Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo des Berliner Haushalts 2015

In document Haushaltsplan von Berlin: (Page 35-55)

Mio. €

Ansatz Ansatz Ansatz

2015 2014 2013

Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)

Einnahmen der laufenden Rechnung ... 22.622 22.295 21.002

Ausgaben der laufenden Rechnung ... 21.596 21.392 20.757

Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) ... 1.026 903 244

Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)

Einnahmen der Kapitalrechnung ... 647 684 740

darunter Zuweisungen für Investitionen ... 410 444 489

Vermögensaktivierung ... 50 50 100

Ausgaben der Kapitalrechnung ... 1.508 1.586 1.642

darunter Investitionsausgaben ... 1.458 1.534 1.568 Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) ... -861 -902 -902

nachrichtlich:

Globalpositionen (Saldo) ... 51 73 157

Finanzierungssaldo ... 216 74 -501 Seite 35

Anlage 1

Gruppierungsübersicht 2014/2015

A N L A G E 1 Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten und Aufgabenber eichen - Gruppi erungsübersicht - Gliederung der Einnahm en, Ausg abe n und Verpfli chtun gserm ächtigu ngen nach Ar ten

Kenn- Aufgabenbereiche

Ansatz / € Verpflichtun gsermäc htig ungen / €

zahl 2014 201520142015 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel12.499.820.00012.867.070.000------ 01 Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage 7.857.400.0008.120.550.000--- 011 Lohnsteuer2.771.000.0002.898.500.000--- 012 Veranlagte Einkommensteuer663.000.000692.750.000--- 013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)200.000.000220.000.000--- 014 Körperschaftsteuer360.000.000375.000.000--- 015 Umsatzsteuer 2.698.000.0002.731.000.000--- 016 Einfuhrumsatzsteuer960.000.000992.000.000--- 017 Gewerbesteuerumlage 69.000.00070.500.000--- 018 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 136.400.000140.800.000--- 05 / 06Landessteuern1.087.000.0001.092.000.000------ 052 Erbschaftsteuer205.000.000210.000.000--- 053 Grunderwerbsteuer800.000.000800.000.000--- 055 Totalisatorsteuer1.000.0001.000.000--- 057 Lotteriesteuer55.000.00055.000.000--- 059 Feuerschutzsteuer12.000.00012.000.000--- 061 Biersteuer14.000.00014.000.000--- 07 / 08Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)3.532.800.0003.631.900.000--- 071 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer1.212.000.0001.267.500.000--- 072 Grundsteuer A96.00096.000--- 073 Grundsteuer B779.904.000789.904.000--- 075 Gewerbesteuer 1.380.000.0001.410.000.000--- 1.380.000.0001.410.000.000---Seite 36

Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2014/2015

Kenn- Aufgabenbereiche

Ansatz / € Verpflichtun gsermäc htig ungen / €

zahl 2014 201520142015 076 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer163.400.000168.400.000--- 077 Gewerbesteuerumlage -117.800.000-120.400.000--- 078 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge37.200.00038.400.000--- 082 Vergnügungssteuern40.000.00040.000.000--- 083 Hundesteuer10.500.00010.500.000--- 089 Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)27.500.00027.500.000--- 09 Steuerähnliche Abgaben22.620.00022.620.000------ 093 Abgaben von Spielbanken 11.000.00011.000.000--- 099 Sonstige steuerähnliche Abgaben 11.620.00011.620.000--- 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.1.849.173.4001.845.787.600------ 11 Verwaltungseinnahmen1.012.268.4001.012.695.600--- 111 Gebühren, sonstige Entgelte855.503.200859.651.900--- 112 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)86.673.10087.180.100--- 119 Sonstige Verwaltungseinnahmen70.092.10065.863.600--- 12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)574.848.500574.931.700--- 121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 367.952.000369.051.000--- 122 Konzessionsabgaben150.071.200149.911.200--- 124 Mieten und Pachten 50.200.90049.345.100--- 125 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit6.624.4006.624.400--- 13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen75.144.20065.757.000------ 131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen62.795.00062.165.000--- 132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 1.262.4001.264.900--- 133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen10.756.8001.997.100--- 134 Kapitalrückzahlungen330.000330.000--- 14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen 24.740.00019.540.000--- 141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland24.740.00019.540.000--- 16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 25.695.80025.501.000--- 161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 24.871.50024.677.000--- 24.871.50024.677.000---Seite 37

