 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM

BUND

67.251,20 100.000,00 0,00 100.000,00 -32.748,80

6205 232 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN

365.588,27 10.000,00 0,00 10.000,00 355.588,27

6205 281 01 VERSORGUNGSZUSCHLÄGE (LEHRKRÄFTE) 3.349,10 0,00 0,00 0,00 3.349,10

6205 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

1.820.549,95 0,00 0,00 0,00 1.820.549,95

6205 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER LEHRKRÄFTE

93.041.100,00 93.041.100,00 0,00 93.041.100,00 0,00

6205 385 02 (K) VON BREMER HST. 0200/985 10-9 FÜR

"OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARD"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 385 04 (I) VON BREMER HST. 0201/985 14-5 FÜR GANZTAGSSCHULEN

950.000,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00

6205 385 06 (K) VON BREMER HST. 0995/985 10-1 FÜR SCHULERGÄNZUNGSFÖRDERUNG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT

3.623,40 1.830,00 0,00 1.830,00 1.793,40

6210 119 31 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)

27.874,08 0,00 0,00 0,00 27.874,08

6210 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

27.906,68 12.180,00 0,00 12.180,00 15.726,68

6210 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

113.948,47 0,00 0,00 0,00 113.948,47

6210 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

214,74 600,00 0,00 600,00 -385,26

6210 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 132 02 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 282 01 SPENDEN 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

6210 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

2.462,00 0,00 0,00 0,00 2.462,00

6210 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT

3.536,20 3.780,00 0,00 3.780,00 -243,80

6211 119 31 KOSTENERSATZ DER ELTERN FÜR MITTAGS- VERPFLEGUNG

3.368,60 4.060,00 0,00 4.060,00 -691,40

6211 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

1.559,00 0,00 0,00 0,00 1.559,00

6211 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

3,72 60,00 0,00 60,00 -56,28

6211 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

191,00 0,00 0,00 0,00 191,00

6211 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6230 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT

4.260,05 6.630,00 0,00 6.630,00 -2.369,95

6230 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

46.168,94 2.230,00 0,00 2.230,00 43.938,94

6230 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

5.326,25 0,00 0,00 0,00 5.326,25

(22)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6230 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

842,45 1.680,00 0,00 1.680,00 -837,55

6230 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 403,60 0,00 0,00 0,00 403,60

6230 132 02 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6230 233 02 GASTSCHULGELD GYMNASIALE OBERSTUFE 2.221.970,40 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00 196.970,40 6230 233 03 GASTSCHULGELD GYO SACHKOSTENANTEIL 555.492,60 0,00 0,00 0,00 555.492,60

6230 282 01 SPENDEN 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

6230 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

2.913,00 0,00 0,00 0,00 2.913,00

6230 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6230 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

106,29 0,00 0,00 0,00 106,29

6231 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

5,76 180,00 0,00 180,00 -174,24

6231 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 111 03 PRÜFUNGSGEBÜHREN FÜR FREMDSPRACHENZERTI- FIKAT

0,00 490,00 0,00 490,00 -490,00

6246 111 11 ENTGELT VON UMSCHÜLERN 305.139,52 150.000,00 0,00 150.000,00 155.139,52 6246 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER

SCHULPFLICHT

1.494,50 350,00 0,00 350,00 1.144,50

6246 119 18 VON DRITTEN FÜR AUFWENDUNGEN DURCH AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 119 31 KOSTENERSTATTUNGEN FÜR LEHRGÄNGE 0,00 4.830,00 0,00 4.830,00 -4.830,00

6246 119 33 VERGÜTUNG FÜR LAV-PROJEKT "GRÜN" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

25.289,34 7.110,00 0,00 7.110,00 18.179,34

6246 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

1.247,71 0,00 0,00 0,00 1.247,71

6246 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

584,50 680,00 0,00 680,00 -95,50

6246 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 233 01 BEITRÄGE VON ANDEREN SCHULTRÄGERN 2.355.061,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 255.061,00

6246 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

897,00 0,00 0,00 0,00 897,00

6246 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 233 01 ZUSCHUSS FÜR MODELLVERSUCH IKL (EINSCHL.