Anlage 1

Gruppierungsübersicht 2014/2015

Kenn- Aufgabenbereiche

Ansatz / € Verpflichtun gsermäc htig ungen / €

zahl 2014 201520142015 162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 824.300824.000--- 18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen136.476.500147.362.300------ 181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 117.609.500128.269.500--- 182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland18.867.00019.092.800--- 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen8.186.514.1008.146.352.400------ 21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich5.864.948.0005.845.797.000--- 211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 2.517.948.0002.425.797.000--- 212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern3.347.000.0003.420.000.000--- 23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich2.006.341.8002.038.187.300------ 231 Sonstige Zuweisungen vom Bund1.785.328.3001.816.304.300--- 232 Sonstige Zuweisungen von Ländern82.032.90082.111.900--- 233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden22.918.30022.868.300--- 235 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit383.000383.000--- 236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit 115.679.300116.519.800--- 26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen22.658.70023.751.700------ 261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland22.658.70023.751.700--- 27 Zuschüsse von der EU182.533.000129.715.000------ 271 Erstattungen von der EU27.795.0001.078.000--- 272 Sonstige Zuschüsse von der EU 154.738.000128.637.000--- 28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen105.765.400104.659.200--- 281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 76.242.80076.323.600--- 282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 29.522.60028.335.600--- 29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen4.267.2004.242.200------ 298 Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse 4.267.2004.242.200--- 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen900.542.600676.030.800------ 32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -90.209.000-226.406.000--- 325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt-90.209.000-226.406.000--- Kreditmarkt-90.209.000-226.406.000---Seite 38

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Kenn- Aufgabenbereiche

Ansatz / € Verpflichtun gsermäc htig ungen / €

zahl 2014 201520142015 33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich 318.534.000299.049.000--- 331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund 306.081.000299.047.000--- 334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen 12.453.0002.000--- 34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen125.022.000110.909.000------ 341 Beiträge4.252.0005.332.000--- 342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland 70.994.00061.843.000--- 346 Zuschüsse für Investitionen von der EU49.776.00043.734.000--- 35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 17.220.60010.309.100------ 359 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen 17.220.60010.309.100--- 36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre59.356.00015.000------ 360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre59.356.00015.000--- 37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen5.597.70016.745.200------ 371 Globale Mehreinnahmen5.598.00016.746.000--- 372 Globale Mindereinnahmen-300-800--- 38 Haushaltstechnische Verrechnungen 465.021.300465.409.500--- 381 Verrechnungen zwischen Kapiteln16.080.30016.468.500--- 382 Durchlaufende Posten 10.00010.000--- 384 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)448.931.000448.931.000---

Einnahmen des Haushalts23.436.050.10023.535.240.800------ 4 Personalausgaben7.167.798.8007.329.359.100------ 41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige34.400.00034.517.000--- 411 Aufwendungen für Abgeordnete25.874.00025.957.000--- 412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige8.526.0008.560.000--- 42 Bezüge und Nebenleistungen5.408.859.9005.523.053.000------ 421 Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger1.498.0001.512.000--- 422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter2.938.047.0002.973.841.800--- Richter2.938.047.0002.973.841.800---Seite 39

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Gruppierungsübersicht 2014/2015

Kenn- Aufgabenbereiche

Ansatz / € Verpflichtun gsermäc htig ungen / €

zahl 2014 201520142015 424 Zuführung an die Versorgungsrücklage 15.000.00015.000.000--- 427 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 59.890.80060.685.200--- 428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)2.394.424.1002.472.014.000--- 43 Versorgungsbezüge und dgl.1.449.029.0001.491.269.000------ 431 Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger2.340.0002.340.000--- 432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 1.401.362.0001.441.228.000--- 434 Zuführung an die Versorgungsrücklage 32.000.00035.000.000--- 437 Versorgungsbezüge nach G 1311.736.0001.615.000--- 438 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer11.591.00011.086.000--- 44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.376.568.800389.011.000------ 441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 146.916.800148.701.400--- 443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 16.492.50016.493.100--- 446 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. 213.159.500223.816.500--- 45 Sonstige personalbezogene Ausgaben12.676.10012.676.100------ 452 Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst) 12.394.20012.394.200--- 453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen256.500256.500--- 459 Sonstige personalbezogene Ausgaben25.40025.400--- 46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben-113.735.000-121.167.000------ 461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben 26.893.00052.651.000--- 462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben-140.628.000-173.818.000--- 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst4.798.922.7004.780.266.2001.761.076.4003.403.995.400 51 - 54Sächliche Verwaltungsausgaben2.650.409.7002.630.061.2001.761.076.4003.403.995.400 511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände92.325.40090.560.800400.0001.000.000 514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 94.367.70094.417.7004.050.0001.250.000 517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume387.166.800386.461.20038.572.0004.214.000 518 Mieten und Pachten 368.527.400364.829.60035.941.0007.968.000 519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 231.071.200228.018.8008.000.0008.000.000 Seite 40

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Kenn- Aufgabenbereiche

Ansatz / € Verpflichtun gsermäc htig ungen / €

zahl 2014 201520142015 521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 290.220.100290.429.10016.415.00017.865.000 523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 4.354.1004.115.100--- 525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 73.471.00072.273.000--- 526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 176.232.000176.332.600635.000200.000 527 Dienstreisen 6.775.6006.801.700--- 529 Verfügungsmittel 590.400575.200--- 531 - 546 Sonstiges 925.308.000915.246.4001.657.063.4003.363.498.400 56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse3.294.0002.747.000------ 561 Zinsausgaben an Bund 3.294.0002.747.000--- 57 Zinsausgaben an Kreditmarkt 2.112.706.0002.117.253.000------ 575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt 2.112.706.0002.117.253.000--- 58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse32.513.00030.205.000------ 581 Tilgungsausgaben an Bund31.435.00029.128.000--- 584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen1.078.0001.077.000--- 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen9.477.223.3009.535.653.4005.185.293.0001.001.996.000 63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich 485.657.400488.111.90015.746.000--- 631 Sonstige Zuweisungen an Bund224.520.700223.969.900--- 632 Sonstige Zuweisungen an Länder46.744.10047.182.00015.746.000--- 633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände6.905.0006.904.500--- 636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit207.487.600210.055.500--- 66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche259.640.000196.820.0004.245.00025.000 661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen95.917.00091.111.000339.000--- 662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen35.398.00018.471.000--- 663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland 128.325.00087.238.0003.906.00025.000 67 Erstattungen an sonstige Bereiche2.862.458.1002.904.440.50079.268.00073.063.000 671 Erstattungen an Inland 2.862.458.1002.904.440.50079.268.00073.063.000 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche 5.850.041.8005.926.855.0005.071.369.000915.773.000 Seite 41

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Kenn- Aufgabenbereiche

Ansatz / € Verpflichtun gsermäc htig ungen / €

zahl 2014 201520142015 681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen2.743.887.9002.809.185.400576.000286.000 682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)496.144.000512.764.900696.499.000421.260.000 683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662) 223.813.000197.076.00062.162.00042.964.000 684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)305.789.200304.846.600170.660.000327.958.000 685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen1.934.404.4001.940.842.8004.084.467.00047.305.000 686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 130.711.100148.297.10057.005.00076.000.000 687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)15.292.20013.842.200--- 69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen19.426.00019.426.00014.665.00013.135.000 691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen4.840.0004.840.000--- 698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse14.586.00014.586.00014.665.00013.135.000 7 Baumaßnahmen270.663.000236.630.000205.623.000211.182.000 70 / 71Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare219.323.000187.078.000166.400.000173.716.000 701 - 714 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten 173.827.000172.898.000147.611.000153.622.000 715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung46.654.00042.051.00017.329.00018.644.000 716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung10.138.0009.261.0001.460.0001.450.000 719 Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen -11.296.000-37.132.000--- 72 Baumaßnahmen des Tiefbaus37.265.00034.319.00029.544.00032.417.000 720 Allgemeiner Straßenbau19.600.00019.573.00015.700.00014.671.000 722 Brücken- und Tunnelbau2.030.0001.070.000--- 723 Wasserbau 750.000900.0001.650.0007.946.000 725 Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)6.870.0005.000.0002.962.0004.500.000 727 Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)4.465.0005.320.0007.052.0003.500.000 728 Wasserbau (Ersatzbau)3.550.0002.456.0002.180.0001.800.000 73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 14.075.00015.233.0009.679.0005.049.000 738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 14.075.00015.233.0009.679.0005.049.000 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen1.263.243.0001.221.594.000831.803.000700.787.000 81 Erwerb von beweglichen Sachen 79.074.00080.263.00051.648.00050.878.000 Seite 42

Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2014/2015

Kenn- Aufgabenbereiche

Ansatz / € Verpflichtun gsermäc htig ungen / €

zahl 2014 201520142015 811 Erwerb von Fahrzeugen 17.095.00019.153.0007.896.00011.045.000 812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 61.979.00061.110.00043.752.00039.833.000 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen17.396.00012.114.000------ 821 Grunderwerb17.396.00012.114.000--- 83 Erwerb von Beteiligungen und dgl.12.717.0003.407.000------ 831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland 12.717.0003.407.000--- 86 Darlehen an sonstige Bereiche133.653.000133.960.00055.514.00060.514.000 863 Darlehen an Sonstige im Inland 133.653.000133.960.00055.514.00060.514.000 87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen156.000.000127.000.000------ 871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 156.000.000127.000.000--- 88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich81.352.00065.699.00053.370.00044.010.000 881 Zuweisungen für Investitionen an Bund 600.000400.000--- 883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 80.752.00065.299.00053.370.00044.010.000 89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 783.051.000799.151.000671.271.000545.385.000 891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen239.828.000243.344.000110.242.000154.712.000 892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 169.675.000188.426.000107.844.000219.988.000 893 + 898 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 198.973.000181.095.000120.861.000137.774.000 894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen171.023.000184.534.000332.324.00032.911.000 895 Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen3.250.0001.450.000--- 896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland 302.000302.000--- 9 Besondere Finanzierungsausgaben458.199.300431.738.100------ 91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 1.111.000431.300--- 919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen 1.111.000431.300--- 96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren59.351.00015.000--- 960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren59.351.00015.000--- 97 Globale Mehr- und Minderausgaben -67.284.000-34.117.700--- 971 Globale Mehrausgaben119.890.500141.430.000--- 972 Globale Minderausgaben-187.174.500-175.547.700--- 98 Haushaltstechnische Verrechnungen465.021.300465.409.500------ Verrechnungen465.021.300465.409.500---Seite 43

Anlage 1

Gruppierungsübersicht 2014/2015

Kenn- Aufgabenbereiche

Ansatz / € Verpflichtun gsermäc htig ungen / €

zahl 2014 201520142015 981 Verrechnungen zwischen Kapiteln16.086.30016.474.500--- 982 Durchlaufende Posten 4.0004.000--- 984 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)448.931.000448.931.000---

Ausgaben des Haushalts 23.436.050.10023.535.240.8007.983.795.4005.317.960.400

Seite 44

Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

Funktionenübersicht Gliederung der Einnah men, Ausgaben und Verpflic htungsermächtigungen na ch Aufgabenbereichen

Ansatz / €Verpflichtungs- Kenn- Aufgabenbereiche2014 2015 erchtigungen / € zahl EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben20142015 0 Allgemeine Dienste 781.771.2004.991.075.900779.959.6005.039.077.400187.668.00078.855.000 01 Politische Führung und zentrale Verwaltung99.366.1001.403.964.00097.114.9001.413.575.90090.468.00038.413.000 011 Politische Führung 37.532.500531.477.40034.911.500536.171.80071.336.00031.162.000 012 Innere Verwaltung 31.996.600457.087.60031.656.400453.978.10012.525.000650.000 013 Informationswesen ---515.000---515.000--- 016 Hochbauverwaltung 3.918.00011.387.0004.668.00010.783.0006.607.0006.601.000 018 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 13825.919.000403.497.00025.879.000412.128.000--- 02 Auswärtige Angelegenheiten5.102.0001.864.0005.102.0001.864.000900.000900.000 023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ---1.564.000---1.564.000900.000900.000 024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland 5.102.000---5.102.000--- 029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten ---300.000---300.000--- 04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung343.276.7002.097.885.500345.783.3002.132.514.30026.283.00024.712.000 042 Polizei114.429.8001.203.305.900114.529.8001.225.101.50015.396.00018.807.000 043 Öffentliche Ordnung 138.209.600191.728.500140.616.200192.653.800--- 044 Brandschutz 90.623.500248.338.80090.623.500249.776.70010.887.0005.905.000 045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ---39.000---31.000--- 047 Schutz der Verfassung 12.80011.222.30012.80013.421.300--- 048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung1.000443.251.0001.000451.530.000--- 05 Rechtsschutz276.442.2001.029.275.100276.391.6001.026.731.7003.279.0002.652.000 051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 272.489.900616.448.000272.439.300617.187.5001.180.0001.180.000 056 Justizvollzugsanstalten 3.269.200237.631.3003.269.200230.847.0002.099.0001.472.000 Seite 45