DURCHLAUFENDE MITTEL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 235 02 ZUWEISUNGEN FÜR ARBEITSGELEGENHEIT NACH § 16 SGB II (PROJEKT BKF II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 01 ESF-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "EIKO" 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 6250 282 18 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "LEHRER IM

TEAM"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 19 EFRE-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT BKF 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 20 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "MOBILITÄT" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 21 ZUSCHUSS FÜR "AP KOS" 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00

6250 282 22 ZUSCHUSS FÜR "AP IT" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 23 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT PUSHING OFFSHORE WIND ENERGY REGIONS - POWER

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 24 ZUSCHUSS FÜR AP AUTOMOBILKAUFMANN/- FRAU

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 342 01 EFRE-ZUSCHUSS FÜR "LERNORT-KOOPERTION GLA/BTZ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 342 03 ZUSCHUSS FÜR "OPTILOG" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 10-2 FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON SCHULVERSUCHEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6270 111 11 VERANSTALTUNGEN, ENTGELTE 1.597,75 480,00 0,00 480,00 1.117,75

6270 111 41 BENUTZUNGSGEBÜHREN 379,00 1.280,00 0,00 1.280,00 -901,00

6270 111 43 ENTGELTE FÜR REPARATUREN 0,00 970,00 0,00 970,00 -970,00

6270 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

2.394,29 0,00 0,00 0,00 2.394,29

6270 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

130,08 40,00 0,00 40,00 90,08

6270 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 592,75 0,00 0,00 0,00 592,75

6270 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6270 282 01 SPENDEN 7.700,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00

6270 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 111 41 TEILNEHMERGEBÜHREN 311.893,25 256.440,00 0,00 256.440,00 55.453,25

6271 119 31 KOSTENBETEILIGUNGEN (TEILNEHMER) 70.118,50 58.480,00 0,00 58.480,00 11.638,50 6271 119 32 KOSTENBETEILIGUNGEN (KOOPERATIONS-

PARTNER)

181.353,16 81.070,00 0,00 81.070,00 100.283,16

6271 119 34 ERSTATTUNG PRÜFUNGSKOSTEN 12.769,25 19.000,00 0,00 19.000,00 -6.230,75

6271 119 35 VERKAUF VON UNTERRICHTSMATERIALIEN 533,00 1.000,00 0,00 1.000,00 -467,00 6271 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

133,88 110,00 0,00 110,00 23,88

6271 119 82 VERMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN 4.474,00 3.500,00 0,00 3.500,00 974,00

6271 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 10.371,45 8.060,00 0,00 8.060,00 2.311,45

6271 124 01 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN 67.343,02 63.500,00 0,00 63.500,00 3.843,02 6271 231 01 ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS FÖRDER-

PROGRAMM "LERNEN VOR ORT"

462.975,96 485.030,00 0,00 485.030,00 -22.054,04

6271 282 01 SPENDEN 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

6271 282 02 ESF-MITTEL VON DER WISOAK IM WEITER- BILDUNGSVERBUND

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 385 01 (K) VON BREMER HST. 0255/985 12-4 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM

68.862,38 65.000,00 0,00 65.000,00 3.862,38

6300 111 36 EINNAHMEN AUS SONDERVERANSTALTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 111 37 EINTRITTSGELDER AUS VERANSTALTUNGEN DES JEANETTE SCHOCKEN PREISES

566,00 0,00 0,00 0,00 566,00

6300 119 10 VERANSTALTUNGEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN

4.478,86 0,00 0,00 0,00 4.478,86

6300 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 119 71 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE BREMERHAVENER KULTURTOPF

926,32 0,00 0,00 0,00 926,32

6300 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

6300 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 4.449,23 0,00 0,00 0,00 4.449,23

6300 162 01 ZINSEN AUS DER SPARKASSENSTIFTUNG 1.570,09 1.570,00 0,00 1.570,00 0,09

6300 282 01 SPENDEN 22.317,99 0,00 0,00 0,00 22.317,99

6300 282 02 ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN 34.905,30 0,00 0,00 0,00 34.905,30

6300 342 01 ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 41.065,14 0,00 41.070,00 41.070,00 -4,86 6330 111 36 ANRECHT- UND KARTENVERKAUF; THEATER,

KONZERTE UND EIGENE VERANSTALTUNGEN

1.508.177,02 1.514.640,00 0,00 1.514.640,00 -6.462,98

6330 111 38 GASTSPIELE ANDERER THEATERENSEMBLES 52.548,59 60.000,00 0,00 60.000,00 -7.451,41 6330 111 39 EIGENE THEATER- UND KONZERTGASTSPIELE 35.745,66 10.000,00 0,00 10.000,00 25.745,66 6330 119 01 VERKAUF VON PROGRAMMHEFTEN UND

PUBLIKATIONEN

10.354,10 15.120,00 0,00 15.120,00 -4.765,90

6330 119 02 ANZEIGENERLÖSE 8.738,00 1.000,00 0,00 1.000,00 7.738,00

6330 119 10 VERKAUF VON FUNDUSGEGENSTÄNDEN 680,00 1.000,00 0,00 1.000,00 -320,00

6330 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

186,82 690,00 0,00 690,00 -503,18

6330 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 6.399,40 6.000,00 0,00 6.000,00 399,40