Anlage 1

Funktionenübersicht 2014/2015

Ansatz / €Verpflichtungs- Kenn- Aufgabenbereiche2014 2015 erchtigungen / € zahl EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben20142015 058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes ---162.561.000---165.936.000--- 059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 683.10012.634.800683.10012.761.200--- 06 Finanzverwaltung57.584.200458.087.30055.567.800464.391.50066.738.00012.178.000 061 Steuer- und Zollverwaltung56.025.500339.682.60054.025.500344.413.30066.738.00012.178.000 062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 1.558.70029.213.2001.542.30028.906.700--- 068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung---89.191.500---91.071.500--- 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 727.014.1006.431.267.400693.471.7006.552.675.4005.177.349.000367.373.000 11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen32.057.5002.661.680.60032.105.2002.754.756.80028.804.00062.308.000 111 Unterrichtsverwaltung 1.692.400112.045.8001.692.400113.826.100--- 112 Öffentliche Grundschulen 18.987.100914.183.80019.014.800935.477.3003.900.00024.308.000 113 Private Grundschulen 7.800.000102.997.8007.800.000102.997.800--- 114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)3.578.000872.761.0003.598.000912.052.40024.904.00038.000.000 115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)---81.130.200---81.130.200--- 118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen ---578.562.000---609.273.000--- 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen85.913.600867.394.00085.791.600869.190.3009.852.0004.900.000 124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs 472.000209.761.300472.000209.062.300--- 125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs ---18.022.500---18.022.500--- 127 Öffentliche berufliche Schulen2.032.800338.492.4002.032.800349.624.800350.000--- 128 Private berufliche Schulen ---35.000.000---35.000.000--- 129 Sonstige schulische Aufgaben83.408.800266.117.80083.286.800257.480.7009.502.0004.900.000 13 Hochschulen 176.407.0001.546.446.300166.468.0001.578.830.3004.418.050.000100.185.000 Seite 46

Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

Ansatz / €Verpflichtungs- Kenn- Aufgabenbereiche2014 2015 erchtigungen / € zahl EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben20142015 132 Hochschulkliniken 3.000114.666.0003.000128.952.000214.937.00034.211.000 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 176.402.0001.365.089.000166.463.0001.380.826.0004.203.113.00065.974.000 134 Private Hochschulen und Berufsakademien ---8.977.900---8.977.900--- 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft ---55.779.000---58.140.000--- 139 Sonstige Hochschulaufgaben2.0001.934.4002.0001.934.400--- 14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen179.227.500286.379.500180.526.200288.291.500---74.404.000 141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 46.048.50069.600.00047.347.20071.600.000--- 142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 130.784.000201.726.000130.784.000201.726.000---74.404.000 144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende2.395.0003.290.0002.395.0003.290.000--- 145 Schülerbeförderung ---11.763.500---11.675.500--- 15 Sonstiges Bildungswesen 15.425.00042.987.20015.510.00043.867.400------ 152 Volkshochschulen 15.288.00031.794.00015.373.00031.908.900--- 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)137.0001.076.200137.0001.081.500--- 154 Ausbildung der Lehrkräfte---6.297.000---6.997.000--- 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte ---3.820.000---3.880.000--- 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 128.950.200304.186.100115.031.800308.249.80017.160.0002.415.000 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren544.0007.483.200549.0007.937.900--- 164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) 119.140.000277.861.900109.843.000282.359.90015.765.0001.000.000 165 Forschung und experimentelle Entwicklung 9.266.20018.841.0004.639.80017.952.0001.395.0001.415.000 18 Kultur und Religion105.029.300610.244.20095.496.900602.430.700698.683.000117.811.000 181 Theater58.800.000314.728.50050.400.000311.484.500595.649.00015.831.000 182 Musikpflege1.176.00042.725.0002.00042.141.00078.460.00078.460.000 183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen10.083.50081.090.10010.083.50082.433.7007.700.0002.500.000 184 Zoologische und botanische Gärten ---11.220.000---6.220.000--- 185 Musikschulen 19.657.90037.164.50019.700.90037.421.700--- 19.657.90037.164.50019.700.90037.421.700---Seite 47

Anlage 1

Funktionenübersicht 2014/2015

Ansatz / €Verpflichtungs- Kenn- Aufgabenbereiche2014 2015 erchtigungen / € zahl EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben20142015 186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.248.30065.529.0003.247.30064.721.30013.104.00020.250.000 187 Sonstige Kulturpflege 10.227.50038.902.10010.227.50038.858.100770.000770.000 188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten1.836.10018.885.0001.835.70019.150.4003.000.000--- 19 Kultur und Religion4.004.000111.949.5002.542.000107.058.6004.800.0005.350.000 195 Denkmalschutz und -pflege3.221.00038.620.5001.679.00033.929.6003.800.0004.350.000 199 Kirchliche Angelegenheiten783.00073.329.000863.00073.129.0001.000.0001.000.000 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik1.364.363.5006.338.540.5001.386.843.9006.433.792.200232.057.400311.005.400 21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten5.657.400280.342.1005.658.300284.064.8001.702.0001.470.000 219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten5.657.400280.342.1005.658.300284.064.8001.702.0001.470.000 22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung24.900205.724.00025.100205.724.000------ 227 Pflegeversicherung 24.90024.00025.10024.000--- 229 Sonstige Sozialversicherungen---205.700.000---205.700.000--- 23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 59.769.400187.292.40060.168.400187.950.20024.950.000109.865.000 233 Wohngeld 27.046.30056.258.90027.547.30057.334.100--- 235 Soziale Einrichtungen4.257.20038.483.6004.155.20038.329.80024.860.00019.450.000 236 Förderung der Wohlfahrtspflege132.90028.849.900132.90028.586.30090.00090.415.000 237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 28.333.00063.700.00028.333.00063.700.000--- 24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen58.540.90088.863.80056.307.90086.015.800------ 241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen8.627.00010.446.0007.903.0009.564.000--- 244 Wiedergutmachung 16.985.30035.910.40015.565.30034.080.400--- 246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 4.200343.0004.200346.000--- 249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 32.924.40042.164.40032.835.40042.025.400--- 25 Arbeitsmarktpolitik547.218.5001.767.114.600550.826.0001.778.894.10049.513.40052.810.400 251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II ---67.935.100---69.335.000--- 252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II436.423.0001.455.000.000441.172.0001.470.000.000--- II436.423.0001.455.000.000441.172.0001.470.000.000---Seite 48

Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

Ansatz / €Verpflichtungs- Kenn- Aufgabenbereiche2014 2015 erchtigungen / € zahl EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben20142015 253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 34.913.800108.598.90032.955.800100.966.40049.513.40052.810.400 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II75.881.700135.580.60076.698.200138.592.700--- 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)60.623.500603.496.70060.442.500607.183.300104.887.00097.025.000 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 17.988.40067.061.20017.817.40067.039.30067.476.00067.345.000 262 Jugendsozialarbeit 298.30053.911.700298.30054.490.80014.026.00014.026.000 263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie 1.508.90031.199.8001.475.90031.216.8004.785.0004.785.000 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 37.228.000434.481.20037.249.000437.553.2007.731.000--- 266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.599.90016.842.8003.601.90016.883.20010.869.00010.869.000 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII103.690.8001.257.840.20092.663.3001.258.520.8006.381.0005.218.000 270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII103.690.8001.257.840.20092.663.3001.258.520.8006.381.0005.218.000 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz496.375.0001.850.151.800527.320.5001.926.712.00010.000.00010.000.000 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII1.852.40068.827.0001.852.40072.548.400--- 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII428.398.000448.341.000459.298.000479.592.000--- 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 8.000703.957.0008.000728.835.000--- 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 11.442.900382.632.90011.442.900396.791.400--- 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 53.302.200145.801.30053.349.000147.713.300--- 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 1.371.500100.592.6001.370.200101.231.90010.000.00010.000.000 29 Sonstige soziale Angelegenheiten32.463.10097.714.90033.431.90098.727.20034.624.00034.617.000 290 Sonstige soziale Angelegenheiten32.463.10097.714.90033.431.90098.727.20034.624.00034.617.000 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung98.048.600620.348.50085.213.000612.473.800142.468.000294.674.000 31 Gesundheitswesen27.956.800319.738.00018.124.000311.965.50013.921.000219.469.000 311 Gesundheitsverwaltung388.100444.700388.100475.600--- 312 Krankenhäuser und Heilstätten 12.540.100158.298.4002.649.000148.252.80012.439.000153.902.000 313 Arbeitsschutz 266.5009.441.500266.5009.579.000--- 266.5009.441.500266.5009.579.000---Seite 49