6330 124 01 PACHTEN 16.442,00 12.500,00 0,00 12.500,00 3.942,00

6330 124 02 VERMIETUNG DES THEATERS 14.160,00 20.000,00 0,00 20.000,00 -5.840,00

6330 281 10 VORSTEUERERSTATTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 282 01 SPENDEN 68.527,67 0,00 0,00 0,00 68.527,67

6330 282 11 ZUSCHÜSSE DES THEATERFÖRDERVEREINS 31.827,12 5.000,00 0,00 5.000,00 26.827,12 6330 359 02 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

28.305,44 0,00 0,00 0,00 28.305,44

6351 111 36 VERANSTALTUNGEN UND AUTORENLESUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6351 111 41 MAHNGEBÜHREN 40.848,86 42.540,00 0,00 42.540,00 -1.691,14

6351 111 43 NUTZUNGSGEBÜHREN 54.918,13 45.160,00 0,00 45.160,00 9.758,13

6351 119 10 VERKAUF VON ALTEN BÜCHERN UND WERBE- MATERIAL

176,00 2.130,00 0,00 2.130,00 -1.954,00

6351 119 31 KOSTENERSATZ 3.523,03 4.250,00 0,00 4.250,00 -726,97

6351 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6351 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

74,93 0,00 0,00 0,00 74,93

6351 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 5.009,71 0,00 0,00 0,00 5.009,71

6351 282 01 SPENDEN 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

6351 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6351 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 111 36 EINTRITTSGELDER 1.270,10 0,00 0,00 0,00 1.270,10

6352 119 10 EINNAHMEN AUS KULTURELLEN PROJEKTEN 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00

6352 119 31 TEILNEHMERBEITRÄGE 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00

6352 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

357,60 0,00 0,00 0,00 357,60

6352 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

45,44 0,00 0,00 0,00 45,44

6352 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 233,85 0,00 0,00 0,00 233,85

6352 124 01 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 282 01 SPENDEN 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

6352 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 111 36 EINTRITTSGELDER 24.365,50 28.710,00 0,00 28.710,00 -4.344,50

6361 111 41 SONDERVERANSTALTUNGEN 6.054,50 1.600,00 0,00 1.600,00 4.454,50

6361 119 01 MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE 1.824,85 3.190,00 0,00 3.190,00 -1.365,15 6361 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER

UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 119 11 VERKAUF VON POSTKARTEN, BROSCHÜREN ETC. 1.542,76 0,00 0,00 0,00 1.542,76 6361 119 31 VON DER FBG FÜR MUSEUMSSCHIFF GERA 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 6361 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

14,76 0,00 0,00 0,00 14,76

6361 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.321,53 0,00 0,00 0,00 1.321,53

6361 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 282 10 ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG

ÜBERREGIONALER VERANSTALTUNGEN VON

16.997,00 0,00 0,00 0,00 16.997,00

6361 342 01 ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 346 01 ZUSCHÜSSE AUS DEM EUROPÄISCHEN FISCHE- REIFONDS (EFF) FÜR GERA-DOKUMENTARFILM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 359 01 ENTNAHME RÜCKLAGE MUSEUMSSCHIFF "GERA" 12.380,61 0,00 0,00 0,00 12.380,61 6361 359 02 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 359 03 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6362 119 10 VERKAUF VON VERÖFFENTLICHUNGEN 2.232,65 2.400,00 0,00 2.400,00 -167,35

6362 119 31 FOTOKOPIEN 415,00 430,00 0,00 430,00 -15,00

6362 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

92,64 0,00 0,00 0,00 92,64

6362 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 4.592,90 0,00 0,00 0,00 4.592,90

6362 282 01 SPENDEN 17,30 0,00 0,00 0,00 17,30

6362 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6362 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 111 11 UNTERRICHTSENTGELTE 218.672,27 212.680,00 0,00 212.680,00 5.992,27

6372 111 36 VERANSTALTUNGEN UND KONZERTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 119 10 INSTRUMENTENVERKAUF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

591,06 0,00 0,00 0,00 591,06

6372 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

330,00 0,00 0,00 0,00 330,00

6372 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 249,45 0,00 0,00 0,00 249,45

6372 124 02 INSTRUMENTENMIETE 6.246,50 8.800,00 0,00 8.800,00 -2.553,50

6372 282 01 SPENDEN 2.566,72 0,00 0,00 0,00 2.566,72

6372 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6373 111 11 UNTERRICHTSENTGELTE 5.052,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.352,00

6373 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6373 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 8.125,00 12.870,00 0,00 12.870,00 -4.745,00

6401 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 0,00 8.690,00 0,00 8.690,00 -8.690,00

6401 119 11 KOSTENERSTATTUNG FÜR AUFWENDUNGEN IM RAHMEN VON BETREUUNGSAUFGABEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 119 31 RÜCKZAHLUNGEN ZUM ENTSCHULDUNGSFONDS 0,00 570,00 0,00 570,00 -570,00