Anlage 1

Funktionenübersicht 2014/2015

Ansatz / €Verpflichtungs- Kenn- Aufgabenbereiche2014 2015 erchtigungen / € zahl EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben20142015 314 Gesundheitsschutz 14.762.100151.553.40014.820.400153.658.1001.482.00065.567.000 32 Sport und Erholung47.988.900221.156.80045.910.100224.132.80098.319.00039.190.000 321 Park- und Gartenanlagen24.932.10065.033.10024.877.30068.305.6006.765.0006.399.000 322 Sport23.056.800156.123.70021.032.800155.827.20091.554.00032.791.000 33 Umwelt- und Naturschutz22.102.90079.453.70021.178.90076.375.50030.228.00036.015.000 331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 270.80023.150.400270.80023.418.000---110.000 332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 21.832.10056.303.30020.908.10052.957.50030.228.00035.905.000 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste232.314.500586.015.700226.836.700531.950.500170.412.000178.025.000 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie171.753.300252.162.100182.804.900210.577.50061.136.00061.541.000 411 Förderung des Wohnungsbaues171.174.700241.682.700182.226.700200.131.70061.051.00061.541.000 419 Sonstiges Wohnungswesen578.60010.479.400578.20010.445.80085.000--- 42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung55.670.600309.472.10039.134.100296.809.600109.176.000116.484.000 421 Geoinformation2.502.50026.821.3002.505.00026.933.700--- 422 Raumordnung und Landesplanung 2.666.800136.012.0002.666.800139.069.10010.200.00014.850.000 423 Städtebauförderung 50.501.300146.638.80033.962.300130.806.80098.976.000101.634.000 43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) 4.890.60024.381.5004.897.70024.563.400100.000--- 430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) 4.890.60024.381.5004.897.70024.563.400100.000--- 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten4.515.20018.629.2004.515.20019.069.200214.000214.000 51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) 4.361.00018.071.2004.361.00018.511.200------ 511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 980.0002.973.300980.0003.031.400--- 512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 3.381.00015.097.9003.381.00015.479.800--- 52 Landwirtschaft und Ernährung154.200558.000154.200558.000214.000214.000 523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung154.200558.000154.200558.000214.000214.000 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen567.533.700675.266.600536.840.400651.143.300321.482.000340.426.000 Seite 50

Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

Ansatz / €Verpflichtungs- Kenn- Aufgabenbereiche2014 2015 erchtigungen / € zahl EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben20142015 61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen2.688.1004.354.4002.680.8004.264.100------ 610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen 2.688.1004.354.4002.680.8004.264.100--- 62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz54.900.00012.256.70054.900.00012.405.70010.351.00016.547.000 623 Wasserwirtschaft und Kulturbau54.900.00012.256.70054.900.00012.405.70010.351.00016.547.000 63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe---1.250.000---1.250.000------ 635 Handwerk und Kleingewerbe---1.250.000---1.250.000--- 64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung223.718.000192.600.000240.058.000194.200.00023.000.00021.000.000 643 Elektrizitätsversorgung143.190.000---143.195.000--- 644 Wasserversorgung 74.300.000---90.800.000--- 645 Abwasserentsorgung---101.100.000---102.700.0009.500.0009.500.000 649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung6.228.00091.500.0006.063.00091.500.00013.500.00011.500.000 65 Handel und Tourismus---11.033.000---11.033.0002.750.0007.550.000 651 Handel---1.062.000---1.062.000750.000750.000 652 Tourismus ---9.971.000---9.971.0002.000.0006.800.000 66 Geld- und Versicherungswesen ---113.500.000---91.250.000------ 661 Banken und Kreditinstitute---113.500.000---91.250.000--- 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen191.609.600174.154.500133.215.600154.254.500130.681.000130.629.000 680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 191.609.600174.154.500133.215.600154.254.500130.681.000130.629.000 69 Regionale Fördermaßnahmen94.618.000166.118.000105.986.000182.486.000154.700.000164.700.000 691 Betriebliche Investitionen ---76.500.000---77.925.00076.000.00073.000.000 692 Verbesserung der Infrastruktur 7.389.00089.618.0007.332.00094.561.00065.700.00066.700.000 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 87.229.000---98.654.00010.000.00013.000.00025.000.000 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen514.666.0001.189.537.400525.495.0001.183.336.6001.752.145.0003.747.388.000 71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens39.733.900110.293.20039.822.900110.420.200168.216.000165.915.000 711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 38.648.90081.106.00038.737.90081.419.00015.206.00012.855.000 719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung1.085.00029.187.2001.085.00029.001.200153.010.000153.060.000 Seite 51

Anlage 1

Funktionenübersicht 2014/2015

Ansatz / €Verpflichtungs- Kenn- Aufgabenbereiche2014 2015 erchtigungen / € zahl EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben20142015 72 Straßen 10.292.300130.252.3008.697.300127.394.30048.912.00036.155.000 721 Bundesautobahnen 3.055.0007.180.0002.813.0007.185.0006.950.0006.950.000 725 Gemeindestraßen 7.237.300102.055.6005.884.300100.036.60028.787.00023.615.000 726 Straßenbeleuchtung ---14.600.000---14.600.0005.100.0005.100.000 729 Sonstiger Straßenverkehr---6.416.700---5.572.7008.075.000490.000 73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt---3.550.000---2.456.0002.180.0001.800.000 731 Wasserstraßen und Häfen---3.550.000---2.456.0002.180.0001.800.000 74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr464.439.800944.811.200476.774.800942.455.2001.532.837.0003.543.518.000 741 Öffentlicher Personennahverkehr 464.200.800944.330.300476.532.800941.974.3001.532.837.0003.543.518.000 742 Eisenbahnen 239.000480.900242.000480.900--- 75 Luftfahrt200.000630.700200.000610.900------ 750 Luftfahrt200.000630.700200.000610.900--- 8 Finanzwirtschaft 19.145.823.3002.585.368.90019.296.065.3002.511.722.400------ 81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen309.180.70024.541.100302.892.50014.836.800------ 811 Grundvermögen293.599.20011.585.100296.051.20011.197.800--- 812 Kapitalvermögen11.035.5008.523.0006.494.3003.432.000--- 813 Sondervermögen4.546.0004.433.000347.000207.000--- 82 Steuern und Finanzzuweisungen 18.372.768.0001.20018.720.867.0001.200------ 820 Steuern und Finanzzuweisungen18.372.768.0001.20018.720.867.0001.200--- 83 Schulden -83.321.0002.154.463.000-220.173.0002.156.155.000------ 830 Schulden -83.321.0002.154.463.000-220.173.0002.156.155.000--- 85 Rücklagen17.220.60017.111.00010.309.10016.431.300------ 850 Rücklagen 17.220.60017.111.00010.309.10016.431.300--- 86 Sonstiges---53.945.300---49.840.300------ 860 Sonstiges ---53.945.300---49.840.300--- 87 Abwicklung der Vorjahre59.356.00059.351.00015.00015.000------ Vorjahre59.356.00059.351.00015.00015.000---Seite 52

Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

Ansatz / €Verpflichtungs- Kenn- Aufgabenbereiche2014 2015 erchtigungen / € zahl EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben20142015 870 Abwicklung der Vorjahre59.356.00059.351.00015.00015.000--- 88 Globalposten5.597.700-189.065.00016.745.200-190.966.700------ 880 Globalposten5.597.700-189.065.00016.745.200-190.966.700--- 89 Haushaltstechnische Verrechnungen465.021.300465.021.300465.409.500465.409.500------ 890 Haushaltstechnische Verrechnungen 465.021.300465.021.300465.409.500465.409.500--- ∑Summen des Haushalts23.436.050.10023.436.050.10023.535.240.80023.535.240.8007.983.795.4005.317.960.400

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Anlage 1

In document Haushaltsplan von Berlin: (Page 35-55)

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