(25)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6401 119 32 ERSTATTUNGEN PERSONALAUSGABEN 109.865,40 0,00 0,00 0,00 109.865,40

6401 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

3.018,34 0,00 0,00 0,00 3.018,34

6401 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

992,26 1.510,00 0,00 1.510,00 -517,74

6401 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.001,38 310,00 0,00 310,00 691,38

6401 124 02 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

0,00 150,00 0,00 150,00 -150,00

6401 231 01 ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS MODELLPROJEKT "AKTIV IM ALTER"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 281 02 ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR PERSONAL- KOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 281 03 ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR SACHKOSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 385 01 (K) VON BREMER HST. 0681/985 16-6 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN

532.380,00 532.360,00 0,00 532.360,00 20,00

6401 385 02 (K) VON BREMER HST. 0401/985 36-0 FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN (BRAGSGBXII)

823.290,00 575.000,00 0,00 575.000,00 248.290,00

6401 385 03 (I) VON BREMER HST. 0681/985 17-4 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN

27.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00

6401 385 06 (K) VON BREMER HST. 0401/985 31-0 FÜR SCHULDNERBERATUNG (INSOLVENZRECHT)

50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

6402 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402 282 01 SPENDEN 1.681,69 0,00 0,00 0,00 1.681,69

6402 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402 385 03 (K) VON BREMER HST. 0331/985 10-4 FÜR ARBEITSPLATZKOST.AUSSENST.

VERSORGUNGSAMT

4.410,00 4.410,00 0,00 4.410,00 0,00

6405 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 72 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE 9.989,64 0,00 0,00 0,00 9.989,64

6405 119 73 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE FÜR HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 74 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (AUSBILDUNGSFÖRDERUNGSPROGRAMM)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

83,93 0,00 0,00 0,00 83,93

6405 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00

6405 231 01 ERSTATTUNGEN AUS DEM FÖRDERPROGRAMM KOMMUNAL-KOMBI

128,86 0,00 0,00 0,00 128,86

6405 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 385 01 (K) VON BREMER HST. 0305/985 10-4 FÜR STABSSTELLE (PERSONAL- U. SACHKOSTEN)

26.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 -54.000,00

6410 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 3,02 0,00 0,00 0,00 3,02

6410 124 02 NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ÜBERGANGS- EINRICHTUNGEN UND

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

6410 182 03 TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (AUSSERH. VON EINR.)

31.806,46 20.000,00 0,00 20.000,00 11.806,46

6410 182 06 TILGUNG VON DARLEHEN BEI EINGL.-HILFE FÜR BEHINDERTE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 07 TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.

Ä. (AUSSERHALB VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 10 TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 13 TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 01 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

47.499,44 0,00 0,00 0,00 47.499,44

6410 233 03 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (AUSSERH. V. EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 04 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI KRANKENHILFE U. Ä. (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 10 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(26)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6410 236 01 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

49.337,22 63.000,00 0,00 63.000,00 -13.662,78

6410 236 05 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI TABELLENWOHNGELD

687,00 0,00 0,00 0,00 687,00

6410 236 10 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. V. EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 236 11 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. V. EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 236 12 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä.(AUSSERH. V. EINR.)

2.967,48 0,00 0,00 0,00 2.967,48

6410 236 50 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 236 53 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

1.324,20 0,00 0,00 0,00 1.324,20

6410 281 01 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

47.932,06 50.000,00 0,00 50.000,00 -2.067,94

6410 281 02 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 03 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 04 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 05 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI SONSTIGER HBL (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 06 BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTETEN

39.976,03 0,00 0,00 0,00 39.976,03

6410 281 10 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 12 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 13 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 20 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

6.237,50 15.000,00 0,00 15.000,00 -8.762,50

6410 281 30 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

91,99 0,00 0,00 0,00 91,99

6410 281 40 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 42 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)

2.515,00 0,00 0,00 0,00 2.515,00

6410 281 50 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

877,57 0,00 0,00 0,00 877,57

6410 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 233 10 ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

30.902,77 10.000,00 0,00 10.000,00 20.902,77

6411 233 30 ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

4.399,66 2.500,00 0,00 2.500,00 1.899,66

6411 233 40 ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 236 30 ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

142.573,29 119.230,00 0,00 119.230,00 23.343,29

6411 236 40 ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 10 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

6.520,00 10.000,00 0,00 10.000,00 -3.480,00

6411 281 20 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 30 KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBULAN- TEN LEISTUNGEN

37.052,36 40.000,00 0,00 40.000,00 -2.947,64

6411 281 40 KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON STATIO- NÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 50 SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEIS- TUNGEN

48.629,01 62.770,00 0,00 62.770,00 -14.140,99

6411 281 60 SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEIS- TUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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